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事業(yè)單位教師(分為在編、臨聘)的工資和社保,做賬目處理的時候要分計提、發(fā)放、繳納,這么做賬目處理的基本原理是什么?也就是計提為什么要那樣做賬目處理?發(fā)放為什么要那么做賬目處理?繳納和計提社保為什么要那樣做賬目處理?(原理是什么)
樸老師
??|
提問時間:03/28 18:15
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財政撥款收入
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村集體經(jīng)濟征地補償費(支付給農(nóng)戶)怎么做會計分錄。
小鎖老師
??|
提問時間:07/24 16:18
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,支付的這部分,可以直接做主營業(yè)務(wù)成本的,這個是可以的
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老師,開水電費發(fā)票,稅率1%,單價1.1元/度,數(shù)量18784,18784×1.1=20662.4元,20662.4需要交204.58元增值稅,把204.58元稅率加上后怎樣開票。有點迷糊了
cassie 老師
??|
提問時間:02/21 16:40
#事業(yè)單位#
同學(xué) 沒太明白您的問題 是要把稅點加進總額嗎?那就是(20662.4+204.58)/1.01 未稅 *0.01稅額
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應(yīng)交稅費借貸方表示含義
艷子老師
??|
提問時間:01/16 14:50
#事業(yè)單位#
您好, 借方表示已經(jīng)交了,貸方表示需要交的
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老師請教下(行政事業(yè)單位):23年8月應(yīng)退還個人的個稅39元,10月應(yīng)繳個稅19元,10月實際退還20元。當(dāng)時分錄是 借:其他應(yīng)付款--個稅 20,貸:銀行存款 20 (10月應(yīng)繳個稅19元未做分錄),查賬發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款的余額有差19元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整呢?
樸老師
??|
提問時間:08/08 10:11
#事業(yè)單位#
1.補記 10 月應(yīng)繳個稅的分錄貸:其他應(yīng)付款 - 個稅 19借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 19 2.沖銷之前多退還的 1 元(20 元實際退還 - 應(yīng)退還的 19 元)貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 1借:其他應(yīng)付款 - 個稅 1 這樣調(diào)整后,“其他應(yīng)付款 - 個稅”科目的余額就應(yīng)該正確了。
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老師好,一體化打款時賬戶名稱和賬戶不符的,經(jīng)手人提供另外的賬戶,讓經(jīng)手人寫說明可以么?
高輝老師
??|
提問時間:05/08 10:22
#事業(yè)單位#
你好,如果是同一個公司的付款,賬戶名稱不變,可以不用說明,否則寫個說明,換公司還需要寫個證明蓋章
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支付應(yīng)付款時,需要不需要附原始票據(jù)的復(fù)印件等資料
郭老師
??|
提問時間:11/17 11:13
#事業(yè)單位#
你好,用銀行回單就可以的。
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事業(yè)單位退休人員慰問金財務(wù)會計科目跟預(yù)算會計科目應(yīng)該走哪個
棉被老師
??|
提問時間:02/20 15:29
#事業(yè)單位#
慰問退休干部支出應(yīng)該記入應(yīng)付福利費科目
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銀行對賬單是要怎樣保管的
新新老師
??|
提問時間:11/01 10:08
#事業(yè)單位#
你好,由會計裝釘保管
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事業(yè)單位,財政一體化平臺2.0版的機制憑證是自動生成的,比如發(fā)工資,我是工資、社保、醫(yī)療、工傷公積金做一張憑證嗎?還是分開做?附件應(yīng)怎么放?放哪些附件?
紫藤老師
??|
提問時間:08/16 01:08
#事業(yè)單位#
你好,工資、社保、醫(yī)療、工傷公積金做一張憑證,附件就是工資表和社保繳款單
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請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購買醫(yī)療責(zé)任保險計入什么費用?
晨曦老師
??|
提問時間:10/10 15:12
#事業(yè)單位#
您好! 計入管理費用即可
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您好老師,請問私車公用,給員工按一定金額報銷(作為對油費的補助),能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/25 16:46
#事業(yè)單位#
您好, 這種最好有租車合同,這樣就可以抵扣了
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事業(yè)單位采用融資租賃購入固定資產(chǎn)未計入固定資產(chǎn),違反了什么規(guī)定,具體那一條?
王超老師
??|
提問時間:06/24 16:54
#事業(yè)單位#
你好 這個并不是違反規(guī)定,而是沒有遵循實質(zhì)重于形式
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老師怎么能區(qū)分出是這筆業(yè)務(wù)是固定資產(chǎn)?
