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期末其他應收款借方余額(余額金額是當月個人應交社保部分),我的社保是當月交當月的,工資是次月發(fā)上月的,這樣是不是墊付了未收錯月,算不算對的 個人交社保部分沒計提,公司交的部分有計提 這樣對嗎

84785017| 提問時間:2022 10/24 16:29
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,這樣墊付是計入其他應收款的,個人部分不需要計提的,是工資里扣除的
2022 10/24 16:30
84785017
2022 10/24 16:48
我計入其他應收款,期末借方產(chǎn)生余額,余額金額就是當月交社保的個人部分,每個月都是這樣,這樣對嗎
悠然老師01
2022 10/24 16:50
是的,每月都是這樣的,扣工資的時候沖掉上個月的其他應收
84785017
2022 10/24 16:51
有人說期末余額應該是0,我自查分錄金額都沒錯,就是每月有宇額,不知道怎么處理。首次交社保是4月,4月一起交了3月和4月的,個人社保部分也是在5月發(fā)4月工資時一起扣除
悠然老師01
2022 10/24 16:53
不是0的,因此你們發(fā)工資和交社保有時間差
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