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全年的稅負是根據(jù)應(yīng)交增值稅/全年收入,只要不低于1%就可以了,但如果有11個月都是進項大于銷項,等于11個月都是0稅負,那第12個月做了一次開票50萬,應(yīng)交稅費5000,這樣是不是就達標了呢

84785021| 提問時間:2018 09/26 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你提供數(shù)據(jù)仍然是不達標的,只有12月份稅負率達到1% 之前月份都是0,整體增值稅稅負率是會遠低于1%的
2018 09/26 08:25
84785021
2018 09/26 08:30
老師,如果8月進賬大于銷項,導(dǎo)致有留底稅額2000,那下月的稅負是不考慮這個上期留底稅額的嗎
鄒老師
2018 09/26 08:33
你好,需要考慮留底稅額,因為留底稅額會影響下個月的納稅金額,進而影響稅負率的
84785021
2018 09/26 09:01
但有的老師說固定資產(chǎn)和上期留底稅額是不參與計算稅負的
鄒老師
2018 09/26 09:02
你好,稅負率=增值稅納稅金額/收入 增值稅納稅金額=銷項稅額——進項稅額——上期留底稅額 在計算稅負率當然是需要考慮留底稅額的影響的
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