大明老師
??|
提問時間:01/19 08:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)主要包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等,未來使用時間超過12個月,就可以作為固定資產(chǎn)。
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事業(yè)單位計提工會經(jīng)費,計提基數(shù)包含人社局核定的檔案績效嗎??個人部分和單位部分分部怎么計提。
樸老師
??|
提問時間:02/21 09:51
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計提工會經(jīng)費的基數(shù)通常是不包括人社局核定的檔案績效的。工會經(jīng)費的計提基數(shù)通常是員工的基本工資、津貼、獎金等,而不包括一些特殊的績效獎勵。 對于個人部分和單位部分的計提,一般來說,單位會按照規(guī)定的比例(通常是員工工資總額的2%)從員工的工資中扣除個人部分的工會經(jīng)費,并同時計提單位部分的工會經(jīng)費。具體計提比例可能會因地區(qū)、行業(yè)或單位的不同而有所差異,建議參考當(dāng)?shù)毓蛳嚓P(guān)部門的規(guī)定。
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之前做錯了,我現(xiàn)在沖是用以前年度盈余調(diào)整還是用資產(chǎn)處置費用入沖呢因為這是一筆處置固定資產(chǎn)的賣廢品的收入錢
樸老師
??|
提問時間:08/08 12:16
#事業(yè)單位#
如果是以前年度處置固定資產(chǎn)賣廢品收入的賬務(wù)處理錯誤,通常使用“以前年度盈余調(diào)整”科目進行調(diào)整更為合適。 一、使用“以前年度盈余調(diào)整”的情況及賬務(wù)處理 情況說明 當(dāng)涉及以前年度的會計差錯更正,且該差錯影響到以前年度的盈余情況時,一般采用“以前年度盈余調(diào)整”科目。處置固定資產(chǎn)賣廢品的收入如果在以前年度未正確核算,屬于此類情況。 賬務(wù)處理示例 假設(shè)發(fā)現(xiàn)以前年度少計了處置固定資產(chǎn)的賣廢品收入10,000元(不考慮增值稅等因素),且該固定資產(chǎn)已清理完畢: 補記收入: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 10,000 貸:以前年度盈余調(diào)整 10,000 調(diào)整未分配利潤: 借:以前年度盈余調(diào)整 10,000 貸:盈余分配——未分配盈余 10,000 二、一般不使用“資產(chǎn)處置費用”沖回的原因 “資產(chǎn)處置費用”科目用途 “資產(chǎn)處置費用”主要用于核算單位經(jīng)批準(zhǔn)處置資產(chǎn)時發(fā)生的費用,如處置過程中的相關(guān)稅費、清理費用等,而不是用于沖回以前年度已處置資產(chǎn)的收入差錯。 與本次業(yè)務(wù)性質(zhì)不匹配 本次是對以前年度處置固定資產(chǎn)賣廢品收入的更正,重點在于調(diào)整以前年度的盈余,而不是資產(chǎn)處置的當(dāng)期費用問題,因此“資產(chǎn)處置費用”科目不適用。
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老師,這道題有點長,可以給我詳細的表格和解題步驟嗎,謝謝老師
小魚苗老師
??|
提問時間:12/03 12:57
#事業(yè)單位#
親愛的同學(xué),晚上好,你這個題非常長,耗時,我看看編輯好發(fā)你
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老師,安全生產(chǎn)責(zé)任險,計入委托業(yè)務(wù)費還是其他商品和服務(wù)支出,那個科目更好一些?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 08:52
#事業(yè)單位#
計入管理費用-安全生產(chǎn)責(zé)任險
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退回醫(yī)保違規(guī)資金怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:06/02 15:48
#事業(yè)單位#
1、首先將一切醫(yī)保違規(guī)款劃到相應(yīng)收入科目,將收到的違規(guī)款通過“費用支出”科目,按相關(guān)財務(wù)規(guī)定退回給醫(yī)保局。 2、其次記錄退回醫(yī)保基金違規(guī)款的憑證號和憑證編號,并將憑證留存在財務(wù)歸檔處,充分準(zhǔn)備和保管醫(yī)保違規(guī)款的相關(guān)資料,以備查詢。 3、最后將違規(guī)款的撥付和入賬,都要做到記賬準(zhǔn)確,招入賬及時歸檔,以保證財務(wù)工作的完整性和準(zhǔn)確性就能處理好了。
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老師 你好 事業(yè)單位一體化自有資金收付款賬務(wù)處理怎么處理
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 17:37
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好! 在事業(yè)單位預(yù)算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會計處理往來賬款的具體方法如下: 往來賬款的確認(rèn):當(dāng)事業(yè)單位與相關(guān)單位進行業(yè)務(wù)往來,應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況及時確認(rèn)往來賬款的應(yīng)收和應(yīng)付金額。 往來賬款的結(jié)算:在確認(rèn)了往來賬款后,根據(jù)預(yù)算管理的要求,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時結(jié)算往來賬款。若是在同一周期內(nèi)支出和收入均發(fā)生,則可以直接抵銷;若是在不同周期內(nèi)發(fā)生,則需要進行跨期結(jié)轉(zhuǎn)。 往來賬款的核算:在核算往來賬款時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算一體化的管理要求,按照預(yù)算編制的項目、科目和用途等進行分類,進行相關(guān)的會計處理和核算。
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老師公積金的繳費基數(shù)是按照員工應(yīng)發(fā)工資還是可以按照公積金的最低基數(shù)繳納?怎樣合理合法合規(guī)?
