問題已解決
老師,因為以前年度的會計計提增值稅時,沒有寫正確分錄,導致我現(xiàn)在資產負債表上應交稅費多了30萬,我能否用一個分錄給做平呢?
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速問速答同學你好,能麻煩發(fā)一下。他當初怎么做的嗎
01/14 20:07
84785040
01/14 23:04
直接就是繳納分錄
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01/14 23:10
還有這個,計提和繳納在一個分錄,突然就多了個未交增值稅
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01/14 23:14
這個未交增值稅多出28萬
apple老師
01/15 06:00
同學你好,
雖然是多了一個科目,
但是,實際不會有錯。
它應該和其他兩個的差額是平的
應交稅費應交增值稅下
(銷項稅額-進項稅額)的差額 是一致的,
那么,就針對第一個圖片麻煩你把
進項稅和銷項稅的科目余額表打開看看
這兩個余額是怎么樣的
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