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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)送貨用貨拉拉,有票和沒(méi)票的,需要繳納印花稅貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 18:25
#稅務(wù)#
你好,是的,需要繳納印花稅
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老師,我們社保端上新增了繳納社保人員,那么自然人電子稅務(wù)端上是不是也要把社保上的人員增加上。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:38
#稅務(wù)#
工資沒(méi)超過(guò)5000就不用
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司注銷需要在電子稅務(wù)局填寫清算企業(yè)所得稅申報(bào)表和資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表,里面涉及的各類資產(chǎn)、負(fù)債科目包含賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價(jià)值等,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 14:42
#稅務(wù)#
一、清算企業(yè)所得稅申報(bào)表 1.基本信息填寫:首先,在表格中填寫公司的基本信息,如企業(yè)名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、報(bào)表編號(hào)、編制日期等。 2.清算期間:明確填寫清算的起始日期和終止日期。 3.資產(chǎn)與負(fù)債信息:在表格中詳細(xì)列示公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況。這包括流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債、非流動(dòng)負(fù)債等。 二、資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 1.資產(chǎn)信息填寫:對(duì)于每一項(xiàng)需要處置的資產(chǎn),填寫其名稱、類別、賬面價(jià)值等信息。 2.計(jì)稅基礎(chǔ)與可變現(xiàn)價(jià)值: “計(jì)稅基礎(chǔ)(2)”列:填寫按照稅收規(guī)定確定的清算開(kāi)始日的各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),即取得資產(chǎn)時(shí)確定的計(jì)稅基礎(chǔ)減除在清算開(kāi)始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準(zhǔn)備金等的余額。 “可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格(3)”列:填寫在清算過(guò)程中各項(xiàng)資產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)的價(jià)值或交易價(jià)格。 1.資產(chǎn)處置損益:在“資產(chǎn)處置損益(4)”列中,填寫可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格減去計(jì)稅基礎(chǔ)的余額。這表示了資產(chǎn)處置后的損益情況。 2.計(jì)算與錄入:按照上述原則,計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的處置損益,并錄入到相應(yīng)的表格中。 三、負(fù)債清償損益明細(xì)表 1.負(fù)債項(xiàng)目列示:在表格的左側(cè)或第一列列示出各項(xiàng)負(fù)債項(xiàng)目,如短期負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債等,并按照一定的分類順序進(jìn)行排列。 2.負(fù)債金額與清償情況:填寫每項(xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值、清償金額等信息。 3.損益計(jì)算:根據(jù)負(fù)債的清償情況,計(jì)算每項(xiàng)負(fù)債的清償損益。如果清償金額小于賬面價(jià)值,則產(chǎn)生損失;反之,則產(chǎn)生收益。 4.數(shù)據(jù)錄入:將每項(xiàng)負(fù)債的損益金額錄入到表格中相應(yīng)的位置
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老師,我這有張進(jìn)項(xiàng)票,但是銷項(xiàng)沒(méi)有,我可以不抵扣么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 14:28
#稅務(wù)#
為啥沒(méi)有銷項(xiàng)呢?什么情況?
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匯算清繳年度報(bào)表里的納稅調(diào)增表的30行其他,可以隨便填的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:02
#稅務(wù)#
那個(gè)是必須要有調(diào)增的成本和費(fèi)用,不能虛假填報(bào)
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支付給國(guó)外人員傭金,需要交什么稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 17:29
#稅務(wù)#
您好,代扣個(gè)人所得稅,增值稅,附加稅 分錄以下數(shù)值不要管哈,是我們付的 借:銷售費(fèi)用-傭金 100000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100000/1.06 *6% 貸:銀行 100000-5896.2-(169.8+113.2+396.2)-100000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6% 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2 貸:銀行10000/1.06 *6% +5896.2+(169.8+113.2+396.2)
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老師: 請(qǐng)問(wèn)一下費(fèi)用報(bào)銷必須填報(bào)銷單嗎? 公司內(nèi)部用的釘釘付款審批,可以直接打印出來(lái)使用嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:14
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是必須填寫的,要寫
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小規(guī)模開(kāi)出的這個(gè)銷項(xiàng)票,怎么算需要多少成本票,看數(shù)量還是金額
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 18:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)看金額的,不看數(shù)量
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老師咨詢您個(gè)問(wèn)題,我要收購(gòu)一個(gè)公司,他注冊(cè)資本100萬(wàn)已經(jīng)實(shí)繳,我的收購(gòu)價(jià)跟他的實(shí)繳資本有關(guān)系嗎,需要交稅嗎,我可以1元形式收繳嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:49
#稅務(wù)#
以賬面期末的所有者權(quán)益合計(jì)金額為參照,
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郭老師,公司自建房屋,除了繳納房產(chǎn)稅,還要繳納個(gè)稅?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 14:54
#稅務(wù)#
你好,公司自建房屋,今后每年需要繳納房產(chǎn)稅 和 土地使用稅。 不涉及 個(gè)人所得稅的
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老師全電發(fā)票!我們授權(quán)500萬(wàn)!以前每張發(fā)票核定10萬(wàn)原版!現(xiàn)在全電不限制單張發(fā)票限額了!怎么還有其他單位要控制單張發(fā)票限額呢?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 21:25
#稅務(wù)#
您好 現(xiàn)在數(shù)電票不需要控制單張發(fā)票限額的 沒(méi)有意義啊
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老師,開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄還要填上項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 17:16
#稅務(wù)#
你好!是的,是要填的了
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知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以做實(shí)繳嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:36
#稅務(wù)#
知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以做實(shí)繳
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老師,小型微利企業(yè)年利潤(rùn)總額不得超過(guò)300萬(wàn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 20:17
#稅務(wù)#
您好, 是的,是這個(gè)限額的
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老師 請(qǐng)問(wèn)一下如果公司有預(yù)收賬款,這個(gè)預(yù)收賬款應(yīng)該在什么時(shí)間確認(rèn)收入呢
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 17:15
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 一般是銷售發(fā)貨簽收的時(shí)候
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黃老師,個(gè)人開(kāi)固定資產(chǎn)挖掘機(jī)給企業(yè)要交什么稅??
