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中級審計師《理論與實務》每日一練:內部控制的作用(11.14)

來源: 正保會計網校 編輯:wkzb 2020/11/14 10:49:35 字體:

美好的一天,爭氣永遠比生氣管用,對生活微笑,每一天只為更好的自己努力著!不管你有多艱難,始終要相信,幸福就在不遠處。

多選題

下列各項中,屬于內部控制的作用的有:

A、保護財產物資的安全完整和有效使用 

B、杜絕舞弊,保證會計及其他信息資料的真實可靠 

C、促進工作效率的提高和經營目標的實現 

D、促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實 

E、增強企業(yè)的管理意識 

查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】
本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經營目標的實現;促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實。內部控制可以減少舞弊的發(fā)生,但并不能保證杜絕舞弊。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(11.14)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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