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老師,收到測(cè)繪服務(wù)發(fā)票,測(cè)繪合同需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 12:37
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)可以按技術(shù)合同來(lái)申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位2023年度,沖減了2021年和2022年多計(jì)提的物業(yè)費(fèi)和房租5萬(wàn)元。在2023年做了管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)、房租 借方 負(fù)數(shù)5萬(wàn)元。(沖減2021和2022年的),2023年1-12月計(jì)入的管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-房租金額12萬(wàn)。沖減完畢后,賬面管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)、房租金額7萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 16:14
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 如果確實(shí)是以前計(jì)提多了,申報(bào)匯算清繳直接按照7萬(wàn)費(fèi)用,不用納稅調(diào)整
?閱讀? 3139
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為什么有些說(shuō)每年給員工的體檢費(fèi)需要繳納個(gè)稅,有些說(shuō)不用繳納個(gè)稅?到時(shí)需要繳納個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:15
#稅務(wù)師#
要的福利費(fèi)的,能分出一個(gè)人是多少,需要交。
?閱讀? 3135
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幼兒園的賬 報(bào)表上寫著限定和非限定 讓寫收入和支出 不知道限定和非限定是啥意思
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 16:46
#稅務(wù)師#
限定的話比如說(shuō)餐費(fèi) 這收來(lái)必須全部用于孩子的餐費(fèi)支出 學(xué)費(fèi)是非限定性
?閱讀? 3125
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房地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)置土地需要繳納哪些稅種
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:45
#稅務(wù)師#
您好,買地的時(shí)候涉及到契稅 印花稅
?閱讀? 3122
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一般納稅人無(wú)收入未開(kāi)票未認(rèn)證發(fā)票,可以零申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 17:49
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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選項(xiàng)c為什么不對(duì)?不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)該確認(rèn)什么?
miao
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 17:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,執(zhí)行合同損失50萬(wàn),不執(zhí)行合同損失80萬(wàn),應(yīng)執(zhí)行合同,選項(xiàng)C說(shuō)不執(zhí)行合同,所以錯(cuò)誤
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解釋下d選項(xiàng) 不是也可以商量的?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:21
#稅務(wù)師#
您好, 行政處罰是單方面行政行為,所以是不可以進(jìn)行和解的
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誤餐費(fèi)可以轉(zhuǎn)賬給員工嗎,稅局會(huì)認(rèn)為是發(fā)工資的嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:08
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以的,不影響
?閱讀? 3099
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第一副圖中應(yīng)納稅所得額910是,考慮了,可抵扣和應(yīng)納稅。為什么第二幅圖a選項(xiàng)沒(méi)有考慮呢
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 16:23
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
?閱讀? 3097
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你好!請(qǐng)問(wèn)職工2023年工資現(xiàn)在可以補(bǔ)發(fā)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 16:19
#稅務(wù)師#
您好, 可以的,沒(méi)有發(fā),是可以發(fā)的
?閱讀? 3083
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2021年1月1日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,甲公司租入乙公司一棟寫字樓,租期3年,年租金300萬(wàn),于每年年末支付。甲公司無(wú)法確定租賃期內(nèi)含報(bào)酬率,其增量利率為10%,假定不考慮其他因素,2021年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“租賃負(fù)債”項(xiàng)目列示金額() 答案是272.75,用的是2022年末的攤余成本,不明白
會(huì)子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 10:24
#稅務(wù)師#
租賃負(fù)債要分別在一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債列示,資產(chǎn)負(fù)債表里的租賃負(fù)債是非流動(dòng)負(fù)債下的租賃負(fù)債,即2023年及以后,2022年的是列示在“一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債”這個(gè)項(xiàng)目下的
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這道題為什么會(huì)把增值稅計(jì)入到入賬價(jià)值呢答案顯示是a選項(xiàng),不明白。
雪兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 23:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。本題求的是應(yīng)付賬款價(jià)值。而不是材料的入庫(kù)金額。應(yīng)付賬款肯定是包含稅費(fèi)的,就是一共付給他多少錢。
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周轉(zhuǎn)天數(shù)與周轉(zhuǎn)次數(shù)老是分不清,怎么理解與區(qū)分啊
答疑蘇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 06:38
#稅務(wù)師#
你好, 周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)的區(qū)別: 1、周轉(zhuǎn)天數(shù)指的是資金一輪周轉(zhuǎn)所耗用的天數(shù)。比如如果是100,那么資金100天周轉(zhuǎn)一次。 2、周轉(zhuǎn)次數(shù)則指的是一個(gè)財(cái)務(wù)周期比如一年內(nèi),資金周轉(zhuǎn)的輪次數(shù)。比如周轉(zhuǎn)天數(shù)是5天,那么一年365天可以周轉(zhuǎn) 73次。
?閱讀? 3073
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老師,你好,我是一家農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社的報(bào)稅員,合作社成立了1年多了,基本沒(méi)有收入,現(xiàn)在要做去年的匯算,我不是會(huì)計(jì)專業(yè)的,從來(lái)沒(méi)有報(bào)過(guò)這個(gè)工商年報(bào),麻煩老師詳細(xì)教我一下,具體的步驟流程和注意事項(xiàng)。同時(shí)月報(bào)和季報(bào)的步驟也發(fā)給我一下吧,謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 10:39
#稅務(wù)師#
你好需要有財(cái)務(wù)報(bào)表才可以的
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老師,報(bào)稅時(shí)比發(fā)票上銷項(xiàng)稅額多一分錢,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要調(diào)整為減少一分錢嗎?這個(gè)一分錢和發(fā)票上對(duì)不上
