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中級《審計理論與實務(wù)》每日一練:內(nèi)部控制(2023.10.20)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2023/10/20 10:13:31 字體:

做題是檢驗自己學(xué)習(xí)成果最有效方法,跟著正保會計網(wǎng)校,每天來練習(xí)吧!

多選題

在對投資業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制測試時,審計人員根據(jù)投資項目重要性,索取部分項目的文件記錄,追蹤檢查投資管理各環(huán)節(jié)的控制情況,以檢查投資立項環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的有效性。下列各項屬于要檢查的內(nèi)容的有:

A、檢查有無對接受投資單位的信用調(diào)查報告 

B、檢查有無投資所需資金及未來效益的可行性分析 

C、檢查盤點人員是否具有獨立性 

D、檢查有無經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批(如股東大會正式審批手續(xù)) 

E、檢查有無投資申請報告 

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】
選項C屬于索取并檢查企業(yè)內(nèi)部的證券盤點報告時應(yīng)檢查的內(nèi)容。

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中級審計師:每日一練《審計相關(guān)基礎(chǔ)知識》(10.20)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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