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 22:55
#稅務(wù)#
你好,不好意思手快了點(diǎn)回復(fù)。需要交增值稅和附加稅,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅。也可以重新提起問(wèn)題哈。
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一般納稅人,電梯公司(銷售13%、安裝9%、維修服務(wù)6%),其中的安裝服務(wù)是不是9%,是不是不能使用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:59
#稅務(wù)#
同時(shí)提供安裝服務(wù)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
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計(jì)提社?!?jì)提個(gè)人社保—繳納社保。產(chǎn)生社保費(fèi)用后應(yīng)該按這樣順序做記賬憑證分錄嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 16:13
#稅務(wù)#
你好可以的,可以這樣做,其實(shí)下一級(jí)科目企業(yè)自己定就好了。
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老師,幫我看一下我發(fā)的圖是外賬做的賬,4月繳納的增值稅,制造業(yè)增值稅率1.5~2.0,繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負(fù)率來(lái)算嗎?為什么外賬的,4月份制造業(yè)按1.5稅負(fù)算,應(yīng)該繳納1763.85,而外賬只繳納312.54.稅負(fù)率0.266%,為什么呢?
李愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:08
#稅務(wù)#
您好,稅負(fù)率只是各行業(yè)一種不成文的規(guī)定,沒(méi)有說(shuō)必須要這樣執(zhí)行。其實(shí)具體稅負(fù)多少要以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
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老板想要去公司拿錢,如何解決這個(gè)問(wèn)題,合理拿錢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)錢是他自己使用,以后也不還錢。
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公司購(gòu)買的天然氣和柴油需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 15:19
#稅務(wù)#
購(gòu)買的天然氣和柴油,不需要繳納印花稅
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匯算清繳中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額大于期間費(fèi)用研究費(fèi)用合計(jì)金額,這個(gè)可以大于嗎?
譚小清老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 11:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 放心填寫就好
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請(qǐng)問(wèn)合同日期和金額都有了,但雙方還沒(méi)有蓋章,是等蓋完章再申報(bào)印花稅嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 13:12
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,等蓋完章再申報(bào)印花稅
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匯算清繳表格,3列是從購(gòu)買到2023年折舊的金額,怎么從賬里找到這個(gè)數(shù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 17:18
#稅務(wù)#
你好,你累計(jì)折舊的余額就是。
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建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目對(duì)上開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,對(duì)下收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅,如果不在這個(gè)簡(jiǎn)易項(xiàng)目上抵扣,可以在別的項(xiàng)目上抵扣嗎,我公司是一般納稅人
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 12:50
#稅務(wù)#
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下殘保金應(yīng)付職工薪酬總工資,是填寫明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬科目,貸方金額的吧
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 17:14
#稅務(wù)#
你好 是的就是這個(gè)貸方金額
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生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時(shí)候 征稅率13 退稅率也是13 申報(bào)出口退稅之后要對(duì)這部分出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 10:16
#稅務(wù)#
對(duì)的是的選擇就是抵扣勾選
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去年的個(gè)稅可以更正申報(bào)嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 13:04
#稅務(wù)#
去年的個(gè)稅可以更正申報(bào)
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老師,社保客戶端有繳費(fèi)工資申報(bào),人員離職后在這里面是不是看不到信息的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:58
#稅務(wù)#
你好,一般差之前的還是有
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老師,3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅除了在附表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅里填寫,還需要在哪張附表里填嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 13:24
#稅務(wù)#
1.主表(附表一)填寫:在主表中,你需要填寫應(yīng)納稅額、減征稅額以及應(yīng)納稅額合計(jì)等欄次。這些欄次反映了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額情況。根據(jù)具體的業(yè)務(wù)情況,選擇適用的稅率或征收率(即3%),并計(jì)算出應(yīng)納稅額。 2.附表三的填寫:3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的詳細(xì)數(shù)據(jù)需要在附表三中進(jìn)一步列明。在附表三中,你需要詳細(xì)列明簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的各項(xiàng)收入、稅額以及稅額抵減情況。在3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅下,如果涉及到差額交稅(即收入減去成本后的部分),你需要在附表三的第一列價(jià)稅合計(jì)處填寫相關(guān)金額,并在后續(xù)列中填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額以及成本價(jià)稅合計(jì)等詳細(xì)信息。 3.服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的填寫:如果你的業(yè)務(wù)涉及到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的扣除項(xiàng)目(如分包款等),你還需要在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))中進(jìn)行相應(yīng)的填寫。具體地,價(jià)稅合計(jì)額應(yīng)填入附表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。 4.核對(duì)與確認(rèn):根據(jù)主表中計(jì)算出的應(yīng)納稅額,結(jié)合附表中的詳細(xì)數(shù)據(jù),進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性
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