關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現問答
分享他人的知識經驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
再請教下,交職工工會的醫(yī)療互助款歸管理費用的基本醫(yī)療險嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/26 10:03
#事業(yè)單位#
基本醫(yī)療保險是由用人單位和職工共同繳納的社會保險之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫(yī)療需求。而職工工會的醫(yī)療互助款則是由工會或其他職工組織發(fā)起,職工自愿參加并繳納一定的費用。這種互助款在性質、繳費方式、保障范圍等方面與基本醫(yī)療保險有所不同,因此不能將其歸入管理費用的基本醫(yī)療險中
?閱讀? 1125
?收藏? 5
老師,單位離職人員職業(yè)年金計劃受托財產退回單位的年金退費贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉入離職人員賬上,請問這兩筆會計分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進賬時,借銀行存款,貸其他應付款-XX個人;支付時,借其他應付款-XX個人,貸銀行存款。
?閱讀? 43
?收藏? 0
請問離職人員退費贖回的職業(yè)年金是單位繳費的還是個人繳費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費贖回的職業(yè)年金通常包括個人繳費部分和單位繳費部分。
?閱讀? 31
?收藏? 0
離職人員職業(yè)年金計劃受托財產退回單位的年金退費贖回會計分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學你好, 曾經繳納年金時怎么入賬的, 現在退回時 做相反的分錄
?閱讀? 31
?收藏? 0
老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個帳該怎么做。
聽風老師
??|
提問時間:01/25 11:44
#事業(yè)單位#
借錢的時候: 借:其他應收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應付款 90 貸:銀行存款 90 同學我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
?閱讀? 111
?收藏? 0
五百強企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網、中石油、中石化、四大銀行等。
?閱讀? 47
?收藏? 0
分批法,約當產量法,品種法是前期核算(制造費用)成本費用的。月末加權平均法,先進先出法,移動加權平均法,是月末核算庫存商品單價的方法,我的理解對嗎
apple老師
??|
提問時間:01/24 06:02
#事業(yè)單位#
同學你好,早上好, 有時候是你的理解, 有時候,是套在一起的 更準確的描述是 舉例說明 在計算工業(yè)企業(yè)的產品成本時 品種法和先進先出 一起用來計算 完工品和期末在產品的成本的,
?閱讀? 11
?收藏? 0
做的內賬,老板投資的錢放在實收資本還是其他應付款
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實收資本。以后需要還給老板的計入其他應付款。
?閱讀? 19
?收藏? 0
老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個月支出收入,真正盈虧算不準,現在用財務軟件做賬,原材料庫存有數據,庫存商品有數據,還跟他要那些數據
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來科目余額,固定資產、應交稅費、應付職工薪酬、庫存現金,銀行存款
?閱讀? 17
?收藏? 0
銀行留的印簽是財務章和會計手章,跑銀行和轉工資出納在操作,這年底對賬是出納的活兒還是會計的活兒?