郭老師
??|
提問時間:08/05 19:58
#事業(yè)單位#
基金繳費基數(shù)是上年平均工資,如果這個工資低于最低社保基數(shù),按照最低社保基數(shù)來
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民間非盈利組織佛教協(xié)會,工程維修修整路面500元支出計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:02/18 15:32
#事業(yè)單位#
借管理費用,貸銀行存款
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某政府單位占有并直接負(fù)責(zé)維護管理的城市交通設(shè)施發(fā)生報廢,該設(shè)施賬面余額為500萬元,已提折舊450萬元。報廢清理過程中變價收入為8萬元,已存入銀行;發(fā)生清理費用1萬元,以銀行存款支付。假設(shè)無其他相關(guān)稅費發(fā)生,該政府單位的業(yè)務(wù)處理: 轉(zhuǎn)入待處理, 借:待處理財產(chǎn)損溢 50 0000 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)——累計折舊 450 0000 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施——城市交通設(shè)施 500 0000 轉(zhuǎn)銷賬面價值, 借:資產(chǎn)處置費用 50 0000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 50 0000 取得變價收入, 借:銀行存款 8 0000 貸:待處理財產(chǎn)損溢
曉旭老師
??|
提問時間:12/29 19:24
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),需要解答什么問題
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老師,我想問下啥有的公司再企查查能查到,企業(yè)信用公示網(wǎng)上查不到啊
郭老師
??|
提問時間:03/05 16:23
#事業(yè)單位#
你好,公司網(wǎng)站里面查不到這個企業(yè),那你看一下是一個地區(qū)的嗎?
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預(yù)算會計分錄怎么寫
曉旭老師
??|
提問時間:12/25 10:52
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),老師馬上解答,請耐心稍等
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老師你好,我想問問供電局有尖峰期的電量,總的抄見電量是21990,有4家客戶用的是這個變壓器,我應(yīng)該怎么來計算,21990/4這樣來分?jǐn)偨o每個客戶嗎?單價直接按供電局的是這樣嗎
樸老師
??|
提問時間:07/22 15:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的
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收入和支出科目不平,貨幣資金結(jié)存余額不等于 銀行+庫存現(xiàn)金;求指導(dǎo)。
立峰老師
??|
提問時間:01/15 10:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收入和支出科目不平,把對應(yīng)的收支找出來,查找原因。 貨幣資金結(jié)存余額不等于 銀行+庫存現(xiàn)金,兩者會不相等。 建議:把現(xiàn)金和銀行存款的期初和本期發(fā)生額與貨幣資金-資金結(jié)存找出來,逐筆核對。查看差異是否合理。
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你好!老師,在村集體經(jīng)濟聯(lián)合社中,代管中心的錢轉(zhuǎn)到集體經(jīng)濟聯(lián)合社中,這筆錢需要怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
陳珊萍老師
??|
提問時間:01/11 22:42
#事業(yè)單位#
代管資金會計業(yè)務(wù)處理方法: 代管中心的錢轉(zhuǎn)到集體經(jīng)濟聯(lián)合社中 借:銀行存款-代管資金開戶銀行 貸:應(yīng)付款-XX村
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培訓(xùn)費,會議費,會務(wù)費,進修費怎么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:03/25 10:06
#事業(yè)單位#
你好,會議費和會務(wù)費一樣的, 這個進修是員工進修的嗎?是他個人的業(yè)務(wù)還是企業(yè)培訓(xùn)?這個培訓(xùn)費就是職工教育經(jīng)費。
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老師,第一問綜合單價為什么不是用量差和價差調(diào)價的計算方式呢?
劉利老師
??|
提問時間:07/23 16:55
#事業(yè)單位#
你好,稍等一下吧嗯
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