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再請教下,交職工工會的醫(yī)療互助款歸管理費(fèi)用的基本醫(yī)療險(xiǎn)嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/26 10:03
#事業(yè)單位#
基本醫(yī)療保險(xiǎn)是由用人單位和職工共同繳納的社會保險(xiǎn)之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫(yī)療需求。而職工工會的醫(yī)療互助款則是由工會或其他職工組織發(fā)起,職工自愿參加并繳納一定的費(fèi)用。這種互助款在性質(zhì)、繳費(fèi)方式、保障范圍等方面與基本醫(yī)療保險(xiǎn)有所不同,因此不能將其歸入管理費(fèi)用的基本醫(yī)療險(xiǎn)中
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉(zhuǎn)入離職人員賬上,請問這兩筆會計(jì)分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進(jìn)賬時,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-XX個人;支付時,借其他應(yīng)付款-XX個人,貸銀行存款。
?閱讀? 43
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請問離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金是單位繳費(fèi)的還是個人繳費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問時間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金通常包括個人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分。
?閱讀? 31
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離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回會計(jì)分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 曾經(jīng)繳納年金時怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時 做相反的分錄
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老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進(jìn)行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個帳該怎么做。
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/25 11:44
#事業(yè)單位#
借錢的時候: 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應(yīng)收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應(yīng)付款 90 貸:銀行存款 90 同學(xué)我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
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五百強(qiáng)企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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分批法,約當(dāng)產(chǎn)量法,品種法是前期核算(制造費(fèi)用)成本費(fèi)用的。月末加權(quán)平均法,先進(jìn)先出法,移動加權(quán)平均法,是月末核算庫存商品單價的方法,我的理解對嗎
apple老師
??|
提問時間:01/24 06:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好, 有時候是你的理解, 有時候,是套在一起的 更準(zhǔn)確的描述是 舉例說明 在計(jì)算工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品成本時 品種法和先進(jìn)先出 一起用來計(jì)算 完工品和期末在產(chǎn)品的成本的,
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做的內(nèi)賬,老板投資的錢放在實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 14:43
#事業(yè)單位#
你好 看這筆投資款不用還給老板的放實(shí)收資本。以后需要還給老板的計(jì)入其他應(yīng)付款。
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老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個月支出收入,真正盈虧算不準(zhǔn),現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件做賬,原材料庫存有數(shù)據(jù),庫存商品有數(shù)據(jù),還跟他要那些數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來科目余額,固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、庫存現(xiàn)金,銀行存款
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銀行留的印簽是財(cái)務(wù)章和會計(jì)手章,跑銀行和轉(zhuǎn)工資出納在操作,這年底對賬是出納的活兒還是會計(jì)的活兒?
暖暖老師
??|
提問時間:01/23 06:29
#事業(yè)單位#
你好銀行對賬單是出納的活
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老師,預(yù)算會計(jì)820105累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)中只有負(fù)數(shù)在貸方,這個要怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:01/22 17:43
#事業(yè)單位#
先查明負(fù)數(shù)原因:可能是支出多記、收入少記或科目用錯。 支出多記:編制紅字分錄沖減多記支出,增加“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。 收入少記:補(bǔ)記收入及相應(yīng)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”分錄。 科目用錯:先沖銷錯分錄,再編正確分錄,調(diào)整“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”。完成后復(fù)查余額 。
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監(jiān)理費(fèi)也應(yīng)該計(jì)入在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 16:15
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
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老師請問一下 一般納稅人實(shí)際開出去的發(fā)票比收到的貨款多 這種會計(jì)分錄怎么調(diào)整啊
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:11
#事業(yè)單位#
一般納稅人發(fā)票金額大于收到貨款時: 有預(yù)收賬款:開具發(fā)票時,借 “預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。 有銷售折扣:銷售時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;客戶付款享折扣時,借 “銀行存款”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,貸 “應(yīng)收賬款”。 客戶未付全款:開具發(fā)票時,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”;收到部分貨款時,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
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是預(yù)算會計(jì)如何進(jìn)行會計(jì)處理,財(cái)務(wù)會計(jì)的會計(jì)處理已通過其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平了。
Fenny老師
??|
提問時間:01/22 10:38
#事業(yè)單位#
你好 預(yù)算會計(jì)采用收付實(shí)現(xiàn)制進(jìn)行賬務(wù)處理。
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現(xiàn)在還有個問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項(xiàng)處理,我們也實(shí)際支付了,如果預(yù)算會計(jì) 借 事業(yè)支出1000元 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財(cái)政撥款收入的比財(cái)政國庫科少1000元,賬務(wù)如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結(jié)存 5000 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結(jié)存 4000 但 形成的借方資金結(jié)存1000又該如何處理呢
樸老師
??|
提問時間:01/22 10:21
#事業(yè)單位#
先與國庫科溝通 1000 元款項(xiàng)性質(zhì)。若屬當(dāng)年財(cái)政收支且應(yīng)計(jì)事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質(zhì),可借 “其他應(yīng)收款 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
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請問老師,我們是事業(yè)單位,正常會給個人發(fā)放勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、專家費(fèi)、講課金;發(fā)放這些費(fèi)用時是否都需要個人開具增值稅發(fā)票?政策依據(jù)是什么?謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/22 09:23
#事業(yè)單位#
不一定都需個人開發(fā)票: 小額零星業(yè)務(wù):個人銷售額未超起征點(diǎn)(按次 300 - 500 元,按月 2 萬元等),屬小額零星業(yè)務(wù),以內(nèi)部憑證作稅前扣除憑證,內(nèi)部憑證需有收款個人信息等。依據(jù)是國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號第九條。 超小額零星業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn):銷售額超起征點(diǎn),屬增值稅應(yīng)稅行為,需個人到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票作扣除憑證,依據(jù)同上述條款。
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老師你好,請問有最新的事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊年限表么?一般桌子和椅子按多少年折舊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/21 16:17
#事業(yè)單位#
家具類按5年折舊就行
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老師對于在上海積分使用,考什么會計(jì)證書更合適?