暖暖老師
??|
提問時間:01/23 06:29
#事業(yè)單位#
你好銀行對賬單是出納的活
?閱讀? 20
?收藏? 0
老師,預算會計820105累計結轉中只有負數在貸方,這個要怎么調整
樸老師
??|
提問時間:01/22 17:43
#事業(yè)單位#
先查明負數原因:可能是支出多記、收入少記或科目用錯。 支出多記:編制紅字分錄沖減多記支出,增加“累計結轉”。 收入少記:補記收入及相應“累計結轉”分錄。 科目用錯:先沖銷錯分錄,再編正確分錄,調整“累計結轉”。完成后復查余額 。
?閱讀? 21
?收藏? 0
監(jiān)理費也應該計入在建工程轉固定資產嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/22 16:15
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
?閱讀? 32
?收藏? 0
老師請問一下 一般納稅人實際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會計分錄怎么調整啊
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時: 有預收賬款:開具發(fā)票時,借 “預收賬款”“應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”“應交稅費”;收到貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應收賬款”。 有銷售折扣:銷售時,借 “應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”“應交稅費”;客戶付款享折扣時,借 “銀行存款”“財務費用”,貸 “應收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時,借 “應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”“應交稅費”;收到部分貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應收賬款”。
?閱讀? 21
?收藏? 0
是預算會計如何進行會計處理,財務會計的會計處理已通過其他應收款轉平了。
Fenny老師
??|
提問時間:01/22 10:38
#事業(yè)單位#
你好 預算會計采用收付實現制進行賬務處理。
?閱讀? 558
?收藏? 2
現在還有個問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項處理,我們也實際支付了,如果預算會計 借 事業(yè)支出1000元 貸 財政撥款預算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財政撥款收入的比財政國庫科少1000元,賬務如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結存 5000 貸 財政撥款預算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結存 4000 但 形成的借方資金結存1000又該如何處理呢
樸老師
??|
提問時間:01/22 10:21
#事業(yè)單位#
先與國庫科溝通 1000 元款項性質。若屬當年財政收支且應計事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質,可借 “其他應收款 1000”,貸 “資金結存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
?閱讀? 79
?收藏? 0
請問老師,我們是事業(yè)單位,正常會給個人發(fā)放勞務費、咨詢費、專家費、講課金;發(fā)放這些費用時是否都需要個人開具增值稅發(fā)票?政策依據是什么?謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/22 09:23
#事業(yè)單位#
不一定都需個人開發(fā)票: 小額零星業(yè)務:個人銷售額未超起征點(按次 300 - 500 元,按月 2 萬元等),屬小額零星業(yè)務,以內部憑證作稅前扣除憑證,內部憑證需有收款個人信息等。依據是國家稅務總局公告 2018 年第 28 號第九條。 超小額零星業(yè)務標準:銷售額超起征點,屬增值稅應稅行為,需個人到稅務機關代開發(fā)票作扣除憑證,依據同上述條款。
?閱讀? 188
?收藏? 0
老師你好,請問有最新的事業(yè)單位固定資產折舊年限表么?一般桌子和椅子按多少年折舊?
家權老師
??|
提問時間:01/21 16:17
#事業(yè)單位#
家具類按5年折舊就行
?閱讀? 31
?收藏? 0
老師對于在上海積分使用,考什么會計證書更合適?
郭老師
??|
提問時間:01/21 11:04
#事業(yè)單位#
中級會計職稱:持有中級會計職稱可以增加居住證積分。根據《上海市居住證積分管理辦法》,擁有技能類國家職業(yè)資格二級、中級專業(yè)技術職務任職資格或相當于中級專業(yè)技術職務任職資格的專業(yè)技術類職業(yè)資格的持證人,可以獲得100分的積分 其他會計職稱:持證人取得技能類國家職業(yè)資格四級(中級會計職稱屬于國家技能類職業(yè)資格四級)可積30分
?閱讀? 389
?收藏? 2
老師,我們是區(qū)中醫(yī)醫(yī)院,現托管了一家社衛(wèi)中心。我們想把社衛(wèi)中心的一部分錢轉到我們中醫(yī)帳上,我現在只有會議記錄,那現應該造個什么單子,讓領導簽。
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/21 10:57
#事業(yè)單位#
社衛(wèi)中心 是單獨核算的?
?閱讀? 1244
?收藏? 5
老師,降溫費可以算到工資中計提工會經費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 10:20
#事業(yè)單位#
您好,降溫費算到工資中,并作為計提工會經費的基數
?閱讀? 198
?收藏? 1
老師,社會組織資金劃撥呈批表,"資金劃撥俗實施項目的承辦單位”領導審批同意后,是否需要加蓋本社會組織的公章?請老師賜教哦,謝謝老師。
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:10
#事業(yè)單位#
需要的,需要蓋公章的。
?閱讀? 32
?收藏? 0
一般納稅人季度申報企業(yè)所得稅本年累計填欄,季度累計還是本年累計?
郭老師
??|
提問時間:01/21 07:29
#事業(yè)單位#
你好,這里填寫本年累計的數據。
?閱讀? 319
?收藏? 1
我們是事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計準則,現收到國家有關部門撥付的活動經費并開局了發(fā)票該怎么做賬呢?
