問題已解決

老師你好,我今年四季度利潤表里有所得稅費用,但是申報企業(yè)所得稅的時候彌補(bǔ)了以前年度虧損后不用交稅,這樣就導(dǎo)致我利潤表有所得稅費用,企業(yè)所得稅報表申報為0,兩個表數(shù)據(jù)不一致需不需要處理

84785037| 提問時間:01/10 16:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你做紅字沖減計提的
01/10 16:59
84785037
01/10 17:04
老師,我是在2月份申報1月份報表的時候紅字沖減,還是現(xiàn)在直接沖減掉所得稅費用再重新申報報表
宋生老師
01/10 17:05
你好,其實最好是更正申報表
84785037
01/10 17:12
老師因為這個所得稅費用是我12月做賬的時候計提的,我直接不計提就能行么,那我賬套里一直報錯未計提所得稅怎么辦 ,
宋生老師
01/10 17:15
你好,可以的。不計提沒事。
84785037
01/10 17:23
好的,謝謝老師
宋生老師
01/10 17:24
你好,不用客氣的呢。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~