問題已解決

老師,因為以前年度的會計計提增值稅時,沒有寫正確分錄,導致我現(xiàn)在資產負債表上應交稅費多了30萬,我能否用一個分錄給做平呢?

84785040| 提問時間:01/14 19:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,能麻煩發(fā)一下。他當初怎么做的嗎
01/14 20:07
84785040
01/14 23:04
直接就是繳納分錄
84785040
01/14 23:10
還有這個,計提和繳納在一個分錄,突然就多了個未交增值稅
84785040
01/14 23:14
這個未交增值稅多出28萬
apple老師
01/15 06:00
同學你好, 雖然是多了一個科目, 但是,實際不會有錯。 它應該和其他兩個的差額是平的 應交稅費應交增值稅下 (銷項稅額-進項稅額)的差額 是一致的, 那么,就針對第一個圖片麻煩你把 進項稅和銷項稅的科目余額表打開看看 這兩個余額是怎么樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~