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上月開票有誤,導(dǎo)致多開金額。本月申報(bào)上有增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報(bào)表,按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎?如開票100萬,發(fā)現(xiàn)多開20萬,可以按照80萬申報(bào)增值稅嗎

84785021| 提問時(shí)間:01/03 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的,你得按照發(fā)票的100萬來。
01/03 12:45
郭老師
01/03 12:45
如果你按照80萬的話,申報(bào)不了的,你可以試一下。
84785021
01/03 14:13
那我的未開票收入部分可以少報(bào)增值稅嗎?總的金額不少報(bào)
郭老師
01/03 14:14
你好,可以的,你賬上做多少?你申報(bào)多少的?
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