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如果無票收入時已經申報過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當季度,還需要再次申報稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/28 12:35
#稅務#
您好,前面申報了,開了票就申報負數就可以了。
?閱讀? 539
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如果正常交易沒有開票(無票收入),那這個和虛不虛開就沒有關系?這個題目理解是正確的嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/27 18:31
#稅務#
你好,是的如果對方不要發(fā)票可以做未開票收入,不涉及虛開
?閱讀? 704
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個體戶買的設備沒入賬能對外出售嗎 開票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/27 11:30
#稅務#
你好 自己用的固定資產嗎 是的話可以開發(fā)票 可以銷售 補入賬
?閱讀? 408
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火電機組維保稅率是多少?火電機組維護焊工委外稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 19:54
#稅務#
您好,這個都是維修方面的,一般人都是按13%
?閱讀? 733
?收藏? 3
請問熟的咸鴨蛋和松花蛋開票稅率是9還是13,有沒有對應的文件?還有活珠子的開票稅率,能開免稅嗎?您看下圖片
venus老師
??|
提問時間:01/26 19:23
#稅務#
經加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等,屬于農產品中蛋類產品。若是簡單加工包裝處理,屬于范圍的蛋類產品,則自產自銷可以享受免征增值稅優(yōu)惠;外購再銷售,一般納稅人適用農產品低稅率9%。
?閱讀? 71
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個人所得稅app中顯示的年終獎17000,結果實際只發(fā)了3100,請問能維權嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 18:31
#稅務#
您好,這個實際是發(fā)多少呀?他們是不是多申報了
?閱讀? 146
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老師,企業(yè)所得稅是怎算的啊
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/26 15:00
#稅務#
你上面寫了 (價一稅)*0.05得出
?閱讀? 373
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老師,您好!請問23的進項票現在才收到,但當時是抵扣申報了的(一直未收到票,電子稅務能查到有此票,所以當時就認證了),如何處理呢?
郭老師
??|
提問時間:01/26 10:54
#稅務#
現在補上就可以當屬于2023年的成本嗎? 借利潤分配,未分配利潤 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
?閱讀? 618
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請問折舊年限那個表 可以告訴一下嗎?謝謝
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:59
#稅務#
你好,你是不是想問的這個最低折舊年限的表。
?閱讀? 47
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一般納稅人,銷售貨物開票稅額13%,但有個車間給其他公司外加工沖床件,請問加工費,可以開票稅率是??
王琳老師
??|
提問時間:01/25 23:00
#稅務#
你好,加工修理修配業(yè)務的稅率也是13%
?閱讀? 11
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什么是簡易計稅,是指開票方,還是收票方
王琳老師
??|
提問時間:01/25 22:48
#稅務#
你好,簡易計稅指的是開票方可以適用簡易計稅稅率
?閱讀? 9
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請問勞務公司2025年1月26日發(fā)放2024年10到12月份的工資,應該怎樣申報個稅呢
王琳老師
??|
提問時間:01/25 22:45
#稅務#
你好,個稅申報不會管你發(fā)放的幾月份工資,只看是否實際發(fā)放,以實際發(fā)放的月份為申報所屬期,所以1月份發(fā)放的工資在2月申報1個月個稅時申報
?閱讀? 8
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酒店業(yè)小規(guī)模公司,增值稅和企業(yè)所得稅都怎么交
王琳老師
??|
提問時間:01/25 22:32
#稅務#
你好,小規(guī)模季度銷售額30萬是免增值稅的,企業(yè)所得稅300萬以內稅率5%,季度申報
?閱讀? 5
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請問老師,我公司從投資促進局申請的發(fā)展獎勵金需要交企業(yè)所得稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/25 22:28
#稅務#
你好,政府補貼計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 11
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**農業(yè)科技產業(yè)有限公司是自己生產苗木, 開的沒有自產農產品銷售的免稅票,請問是否可以,謝謝!
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 21:50
#稅務#
同學你好,是可以的,但是這樣對方是不能抵扣增值稅的。只有開的自產農產品銷售的免稅發(fā)票,對方才能抵扣增值稅的。
?閱讀? 5
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在攜程上代訂的機票,攜程會開具稅率為6%、內容為經濟代理服務-代訂機票費的增值稅電子普票發(fā)票。 同時取得注明旅客身份信息的航空電子行程單,這種可以抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/25 21:17
#稅務#
您好,這個是行程單可以,那個代訂的不行
?閱讀? 92
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原來金蝶科目應交稅費-待抵扣進項稅額,改了別的軟件做賬,沒有這個科目,只有這個應交稅費-應交增值稅-待收進項稅額,可以用嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 21:00
#稅務#
同學你好,可以使用的。
?閱讀? 4
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如果公司是由法人股東和個人股東組成的。那分紅的時候分給法人股東那一部分紅利是不是免分紅稅?
