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支付客戶的客訴費。怎么做賬

84784973| 提問時間:2018 08/31 19:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
2018 08/31 19:05
84784973
2018 08/31 19:07
我寫的是借:其他應付款了,
84784973
2018 08/31 19:07
去年的
84784973
2018 08/31 19:08
就是我們的貨有問題,賠償客戶的
鄒老師
2018 08/31 19:08
你好,你是之前有計提而沒有支付,貸方計入了其他應付款?
84784973
2018 08/31 19:09
不是,直接做了那個分錄
鄒老師
2018 08/31 19:10
你好,那這樣不是沒有計入到損益,這樣是不對的 你的分錄是 這個嗎 (借;其他應付款 貸;銀行存款)
84784973
2018 08/31 19:11
嗯,就是老師寫的這種
鄒老師
2018 08/31 19:12
你好,你需要在你之前分錄的基礎(chǔ)上補做這個分錄 借;銷售費用 貸;其他應付款
84784973
2018 08/31 19:17
做到下個月可以嗎,之前的分錄是去年做的,補的這個分錄做到下個月可以嗎
鄒老師
2018 08/31 19:22
你好,可以把少做的這個分錄(借;銷售費用 貸;其他應付款)補做到現(xiàn)在
84784973
2018 08/31 19:28
哪我原始憑證怎么整
84784973
2018 08/31 19:29
是寫成調(diào)賬嗎?我寫成借管理費用可以嗎
鄒老師
2018 08/31 19:29
你好,這個對方?jīng)]有給你單位開具客訴費的發(fā)票?
84784973
2018 08/31 19:29
好像沒有
84784973
2018 08/31 19:30
開具了。是把發(fā)票復印一下。用發(fā)票復印件做嗎
鄒老師
2018 08/31 19:31
你好,應當用發(fā)票作為附件的 你之前這個分錄 借;其他應付款 貸;銀行存款 后面粘貼了發(fā)票作為附件嗎
84784973
2018 08/31 19:33
忘了,應該是有吧
84784973
2018 08/31 19:34
哪現(xiàn)在這個分錄后邊我怎么做好些
鄒老師
2018 08/31 19:35
你好,那就把之前分錄復印件作為這個分錄(借;銷售費用 貸;其他應付款)附件
84784973
2018 08/31 20:44
哦。好的,謝謝老師,我這最近應聘了一個挖礦公司,都應該注意那些,跟那個行業(yè)比較相似,像咱的課里面有這樣的課程視頻嗎
鄒老師
2018 08/31 20:45
你好,學堂暫時沒有針對礦山企業(yè)的課程 你可以看一下這家企業(yè)之前的賬務(wù)處理情況,了解這個行業(yè)賬務(wù)處理的特點,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應賬務(wù)處理就是了
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