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小規(guī)模納稅人,季度收入普票不超過30萬元,是免增值稅,請問減免2%填寫申報(bào)表時(shí)需要填寫嗎?

84784971| 提問時(shí)間:07/13 14:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,不超過是不需要寫的,不要
07/13 14:41
84784971
07/13 14:43
系統(tǒng)自動彈出比對不通過
小鎖老師
07/13 14:45
你是不是有專票銷售額?還是就普票的?
84784971
07/13 14:46
全部是普票銷售
小鎖老師
07/13 14:47
你那個(gè)減免稅代碼,你別選,別選哪個(gè)
84784971
07/13 14:50
減免代碼選,小規(guī)模納稅人減按1%
小鎖老師
07/13 14:50
對,而且你就算勾選了,咱們不超過30萬,也不需要填那個(gè)表,直接申報(bào),也尅
小鎖老師
07/13 14:51
直接申報(bào)也是可以的
84784971
07/13 14:53
剛剛就是填寫后看到主表變?yōu)樨?fù)數(shù),那還是不填寫直接申報(bào)
小鎖老師
07/13 14:54
對,直接填寫這個(gè)就可以的
84784971
07/13 14:54
請問免增值稅的分錄怎么寫?還有附加稅
小鎖老師
07/13 14:55
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)就行? 附加稅也是一樣的
84784971
07/13 14:59
銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 免稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入 請問是以上這樣寫嗎?附加稅可以不計(jì)提也不寫嗎?
小鎖老師
07/13 15:00
對,那個(gè)附加稅,其實(shí)你知道免稅的話,不計(jì)提也行
84784971
07/13 15:00
免稅部分,請問是記錄主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
小鎖老師
07/13 15:00
這個(gè)是營業(yè)外收入的,這個(gè)是
84784971
07/13 15:01
好的,謝謝
小鎖老師
07/13 15:02
不客氣的,祝您開心
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