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老師:問一下工作上的問題:老板給他父親轉賬3萬元,用于平時公司的零星開支,現(xiàn)在父親拿著3.3萬元的票據(jù)來報銷,怎么做賬務處理?
暖暖老師
??|
提問時間:12/11 08:33
#事業(yè)單位#
你好,借管理費用或者其他33000 貸庫存現(xiàn)金3000 其他應收款30000
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設某地銀行所有儲戶里的40%有多個賬戶,現(xiàn)從所有儲戶中隨機選擇200個儲戶,求有多個賬戶的儲戶樣本比例低于0.30的概率
樸老師
??|
提問時間:12/11 08:27
#事業(yè)單位#
看 圖片上的答案吧 有些符號這個系統(tǒng)打不出來
?閱讀? 179
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老師,請問一下,就是現(xiàn)在是我們是房產(chǎn)事業(yè)單位,現(xiàn)在改革推廣App,策劃,銷售,總結一句話就是大型房產(chǎn)中介機構。 對于推廣,策劃人員他們工資也算管理費用嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/10 19:11
#事業(yè)單位#
房產(chǎn)中介機構中,推廣與策劃人員工資一般可計管理費用
?閱讀? 180
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為什么企業(yè)交完水費,,自來水集團給開具了兩張發(fā)票,一張專票自來水征稅,一張普票不征稅
樸老師
??|
提問時間:12/10 18:13
#事業(yè)單位#
自來水集團開具兩張發(fā)票的原因如下: 水費由多部分構成,其中自來水水費屬于增值稅應稅收入,按規(guī)定繳納增值稅,所以開具增值稅專用發(fā)票; 而像污水處理費等部分屬于代收費用,不屬于增值稅應稅范圍,按規(guī)定不征收增值稅,所以開具不征稅的普通發(fā)票。
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每年的銀行貸款用于還2018年以前的建房工程款,貸款產(chǎn)生的利息怎么入帳
榴榴老師
??|
提問時間:12/10 09:51
#事業(yè)單位#
您好,需要計入財務費用。雖然銀行貸款的性質(zhì)是用于工程款,但是工程已完工,所以不能進行資本化計入在建工程,只能入賬財務費用
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老師,我司是一家工業(yè)企業(yè),專門做電線的,一般納稅人,于2013年成立,一直到現(xiàn)在都沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在我接手,公司沒有流水賬,相關憑證也不完整,請問我要怎么建賬呀?
暖暖老師
??|
提問時間:12/10 09:40
#事業(yè)單位#
你好,可以先收集手頭得發(fā)票和付款信息慢慢建立,先把現(xiàn)金捋清楚
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老師 醫(yī)院醫(yī)院固定資產(chǎn)其中一個配件未到使用年限報廢(原值820000,累計折舊505666.64,凈值314333.36),新購入配件原值820000萬。舊配件報廢分錄怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:12/09 15:29
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:固定資產(chǎn)清理314333.36 累計折舊505666.64 貸:固定資產(chǎn)820000 報廢分錄 借:營業(yè)外支出314333.36 貸:固定資產(chǎn)清理314333.36
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那如果是這種情況:我單位購入大量棉花研究標準棉樣這種商品,研制過程中就是將不同種子長大的棉花購買進來后,抽樣檢測,湊齊7個型號的長度,這就代表研制成功了,但是下一批棉花進來還需要重新測量確定合格的商品,這種也算研發(fā)嗎?研制商品過程中沒有產(chǎn)生相應的技術等無形資產(chǎn),只是研發(fā)了合格樣品。
樸老師
??|
提問時間:12/09 14:54
#事業(yè)單位#
從研發(fā)定義來看,這種對棉花抽樣檢測湊齊特定長度型號作為合格樣品的活動,不太屬于研發(fā): 創(chuàng)造性和創(chuàng)新性:此過程主要是質(zhì)量檢驗和篩選,未體現(xiàn)新知識獲取、創(chuàng)造性運用或實質(zhì)性改進技術。 產(chǎn)生無形資產(chǎn):沒有產(chǎn)生技術等無形資產(chǎn),只是得到合格樣品。 系統(tǒng)性和持續(xù)性:更像是生產(chǎn)中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié),而非對技術、產(chǎn)品持續(xù)改進創(chuàng)新的系統(tǒng)性研發(fā)活動。 不過若過程中涉及新檢測技術、對棉花特性有新發(fā)現(xiàn)等創(chuàng)造性內(nèi)容,可再評估是否屬于研發(fā)
