問題已解決
以前年度調(diào)整損益在匯算清繳時如何調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個要看具體是什么業(yè)務(wù)的分錄了。
要看你這個以前年度損益調(diào)整是調(diào)整的什么科目?
01/02 14:59
84784959
01/02 15:00
以前年度的進行稅額需要轉(zhuǎn)出
宋生老師
01/02 15:01
你好,你之前是計入什么科目的?
比如說你是福利費的,你就要在匯算清繳的時候調(diào)整福利費的限額,如果你是辦公費的,就應(yīng)該在匯算清繳的時候填到辦公費里面。
84784959
01/02 15:03
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
宋生老師
01/02 15:06
你好,不是的,你沒有理解,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),是有一部分以前計入費用了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出還是什么?
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784959
01/02 15:15
購買服務(wù),計入管理費用
84784959
01/02 15:15
我們把小規(guī)模納稅人期間的專票進行抵扣了
宋生老師
01/02 15:23
你好,你在匯算清繳的時候,在期間費用明細(xì)表上面填。就可以了,加上這個稅額What?部分。
閱讀 19