問題已解決
老師,您好,我們有應收賬款400萬,但是,對方只認360萬,請問這40萬我們要怎么處理,發(fā)票在19年已經開400萬。
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你們按對賬結果或者債務協(xié)議,把40萬轉入營業(yè)外支出
01/21 11:18
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01/21 11:19
這40萬用確認壞賬嗎?還是我直接借營業(yè)外支出 40 貸:應收賬款40?
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01/21 11:20
是的就是那樣處理就行
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01/21 11:23
您的意思是,不用確認壞賬對嗎?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 11:25
計入營業(yè)外支出-壞賬損失,就是壞賬
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01/21 11:27
不用信用減值損失這個科目嗎?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 11:27
會計準則才是使用信用減值損失
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01/21 11:28
我們是一般納稅人,應該用的會計準則
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 11:28
那么計入信用減值損失-壞賬損失就行
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01/21 11:30
那這個企業(yè)所得稅清繳的時候是不是不能稅前扣除,要調增處理
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01/21 11:30
關鍵是對方為啥不認可呢?直接開票紅沖就行
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01/21 11:32
他是在總額的基礎上扣減了10%的貨款
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01/21 11:32
這個是發(fā)了律師函的,最終協(xié)商的是少回10%
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01/21 11:33
那個需要雙方達成債務重組協(xié)議,或者合同里邊有約定,那么現(xiàn)在開票紅沖
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01/21 11:34
那就得把所有的發(fā)票全部沖回,在重新按10%的折扣開嗎?
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01/21 11:38
不是,直接對方開一張專票的紅字信息申請,理由是折讓,你們開折讓的部分紅沖就行
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01/21 11:43
那當時開了大概10多張,每一筆都有折讓,可以找一張或者兩張找一個產品算著讓費用吧?
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01/21 11:46
是的,可以找一張超過40萬的,部分紅沖
部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。
登錄電子稅務局,點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務-紅字信息確認單錄入
在部分紅沖時有一個前提:必須受票方先做用途確認(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方沒有做用途確認,那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖!
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01/21 11:53
要是普通發(fā)票是不是就沒有讓對方確認的,我們和對方溝通好,直接開退票就可以了?還有就是,這個退票和確認壞賬的區(qū)別在哪里?
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01/21 11:54
是普票退回一張,紅沖后重新開就行
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