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老師,請教下新公司開展前,財務部要準備哪些資料做為檢查項目呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 14:10
#事業(yè)單位#
這些資料主要包括以下幾個方面: 1. 公司基本信息 營業(yè)執(zhí)照:確保公司已合法注冊,并獲取了營業(yè)執(zhí)照。 公司章程:明確公司的組織結構、股東構成、經(jīng)營范圍等基本信息。 法人身份證明:包括法定代表人的身份證明文件。 2. 財務制度與政策 財務管理制度:建立完善的財務管理制度,包括會計核算、成本控制、預算管理等方面。 內(nèi)部控制制度:確保公司內(nèi)部控制有效,防范財務風險。 稅務政策:了解并遵守國家稅務法規(guī),制定合理的稅務籌劃方案。 3. 會計核算資料 會計科目設置:根據(jù)公司業(yè)務特點和會計準則,設置合理的會計科目。 初始數(shù)據(jù)錄入:錄入公司的初始財務數(shù)據(jù),如資產(chǎn)、負債、所有者權益等。 會計憑證與賬簿:準備會計憑證和賬簿,用于記錄公司的經(jīng)濟業(yè)務。 4. 銀行賬戶與資金管理 銀行開戶許可證:開設公司銀行賬戶,并獲取開戶許可證。 銀行對賬單:定期獲取銀行對賬單,核對銀行賬戶余額。 資金管理制度:制定資金管理制度,確保資金安全和使用效率。 5. 稅務相關資料 稅務登記證:辦理稅務登記,獲取稅務登記證。 納稅申報表:按照稅務法規(guī)要求,準備并按時提交納稅申報表。 稅收優(yōu)惠政策申請:了解并申請適用的稅收優(yōu)惠政策。
?閱讀? 182
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事業(yè)單位研究棉花標準棉樣是為了對外出售,研發(fā)成功前投入的棉花和篩序合格樣品產(chǎn)生的剩余棉花還可以對外出售?購買或者種植的棉花該怎么核算?計入存貨還是直接計入研發(fā)支出?
樸老師
??|
提問時間:12/09 10:20
#事業(yè)單位#
前期投入棉花核算 若用于研發(fā)標準棉樣,研發(fā)前應根據(jù)是否符合資本化條件,計入 “研發(fā)支出 - 資本化支出” 或 “研發(fā)支出 - 費用化支出”。 剩余棉花核算 若剩余棉花可對外出售,應從 “研發(fā)支出” 轉出計入 “存貨”,按合理方法確定成本,出售時正常確認收入和結轉成本。 對外出售相關 符合質(zhì)量標準且有出售意圖的剩余棉花可作存貨處理并對外出售,稅務方面按稅法規(guī)定處理。
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請問這種收入如何做賬以及居民退款如何做沖銷
小菲老師
??|
提問時間:12/08 13:18
#事業(yè)單位#
...
?閱讀? 221
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請問現(xiàn)在在會計信息采集中上傳工作經(jīng)歷證明會影響應屆生身份嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/08 10:42
#事業(yè)單位#
您好,不會,直接上傳就可以了
?閱讀? 2807
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老師,我有兩個問題要問:一、10月的銷項小于進項,進項期末余額為負數(shù),作為留底稅額,請問這樣的話,10月末還要結轉增值稅嗎?如果要結轉,會計分錄怎么做?二、11月的銷項稅額大于進項稅額,需要結轉增值稅嗎?如果要結轉,請問怎么做會計分錄?
暖暖老師
??|
提問時間:12/07 14:07
#事業(yè)單位#
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結轉增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結轉增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
?閱讀? 248
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事業(yè)單位研究棉花樣品,前期投入的原材料怎么核算?篩選過程中產(chǎn)生的大量不合格棉花怎么核算?
宋生老師
??|
提問時間:12/07 09:15
#事業(yè)單位#
你好,這個計入研發(fā)支出,借研發(fā)支出,貸原材料 這些不合格的棉花,你們還能用于其他方面嗎
?閱讀? 2353
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余額寶里,應交稅費科目那幾項二級明細科目相加等于本年已交的稅金
文文老師
??|
提問時間:12/06 17:25
#事業(yè)單位#
可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢 賬上的,不一定準確,可直接電子稅務局查詢
?閱讀? 256
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請問這里借方是以計劃成本入賬的嗎,委托加工物資那里反映的是該筆業(yè)務的實際成本?
