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進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅是啥意思?分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù) 什么意思?
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速問速答你好,您是之前有欠稅嗎?就是你的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減欠稅
01/14 21:22
84784971
01/14 21:26
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是有欠稅嗎?一般人
王琳老師
01/14 21:27
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)證明有留抵
84784971
01/14 21:28
我的增值稅報(bào)表上留抵就1000多,,資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)的3萬(wàn)多
84784971
01/14 21:28
留抵留3萬(wàn)?
王琳老師
01/14 21:34
那就是你之前有做錯(cuò)的分錄,這個(gè)需要自己每個(gè)月核對(duì)你的賬上和申報(bào)表
84784971
01/14 21:36
剛接手公司
王琳老師
01/14 21:38
可能賬上有做錯(cuò)的分錄。所以還是要從賬上找下數(shù)據(jù)的來(lái)源依據(jù),看看是不是做錯(cuò)了
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