郭老師
??|
提問時間:01/25 20:47
#稅務#
都是有限公司的話是的對的。
?閱讀? 19
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答案是這個,但不知道怎么算出來的,市場均價是用含稅還是不含稅
小鎖老師
??|
提問時間:01/25 20:34
#稅務#
您好,請問一下前邊有題目嗎
?閱讀? 56
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2022年銷售價格在上一月的基礎上環(huán)比增長,環(huán)比增長率如2022年銷售價格變動預測表所示。 請根據大數據抓取的結果(含稅價)計算2021年市場均價表并對2022年各產品的價格進行測算。 注:2021年的熟料市場價格將益陽市場的熟料價格作為市場價格,2022年銷售價格小數位數四舍五入保留至整數,請在標藍空白處作答,如何填列2022年的銷售價格預算表
apple老師
??|
提問時間:01/25 20:24
#稅務#
同學你好。我給你填寫。因為要制表。手寫有點慢。所以。請稍等一下
?閱讀? 80
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老師新年好!我想問一下五百萬就是一般納稅人。是指價稅合計的 還是不含稅金額?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:49
#稅務#
您好,這個是不含稅的金額
?閱讀? 5
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老師,請問一下,什么情況才需要交消費稅呢?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 19:48
#稅務#
同學你好,需要繳納消費稅的情況主要包括以下幾種: 生產并銷售應稅消費品:納稅人生產的應稅消費品在銷售時需要繳納消費稅。應稅消費品包括煙、酒、高檔化妝品、貴重首飾及珠寶玉石、鞭炮焰火、成品油、摩托車、小汽車、高爾夫球及球具、高檔手表等。 自產自用應稅消費品:納稅人自產自用的應稅消費品,如果用于連續(xù)生產應稅消費品則不需納稅;但如果用于其他方面,如饋贈、職工福利等,則在移送使用時需要繳納消費稅。 委托加工應稅消費品:委托加工的應稅消費品,除受托方為個人外,由受托方在向委托方交貨時代收代繳稅款。如果委托加工的應稅消費品被委托方用于連續(xù)生產應稅消費品,則所納稅款可以按規(guī)定抵扣。 進口應稅消費品:進口的應稅消費品在報關進口時需要繳納消費稅。 消費稅的征稅范圍和計算方式: 征稅范圍:消費稅的征稅范圍包括生產、委托加工、進口應稅消費品。具體商品如煙、酒、化妝品、貴重首飾、鞭炮焰火、成品油、摩托車、小汽車等。
?閱讀? 8
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老師!小微企業(yè)貸款每個月銀行扣的利息沒有發(fā)票就入賬,匯算清繳時要扣除掉么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:39
#稅務#
您好,要去銀行開發(fā)票的
?閱讀? 5
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老師!有家公司沒經營了里面還有兩張增值稅發(fā)票未抵扣像這種情況該怎么處理呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:36
#稅務#
您好,這個公司現在注銷了嗎?
?閱讀? 5
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老師干果禮盒2件這樣的可以嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 17:46
#稅務#
同學你好,這樣可以的。
?閱讀? 5
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2025.1月給員工發(fā)紅包,個稅按工資申報嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 17:41
#稅務#
同學你好,理論上是的,實際操作中,可以考慮找發(fā)票處理。
?閱讀? 13
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請問:往集團公司投資款,摘要欄怎么寫?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/25 17:24
#稅務#
摘要欄寫 投資款 即可
?閱讀? 7
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應交所得稅=銷賬票-進項專用發(fā)票-進項普通發(fā)票 是這樣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 17:18
#稅務#
您好,這個是應交增值稅==銷賬票-進項專用發(fā)票
?閱讀? 8
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老師好,幫我看下這個可以結轉到以后5年內彌補是什么意思的,意思是如果公司虧損100萬!那么這5年內要交的100萬的稅費可以免交的意思的嗎
apple老師
??|
提問時間:01/25 17:04
#稅務#
同學你好 如果今年虧損=100 萬元 明年生產利潤=60 萬元 這個 100 可以延續(xù)到明年及以后的連續(xù) 5 年沒抵扣應納稅所得額
?閱讀? 14
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2025年7月發(fā)2024年年終獎,25年8月報個稅時作為2024年全年一次性獎金申報可以嗎?
東老師
??|
提問時間:01/25 16:59
#稅務#
你好,沒問題,可以這么申報
?閱讀? 14
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