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是最好調(diào)整一下這個(gè)
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因?yàn)?月有個(gè)員工填了專項(xiàng)附加扣除,所以改了1月的按6萬(wàn)扣除標(biāo)準(zhǔn)。但是修改后,系統(tǒng)一直說(shuō)沒(méi)有同步。我也更正申報(bào)了
曉慶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 09:49
#稅務(wù)師#
你好,這種情況咨詢下12366
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李某系某市居民,于2014年2月以50萬(wàn)元購(gòu)得一處臨街商鋪,同時(shí)支付相關(guān)稅費(fèi)1萬(wàn)元,購(gòu)置后一直對(duì)外 出租。2023年5月,將臨街商鋪改租為賣,轉(zhuǎn)讓給他人,簽訂了不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,合同中注明含增值稅轉(zhuǎn)讓價(jià)格為80萬(wàn)元,經(jīng) 相關(guān)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定,房屋的重置成本價(jià)為70萬(wàn)元,成新度折扣率為80%。 李某轉(zhuǎn)讓商鋪應(yīng)繳納的增值稅?怎么算阿
云苓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等,正在解答
?閱讀? 3049
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老師 我們是做家居相當(dāng)于貿(mào)易 現(xiàn)在客戶叫我們定制了柜子 我們又叫別的公司去做 別的公司去客戶那里 相當(dāng)于我們是中間商 我只知道這個(gè)客戶 總收款是100多 我怎么入賬 當(dāng)月我們叫別的公司對(duì)賬幫我們做的哪些柜子 相當(dāng)于我們的成本 對(duì)應(yīng)不了當(dāng)月的銷售收入 我先入總合同金額嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,預(yù)收客戶款借銀行存款貸預(yù)收賬款
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老師咨詢一下法人報(bào)銷現(xiàn)金采購(gòu)的東西,可以去沖未分配利潤(rùn)不
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 21:38
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),可以直接計(jì)入當(dāng)期損益科目
?閱讀? 3041
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這個(gè)麻煩會(huì)的老師回答一下,謝謝
大明明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 17:29
#稅務(wù)師#
進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅:40*1.2*0.1=4.8 國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅:3000*500/10000*0.1-4.8*0.6 增值稅:000*500*0.13-(40*1.2+4.8)*0.13
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老師社保繳費(fèi)分別多少,養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè)。老師是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)算。
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 15:58
#稅務(wù)師#
個(gè)地的比例不一樣,在您當(dāng)?shù)厣绫>止倬W(wǎng)查看一下。 按照社保局備案的繳費(fèi)工資為基數(shù)。
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轉(zhuǎn)委托代理就是再代理嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/01 11:52
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 3035
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公司員工報(bào)銷電話費(fèi),那么電話費(fèi)的發(fā)票抬頭是備注員工姓名,還是公司名稱?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 15:35
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),是公司名稱的
?閱讀? 3032
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甲公司2022年1月1日以銀行存款84萬(wàn)元購(gòu)入乙公司當(dāng)日發(fā)行的5年期固定利率債券,作為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)核算。該債券面值80萬(wàn)元,每年付息一次、到期還本,票面年利率12%,實(shí)際年利率10.66%。采用實(shí)際利率法攤銷,則甲公司2022年12月31日該金融資產(chǎn)“攤余成本”科目的余額為( )元。(求具體金額)
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 16:36
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 2022年1月1日債權(quán)投資等于84
?閱讀? 3024
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去年買的300萬(wàn)的設(shè)備,已提折舊50萬(wàn),23年清繳時(shí)可以一次性折舊250萬(wàn)嗎?可以的話,稅務(wù)上怎么填表,會(huì)計(jì)上怎么處理?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:18
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 可以的 在資產(chǎn)折舊附表填寫,本期折舊按照稅法的,稅收折舊按照250萬(wàn)填寫
?閱讀? 3022
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老師,21年有筆固定資產(chǎn)的金額入錯(cuò)了,140萬(wàn)入成了14萬(wàn),想在5月份調(diào)整掉,,那之前所得稅的報(bào)表都要改嗎,請(qǐng)老師具體說(shuō)下還有具體的分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 那你折舊折舊完了嗎?
?閱讀? 3022
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老師,做了高新企業(yè)的認(rèn)證,不去享受加計(jì)扣除,可以嗎?我們做高新的人說(shuō)這樣要向?qū)徟咝碌倪M(jìn)行資料說(shuō)明,我們同時(shí)也要向稅務(wù)局進(jìn)行說(shuō)明?
夏祥飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:36
#稅務(wù)師#
您好,一般認(rèn)定成了高新技術(shù)企業(yè)系統(tǒng)會(huì)提示享受優(yōu)惠政策的,如果選擇不享受需要提交材料說(shuō)明。
?閱讀? 3021
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老師好,為什么 融資性售后回租 業(yè)務(wù)的銷售額確定(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(不含本金)—對(duì)外支付的借款利息—債券利息),為什么體現(xiàn)不含本金,為啥沒(méi)有車輛購(gòu)置稅了,老師可以大白話解釋下嗎,不太好理解這個(gè)原理
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/01 14:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好請(qǐng)稍等一下
?閱讀? 3019
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老師,小規(guī)模開(kāi)一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的材料專票納稅人季末不超30萬(wàn)把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的增值稅怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 06:20
#稅務(wù)師#
您好,增值稅都是含 稅金額 除1.01再乘1% 借:銀行或應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季末確認(rèn)不滿30萬(wàn), 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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