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老師,我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了,進賬和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費_未交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,還是貸方的負數(shù)呢?

84784982| 提問時間:05/13 11:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方
05/13 11:01
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