問題已解決

老師咨詢一下法人報(bào)銷現(xiàn)金采購的東西,可以去沖未分配利潤不

84784988| 提問時(shí)間:2024 04/13 21:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),可以直接計(jì)入當(dāng)期損益科目
2024 04/13 21:39
84784988
2024 04/13 21:50
金額有點(diǎn)多,支付的一些裝修費(fèi)用,公司沒有錢支付給他,
冉老師
2024 04/13 21:50
未來會(huì)支付給法人嗎,同學(xué)
84784988
2024 04/14 15:13
對,公司的法人
冉老師
2024 04/14 15:13
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款法人
84784988
2024 04/14 15:19
我就是搞不懂,老會(huì)計(jì)讓我沖點(diǎn)未分配利潤
冉老師
2024 04/14 15:25
是不是借方讓你記未分配利潤,
84784988
2024 04/14 16:08
你的意思是,老板報(bào)銷的款項(xiàng),借方:做未分配利潤? 貸:其他應(yīng)付款
冉老師
2024 04/14 16:09
如果不計(jì)入當(dāng)期損益的話,是這么做賬的
84784988
2024 04/14 16:27
這樣做合理不,外賬呢,而且是兩個(gè)股東,
冉老師
2024 04/14 16:29
不合理,如果是當(dāng)期報(bào)銷,要計(jì)入當(dāng)期損益
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~