問題已解決

老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預收賬款900 貸:伙食費收入900 實際收到伙食費,12月收到856,1月1號到賬44,我應該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預收賬款856 還是借銀行存款856 應收賬款44 貸預收賬款900呢? 差異是因為刷臉機,提現(xiàn)次日到賬引起的

84784947| 提問時間:01/03 16:22
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阿宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
借銀行存款856 應收賬款44 貸預收賬款900
01/03 16:22
84784947
01/03 16:24
我附件附著刷臉機明細900元,提現(xiàn)856元,銀行回單856元,可以嗎?下個月 借銀行存款44 貸其他應收44 附44元的提現(xiàn)明細,銀行回單,900元的收據(jù)?
84784947
01/03 16:31
還是把1月份打印出來的900元收據(jù),直接附在12月里。下個月直接附44元提現(xiàn)明細和銀行回單?
阿宇老師
01/03 17:01
同學你好,按你說的第二種做
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