樸老師
??|
提問時間:12/06 15:40
#事業(yè)單位#
不能直接確定借方是按計劃成本還是實際成本入賬,但委托加工物資反映的是實際成本。需要結合企業(yè)的成本核算政策來準確判斷借方的入賬方式。
?閱讀? 242
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委托加工物資需要繳納消費稅,由受托方代收代繳的消費稅收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,計入應交稅費—應交消費稅,這這里計入應交稅費是因為在后續(xù)繳稅時避免重復交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/06 15:33
#事業(yè)單位#
你好,是的,他就是為了避免重復交稅可以抵減。
?閱讀? 239
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講課費個人所得稅240是誰承擔?怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:12/06 14:18
#事業(yè)單位#
你好,這個是由支付方代扣代交的。做賬要看具體的業(yè)務。
?閱讀? 444
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老師,公司新招了一名員工工資7000.沒有繳納社保,沒有簽勞動合同,工資由公司賬戶轉發(fā),理由寫員工工資發(fā)放,這樣操作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:12/06 13:21
#事業(yè)單位#
你好 社保要求不嚴格的可以
?閱讀? 242
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1) 開展專業(yè)業(yè)務活動發(fā)生借款利息3600元,款項通過銀行存款支付。 (2)對希望工程捐贈5000元,款項通過銀行存款支付。 (3)承擔受贈設備的運雜費980元,款項通過單位零余額賬戶支付。 (4)年終結賬時,將“其他費用”科目的借方余額8200元轉入“本期盈余”科。 (5)年終結賬時,“其他支出”科目的借方余額為8600元,其中,非財政專項資金支出 600元,其他資金支出8000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉一 -本年收支結轉”和“其他 結余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/06 10:16
#事業(yè)單位#
(1) 財務會計:借:業(yè)務活動費用 3600,貸:銀行存款 3600 預算會計:借:事業(yè)支出 3600,貸:資金結存 - 貨幣資金 3600 (2) 財務會計:借:其他費用 5000,貸:銀行存款 5000 預算會計:借:其他支出 5000,貸:資金結存 - 貨幣資金 5000 (3) 財務會計:借:固定資產(chǎn) 980,貸:零余額賬戶用款額度 980 預算會計:借:事業(yè)支出 980,貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 980 (4) 財務會計:借:本期盈余 8200,貸:其他費用 8200 預算會計:無 (5) 財務會計:借:非財政撥款結轉 - 本年收支結轉 600,其他結余 8000,貸:其他支出 8600 預算會計:借:非財政撥款結轉 - 本年收支結轉 600,其他結余 8000,貸:其他支出 8600
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單位施工沒找單位找的個人包工,有合同有單據(jù)也有我們的付款憑證,但沒有發(fā)票?,F(xiàn)在要我們單位出成本核算,這些沒發(fā)票能入了成本嗎?
