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老師,進(jìn)項(xiàng)稅有留底,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額怎么辦?結(jié)轉(zhuǎn)后就是未交增值稅貸方有余額怎么辦

84784986| 提問時(shí)間:01/04 17:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的合計(jì)數(shù)是多少?
01/04 17:57
84784986
01/04 17:59
老師這是我的年終結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
小林老師
01/04 18:00
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,余額合計(jì)不是零,應(yīng)當(dāng)是零
84784986
01/04 18:01
我現(xiàn)在下班了看不見,我也沒記住應(yīng)交增值稅合計(jì)數(shù)
84784986
01/04 18:02
開始待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際數(shù)比報(bào)表上大
小林老師
01/04 18:02
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交)是過度科目
84784986
01/04 18:02
后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)后如果待認(rèn)證金額一致的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額
84784986
01/04 18:03
對(duì),但最后平賬的話就結(jié)轉(zhuǎn)成未交增值稅金額了
小林老師
01/04 18:03
有余額就是錯(cuò)誤的,
84784986
01/04 18:03
現(xiàn)在是有留底,但是未交增值稅有金額
84784986
01/04 18:04
我要怎么辦呢
84784986
01/04 18:05
我知道不對(duì),我要怎么查呢
84784986
01/04 18:05
我覺得不是發(fā)票的問題,是我做賬或者分錄的問題
84784986
01/04 18:07
但我實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,跟發(fā)票對(duì)得上
小林老師
01/04 18:08
做賬進(jìn)項(xiàng)稅與發(fā)票一致沒問題,期末都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784986
01/04 19:12
都接轉(zhuǎn)了,老師你說我這可能是哪的問題呢
小林老師
01/04 19:26
這個(gè)得看明細(xì)賬了
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