波德老師
??|
提問時間:01/20 17:16
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款貸上級補助收入
?閱讀? 49
?收藏? 0
加權平均法,先進先出法,個別計價法,約當產量法,定額比例法,是不是都是核算成本的方法
樸老師
??|
提問時間:01/20 15:17
#事業(yè)單位#
這些都是核算成本的方法,具體如下: 加權平均法 適用范圍:適用于存貨品種較少、前后進價相差幅度較大的企業(yè)。 原理:以期初存貨數量和本期各批收入存貨的數量為權數,計算存貨的加權平均單位成本,以此為基礎計算本期發(fā)出存貨成本和期末存貨成本。 先進先出法 適用范圍:適用于存貨收發(fā)業(yè)務不多、且存貨單價不穩(wěn)定的企業(yè)。 原理:假定先收到的存貨先發(fā)出,并根據這種假定的成本流轉順序對發(fā)出存貨和期末存貨進行計價。 個別計價法 適用范圍:適用于容易識別、存貨品種數量不多、單位成本較高的存貨計價。 原理:逐一辨認各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進批別或生產批別,分別按其購入或生產時所確定的單位成本計算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本。 約當產量法 適用范圍:主要用于產品成本計算中,適用于月末在產品數量較多,各月在產品數量變化較大,且生產成本中直接材料和直接人工等加工成本的比重相差不大的產品。 原理:將月末在產品數量按其完工程度折算為相當于完工產品的產量,即約當產量,然后將產品應負擔的全部成本按照完工產品產量與月末在產品約當產量的比例分配計算完工產品成本和月末在產品成本。 定額比例法 適用范圍:適用于各項消耗定額或成本定額比較準確、穩(wěn)定,但各月末在產品數量變動較大的產品。 原理:產品的生產成本在完工產品和月末在產品之間按照兩者的定額消耗量或定額成本比例分配。
?閱讀? 32
?收藏? 0
老師 請問一下 收到采購發(fā)票 可以直接做分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款嘛 從別人那里接過來 這樣做的
宋生老師
??|
提問時間:01/20 14:09
#事業(yè)單位#
你好,這樣不太規(guī)范了。
?閱讀? 38
?收藏? 0
老師您好,請問單位保險補扣個人的如何入賬
家權老師
??|
提問時間:01/20 09:21
#事業(yè)單位#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
?閱讀? 31
?收藏? 0
老師行政事業(yè)單位收到微信認證費賬務怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他收入
?閱讀? 45
?收藏? 0
月末在產品不多的情況下,結轉到下個月,怎么做賬務處理
郭老師
??|
提問時間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產品做生產成本 下個月期初余額在生產成本里面的 不需要單獨做
?閱讀? 54
?收藏? 0
老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學,你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
?閱讀? 50
?收藏? 0
老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務,2024年就把這比收入退回去了,2024年我預算會計記賬為 借:非財政撥款結余 負數 貸:資金結存 負數 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負數的 還有就是我2024年使用非財政撥款結余資金,預算會計記賬是: 借:非財政撥款結余 正數 貸:資金結存 正數 財務會計是不是正常記賬,進費用呢?
樸老師
??|
提問時間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預算會計做借:非財政撥款結余 負數 貸:資金結存 負數的分錄是正確的,這是對原收入入賬時預算會計分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財政撥款結余資金,預算會計做借:非財政撥款結余 正數 貸:資金結存 正數的分錄也是合理的。 在財務會計方面,使用非財政撥款結余資金,如果是用于費用性支出,是正常記賬進費用的,例如: 借:業(yè)務活動費用等相關費用科目 貸:銀行存款等資產科目
?閱讀? 50
?收藏? 0
上一頁
1
2
3
4
5
...
387
下一頁
搜索專區(qū)
沒有你想要的答案,搜索一下試試?
速問速答
沒有找到問題?直接來提問
免費專區(qū)
財稅問答
免費試聽
免費題庫
免費直播
免費資料