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留抵稅怎么做分錄? 下月抵扣時候怎么做分錄
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
下個月抵扣的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的分錄就自動抵扣了
01/09 18:35
84785042
01/09 18:38
我是紅沖了發(fā)票 留抵的多交的稅款
84785042
01/09 18:39
這樣做可以嗎 8月份開的90萬票,9月份紅沖了,重新開了70萬的
樸老師
01/09 18:43
紅沖了發(fā)票你得紅沖收入
和進項沒關(guān)系
是你的銷項shi是負數(shù)了
84785042
01/09 18:43
我紅沖過了
84785042
01/09 18:45
目前是這樣做的
樸老師
01/09 18:46
這個沒事
等你再開了另外20萬的藍字發(fā)票就可以了
84785042
01/09 18:46
留抵的稅怎么做分錄?
84785042
01/09 18:46
后期抵扣又怎么做
樸老師
01/09 18:47
就是上面我給你的分錄哦
84785042
01/09 18:47
那不是進項嗎
84785042
01/09 18:48
這是我做的留抵稅的分錄?
樸老師
01/09 18:49
第一個分錄應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù)
不是未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785042
01/09 18:51
已知我現(xiàn)在多交了1594676的稅, 老師能幫我做個分錄嗎。我繞暈了
樸老師
01/09 18:53
你圖片上的分錄第二個沒錯
就是第一個你少寫了一步
借應(yīng)交稅費銷項負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù)
貸未交增值稅負數(shù)
這樣
然后再做你上面的第二個分錄
84785042
01/09 18:59
這樣嗎老師
樸老師
01/09 19:01
你最后面的那個分錄不用寫了
再寫重復(fù)了
不好意思
剛才沒注意
只要寫完我給你的分錄就可以
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