問(wèn)題已解決
留抵稅額抵扣的分錄怎么做
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速問(wèn)速答你好,之前留底在哪個(gè)科目里面的轉(zhuǎn)出為教未交增值稅嗎?
2023 09/09 16:40
84784978
2023 09/09 16:42
之前留在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額6%里面,因?yàn)檫@是一部負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)形成了留抵稅額
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2023 09/09 16:43
這是一筆負(fù)數(shù),紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅額不能退回來(lái),只能形成了留抵退稅
84784978
2023 09/09 16:43
現(xiàn)在用這筆留抵退稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄怎么做
郭老師
2023 09/09 16:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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