家權老師
??|
提問時間:12/06 08:54
#事業(yè)單位#
那個可以計入成本的,只是不能稅前扣除
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)計提經(jīng)營活動人員本月的薪酬,計算出應付薪酬總額為35 000元。 (2) 支付開展經(jīng)營活動的職工的個人薪酬32100元,款項通過銀行存款支付。 (3)在經(jīng)營活動中,購買不需要安裝的設備一臺,價款共計50 000元,運雜費200元。 款項通過銀行存款支付。 (4)為開展經(jīng)營活動領用庫存物品一批,該批庫存物品的實際成本為3600元。 (5)計提經(jīng)營活動所使用的固定資產(chǎn)的折舊82000元。 (6)年終結賬時,將“經(jīng)營費用”科目的借方余額245000元轉入“本期盈余”科目。 (7)年終結賬時,將“經(jīng)營支出”科目的借方余額 269000元轉入“經(jīng)營結余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/06 08:25
#事業(yè)單位#
(1)計提經(jīng)營活動人員薪酬 借:經(jīng)營費用 35000 貸:應付職工薪酬 35000 (2)支付職工薪酬 借:應付職工薪酬 32100 貸:銀行存款 32100 (3)購買設備 設備入賬價值 = 設備價款 + 運雜費 = 50000+200 = 50200(元) 借:固定資產(chǎn) 50200 貸:銀行存款 50200 (4)領用庫存物品 借:經(jīng)營費用 3600 貸:庫存物品 3600 (5)計提固定資產(chǎn)折舊 借:經(jīng)營費用 82000 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 82000 (6)年終結賬,將 “經(jīng)營費用” 轉入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 貸:經(jīng)營費用 245000 (7)年終結賬,將 “經(jīng)營支出” 轉入 “經(jīng)營結余” 借:經(jīng)營結余 269000 貸:經(jīng)營支出 269000
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?老師麻煩問一下行政事業(yè)單位會計財務會計 1、在先付款后拿到技術服務費發(fā)票這個分錄怎么做 2、單位支付清理費環(huán)境評估費比如總共需要支付10萬,現(xiàn)在只付了5萬,這種分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/06 08:21
#事業(yè)單位#
先付款后拿到技術服務費發(fā)票的會計分錄 付款時: 財務會計: 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 財務會計: 借:業(yè)務活動費用 / 單位管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定) 貸:預付賬款 如果預付款項小于發(fā)票金額,還需補記費用,例如: 借:業(yè)務活動費用 / 單位管理費用等 貸:銀行存款 如果預付款項大于發(fā)票金額,應退回多余款項,例如: 借:銀行存款 貸:預付賬款 支付部分清理費、環(huán)境評估費的會計分錄 支付 5 萬時: 財務會計: 借:預提費用(新政府會計制度下,可通過預提費用核算預計要支付但尚未支付的費用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬時: 財務會計: 借:預提費用 50000 貸:銀行存款 50000 同時,在預算會計中: 支付 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結存 - 貨幣資金 50000
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固定資產(chǎn)購置產(chǎn)生的違約金,政府會計怎么做賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:12/05 16:47
#事業(yè)單位#
你好,是你們支付了違約金嗎 最終拿到了固定資產(chǎn)嗎
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老師好,2023年6月25驗收了一臺電視機3999,一直沒做賬務處理,今年10月份才支付款項,那么折舊那一塊要如何處理?月折舊費為55.54
家權老師
??|
提問時間:12/05 15:04
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應該計提的折舊 貸:累計折舊
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老師,律師代理費專票不能抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:12/05 14:18
#事業(yè)單位#
那個可以抵扣的哈
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老師,我們是事業(yè)單位,實行的是政府會計,我想問下這個政府會計和小企業(yè)會計有什么區(qū)別呢?
小鎖老師
??|
提問時間:12/04 21:21
#事業(yè)單位#
您好,他們主要是核算的時間,以及科目,這種的話不太一樣,其他到時沒啥,這個
?閱讀? 298
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電腦上開的電子發(fā)票很多張怎么一次性發(fā)到微信
家權老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#事業(yè)單位#
先選中要發(fā)的所有電子發(fā)票,拖到威信就發(fā)送
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事業(yè)單位雇用的勞務派遣人員工資和管理費如何列支
樸老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#事業(yè)單位#
工資列支 預算時合理預估工資并納入年度預算。財務核算通過 “勞務費” 科目列支,支付工資時借 “勞務費 - 勞務派遣人員工資”,貸 “銀行存款等”,且要按規(guī)定明細核算。 管理費列支 根據(jù)與勞務派遣公司合同約定在預算中安排管理費。列支通過 “勞務費” 或 “業(yè)務委托費” 等科目,支付管理費時借 “勞務費 - 勞務派遣管理費(或業(yè)務委托費 - 勞務派遣管理費)”,貸 “銀行存款等”。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,老師餐費分為兩部分,自己承擔2元,財政補貼10元。一天老師刷付錯了錢,多付了2元,我怎么記賬呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/04 14:57
#事業(yè)單位#
你好,收到多付的 4 元時: 借:庫存現(xiàn)金 4 貸:主營業(yè)務收入 - 老師自付餐費 2 貸:其他應付款 - 老師多付餐費 2 貸:主營業(yè)務收入 - 財政補貼餐費 10 退還多付的 2 元時: 借:其他應付款 - 老師多付餐費 2 貸:庫存現(xiàn)金 2
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