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小規(guī)模開票系統(tǒng)新增1%征收率,如何開票?如何填申報表?

來源: 郝老師說會計(郝守勇) 編輯:張美好 2020/03/02 11:53:57  字體:

小規(guī)模開票系統(tǒng)新增1%征收率,如何開票?如何計算銷售額?如何填申報表?下面為您整理了四大要點,希望對您有所幫助。

要點一:納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年3月1日至5月31日,適用減按1%征收率征收增值稅的,按照1%征收率開具增值稅發(fā)票。

注意1:一定要看增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間。

對于納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,仍然適用3%征收率征收增值稅的,按照3%征收率開具增值稅發(fā)票。

注意2:按照1%征收率開具增值稅發(fā)票,既可以開具增值稅普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票。

注意3:如果納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年3月1日至5月31日,但此期間內(nèi)納稅人沒有及時開票交稅,后期也可以按1%征收率開票交稅,會有滯納金等。

參考如下發(fā)票樣式:

小規(guī)模開票系統(tǒng)新增1%征收率,如何開票?如何填申報表?

小規(guī)模開票系統(tǒng)新增1%征收率,如何開票?如何填申報表?

要點二:2020年3月1日至5月31日期間,對于減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:

銷售額=含稅銷售額/(1+1%)

比如:3月份開具了一份增值稅普通發(fā)票,含稅金額40.4萬元。

則:不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+1%)=40.4/1.01=40萬元

應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*征收率1%=0.4萬元

賬務(wù)處理:

借:銀行存款  40.4萬元

       貸:主營業(yè)務(wù)收入 40萬元

              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.4萬元

要點三:小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。

注意:對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

要點四:增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票。

注意1:比如2020年2月份按照3%開具的一份發(fā)票開錯了,3月份發(fā)現(xiàn)了,3月份按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票。

注意2:一定要按納稅義務(wù)發(fā)生時間來根據(jù)當時的征收率來開票、紅沖等操作。

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