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老師,當月工資當月發(fā),社保和公積金也是當月交,個人那部分到底是其他應收款還是其他應付款?

84785013| 提問時間:01/22 19:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,個人的是計入其他應收款
01/22 19:18
84785013
01/22 19:21
老師其他應收款現(xiàn)金流量表分析咋成負數(shù)了
劉艷紅老師
01/22 19:23
你是怎么做分錄的,拍我看下
84785013
01/22 19:26
這么做的,我剛把主表項其他應收款改成了支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,然后負數(shù)變成正數(shù)了
劉艷紅老師
01/22 19:28
還沒有計提,計提的分錄有看到
劉艷紅老師
01/22 19:29
借:管理費用 其他應收款 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 其他應收款
84785013
01/22 19:30
我這個計提是不是錯了
劉艷紅老師
01/22 19:31
是的,借方把其他應收款打上就對了
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