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待認證進賬有8份,加起來70000,銷項稅65000,進銷比銷項多5000了,怎么辦,要控制稅負的話是不是要多開點發(fā)票才行?

84785021| 提問時間:2018 09/22 19:11
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
不用,實際發(fā)生的什么就什么,不要刻意去做,反而把真實的做成假的!
2018 09/22 19:12
84785021
2018 09/22 19:14
那不是導致我這個月稅負為0或負數(shù)了嗎
馬老師
2018 09/22 19:16
稅負是整個年度的又看的不是每個月的!
84785021
2018 09/22 19:20
我最后一個月如何調整呢,是12個月的營業(yè)收入*1%稅負嗎
馬老師
2018 09/22 19:22
我不建議刻意走稅負路,實事求是,根據(jù)實際記賬。
馬老師
2018 09/22 19:24
再說了增值稅稅負是銷項減去進項的差除以營業(yè)收入,你的只是在待認證還沒認證你不能抵扣稅金啊,你干嘛還虛開發(fā)票!
84785021
2018 09/22 19:28
因為少認證一張進賬,銷項就太大了
馬老師
2018 09/22 19:45
這個月大了,下個月進項多一張。整體不影響!
84785021
2018 09/22 19:47
其他業(yè)務收入在計算稅負的時候不算在里面吧,畢竟不是經(jīng)常發(fā)生
馬老師
2018 09/22 19:48
算。只要有增值稅產生的出了出售資產的都算!
84785021
2018 09/22 19:55
如果我行業(yè)稅負1%,但我公司最后全年稅負算出來是10%,這樣問題大嗎
馬老師
2018 09/22 19:57
這個沒有影響。說明你企業(yè)狀況良好!稅負低于行業(yè)稅負稅局才會懷疑是否隱瞞收入等。高了沒事!
84785021
2018 09/22 19:59
好的,因為我們都是控制稅負開票的
馬老師
2018 09/22 20:13
嗯好的,麻煩給老師五星好評!
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