問(wèn)題已解決

收到之前采購(gòu)材料的專(zhuān)用發(fā)票怎么做賬呢?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 20:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?分錄發(fā)一下
01/15 20:04
84784968
01/15 20:05
之前做的是借工程施工 合同成本 材料費(fèi) 帶銀行存款
小菲老師
01/15 20:05
同學(xué),你好 借:工程施工? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 憑借發(fā)票 借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
84784968
01/15 20:08
但是之前全部是已經(jīng)付款的
小菲老師
01/15 20:09
同學(xué),你好 是先沖之前的分錄,再按照發(fā)票重新做 這個(gè)銀行存款一進(jìn)一出,不要緊的
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