郭老師
??|
提問時間:01/21 11:04
#事業(yè)單位#
中級會計(jì)職稱:持有中級會計(jì)職稱可以增加居住證積分。根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》,擁有技能類國家職業(yè)資格二級、中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或相當(dāng)于中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格的持證人,可以獲得100分的積分 其他會計(jì)職稱:持證人取得技能類國家職業(yè)資格四級(中級會計(jì)職稱屬于國家技能類職業(yè)資格四級)可積30分
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老師,我們是區(qū)中醫(yī)醫(yī)院,現(xiàn)托管了一家社衛(wèi)中心。我們想把社衛(wèi)中心的一部分錢轉(zhuǎn)到我們中醫(yī)帳上,我現(xiàn)在只有會議記錄,那現(xiàn)應(yīng)該造個什么單子,讓領(lǐng)導(dǎo)簽。
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/21 10:57
#事業(yè)單位#
社衛(wèi)中心 是單獨(dú)核算的?
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老師,降溫費(fèi)可以算到工資中計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 10:20
#事業(yè)單位#
您好,降溫費(fèi)算到工資中,并作為計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的基數(shù)
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老師,社會組織資金劃撥呈批表,"資金劃撥俗實(shí)施項(xiàng)目的承辦單位”領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,是否需要加蓋本社會組織的公章?請老師賜教哦,謝謝老師。
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:10
#事業(yè)單位#
需要的,需要蓋公章的。
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一般納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅本年累計(jì)填欄,季度累計(jì)還是本年累計(jì)?
郭老師
??|
提問時間:01/21 07:29
#事業(yè)單位#
你好,這里填寫本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
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我們是事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)收到國家有關(guān)部門撥付的活動經(jīng)費(fèi)并開局了發(fā)票該怎么做賬呢?
波德老師
??|
提問時間:01/20 17:16
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款貸上級補(bǔ)助收入
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加權(quán)平均法,先進(jìn)先出法,個別計(jì)價法,約當(dāng)產(chǎn)量法,定額比例法,是不是都是核算成本的方法
樸老師
??|
提問時間:01/20 15:17
#事業(yè)單位#
這些都是核算成本的方法,具體如下: 加權(quán)平均法 適用范圍:適用于存貨品種較少、前后進(jìn)價相差幅度較大的企業(yè)。 原理:以期初存貨數(shù)量和本期各批收入存貨的數(shù)量為權(quán)數(shù),計(jì)算存貨的加權(quán)平均單位成本,以此為基礎(chǔ)計(jì)算本期發(fā)出存貨成本和期末存貨成本。 先進(jìn)先出法 適用范圍:適用于存貨收發(fā)業(yè)務(wù)不多、且存貨單價不穩(wěn)定的企業(yè)。 原理:假定先收到的存貨先發(fā)出,并根據(jù)這種假定的成本流轉(zhuǎn)順序?qū)Πl(fā)出存貨和期末存貨進(jìn)行計(jì)價。 個別計(jì)價法 適用范圍:適用于容易識別、存貨品種數(shù)量不多、單位成本較高的存貨計(jì)價。 原理:逐一辨認(rèn)各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進(jìn)批別或生產(chǎn)批別,分別按其購入或生產(chǎn)時所確定的單位成本計(jì)算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本。 約當(dāng)產(chǎn)量法 適用范圍:主要用于產(chǎn)品成本計(jì)算中,適用于月末在產(chǎn)品數(shù)量較多,各月在產(chǎn)品數(shù)量變化較大,且生產(chǎn)成本中直接材料和直接人工等加工成本的比重相差不大的產(chǎn)品。 原理:將月末在產(chǎn)品數(shù)量按其完工程度折算為相當(dāng)于完工產(chǎn)品的產(chǎn)量,即約當(dāng)產(chǎn)量,然后將產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的全部成本按照完工產(chǎn)品產(chǎn)量與月末在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量的比例分配計(jì)算完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。 定額比例法 適用范圍:適用于各項(xiàng)消耗定額或成本定額比較準(zhǔn)確、穩(wěn)定,但各月末在產(chǎn)品數(shù)量變動較大的產(chǎn)品。 原理:產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間按照兩者的定額消耗量或定額成本比例分配。
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老師 請問一下 收到采購發(fā)票 可以直接做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嘛 從別人那里接過來 這樣做的
宋生老師
??|
提問時間:01/20 14:09
#事業(yè)單位#
你好,這樣不太規(guī)范了。
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老師您好,請問單位保險(xiǎn)補(bǔ)扣個人的如何入賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 09:21
#事業(yè)單位#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15
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老師行政事業(yè)單位收到微信認(rèn)證費(fèi)賬務(wù)怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收入
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月末在產(chǎn)品不多的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到下個月,怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產(chǎn)品做生產(chǎn)成本 下個月期初余額在生產(chǎn)成本里面的 不需要單獨(dú)做
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老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問時間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時預(yù)算會計(jì)分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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