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老師,收到測繪服務發(fā)票,測繪合同需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 12:37
#稅務師#
您好, 這個可以按技術(shù)合同來申報
?閱讀? 3149
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請問老師,單位2023年度,沖減了2021年和2022年多計提的物業(yè)費和房租5萬元。在2023年做了管理費用-物業(yè)費、房租 借方 負數(shù)5萬元。(沖減2021和2022年的),2023年1-12月計入的管理費用-物業(yè)費-房租金額12萬。沖減完畢后,賬面管理費用-物業(yè)費、房租金額7萬元。請問老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
冉老師
??|
提問時間:04/30 16:14
#稅務師#
你好,同學 如果確實是以前計提多了,申報匯算清繳直接按照7萬費用,不用納稅調(diào)整
?閱讀? 3138
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為什么有些說每年給員工的體檢費需要繳納個稅,有些說不用繳納個稅?到時需要繳納個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/13 16:15
#稅務師#
要的福利費的,能分出一個人是多少,需要交。
?閱讀? 3135
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幼兒園的賬 報表上寫著限定和非限定 讓寫收入和支出 不知道限定和非限定是啥意思
樸老師
??|
提問時間:06/02 16:46
#稅務師#
限定的話比如說餐費 這收來必須全部用于孩子的餐費支出 學費是非限定性
?閱讀? 3125
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房地產(chǎn)企業(yè)購置土地需要繳納哪些稅種
東老師
??|
提問時間:04/13 16:45
#稅務師#
您好,買地的時候涉及到契稅 印花稅
?閱讀? 3122
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一般納稅人無收入未開票未認證發(fā)票,可以零申報嗎
郭老師
??|
提問時間:06/29 17:49
#稅務師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 3112
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解釋下d選項 不是也可以商量的?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 16:21
#稅務師#
您好, 行政處罰是單方面行政行為,所以是不可以進行和解的
?閱讀? 3101
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選項c為什么不對?不確認預計負債應該確認什么?
miao
??|
提問時間:06/29 17:48
#稅務師#
同學您好,執(zhí)行合同損失50萬,不執(zhí)行合同損失80萬,應執(zhí)行合同,選項C說不執(zhí)行合同,所以錯誤
?閱讀? 3101
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誤餐費可以轉(zhuǎn)賬給員工嗎,稅局會認為是發(fā)工資的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 16:08
#稅務師#
您好,這個是可以的,不影響
?閱讀? 3099
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第一副圖中應納稅所得額910是,考慮了,可抵扣和應納稅。為什么第二幅圖a選項沒有考慮呢
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/29 16:23
#稅務師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
?閱讀? 3097
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你好!請問職工2023年工資現(xiàn)在可以補發(fā)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 16:19
#稅務師#
您好, 可以的,沒有發(fā),是可以發(fā)的
?閱讀? 3083
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2021年1月1日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,甲公司租入乙公司一棟寫字樓,租期3年,年租金300萬,于每年年末支付。甲公司無法確定租賃期內(nèi)含報酬率,其增量利率為10%,假定不考慮其他因素,2021年12月31日甲公司資產(chǎn)負債表中“租賃負債”項目列示金額() 答案是272.75,用的是2022年末的攤余成本,不明白
會子老師
??|
提問時間:07/01 10:24
#稅務師#
租賃負債要分別在一年內(nèi)到期的流動負債和非流動負債列示,資產(chǎn)負債表里的租賃負債是非流動負債下的租賃負債,即2023年及以后,2022年的是列示在“一年內(nèi)到期的流動負債”這個項目下的
?閱讀? 3075
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這道題為什么會把增值稅計入到入賬價值呢答案顯示是a選項,不明白。
雪兒老師
??|
提問時間:04/12 23:29
#稅務師#
同學你好。本題求的是應付賬款價值。而不是材料的入庫金額。應付賬款肯定是包含稅費的,就是一共付給他多少錢。
?閱讀? 3074
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周轉(zhuǎn)天數(shù)與周轉(zhuǎn)次數(shù)老是分不清,怎么理解與區(qū)分啊
答疑蘇老師
??|
提問時間:07/31 06:38
#稅務師#
你好, 周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)的區(qū)別: 1、周轉(zhuǎn)天數(shù)指的是資金一輪周轉(zhuǎn)所耗用的天數(shù)。比如如果是100,那么資金100天周轉(zhuǎn)一次。 2、周轉(zhuǎn)次數(shù)則指的是一個財務周期比如一年內(nèi),資金周轉(zhuǎn)的輪次數(shù)。比如周轉(zhuǎn)天數(shù)是5天,那么一年365天可以周轉(zhuǎn) 73次。
?閱讀? 3073
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老師,你好,我是一家農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社的報稅員,合作社成立了1年多了,基本沒有收入,現(xiàn)在要做去年的匯算,我不是會計專業(yè)的,從來沒有報過這個工商年報,麻煩老師詳細教我一下,具體的步驟流程和注意事項。同時月報和季報的步驟也發(fā)給我一下吧,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:04/13 10:39
#稅務師#
你好需要有財務報表才可以的
?閱讀? 3058
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老師,報稅時比發(fā)票上銷項稅額多一分錢,那主營業(yè)務收入需要調(diào)整為減少一分錢嗎?這個一分錢和發(fā)票上對不上
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:45
#稅務師#
您好,這個是最好調(diào)整一下這個
?閱讀? 3057
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因為3月有個員工填了專項附加扣除,所以改了1月的按6萬扣除標準。但是修改后,系統(tǒng)一直說沒有同步。我也更正申報了
曉慶老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務師#
你好,這種情況咨詢下12366
?閱讀? 3056
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李某系某市居民,于2014年2月以50萬元購得一處臨街商鋪,同時支付相關(guān)稅費1萬元,購置后一直對外 出租。2023年5月,將臨街商鋪改租為賣,轉(zhuǎn)讓給他人,簽訂了不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,合同中注明含增值稅轉(zhuǎn)讓價格為80萬元,經(jīng) 相關(guān)評估機構(gòu)評定,房屋的重置成本價為70萬元,成新度折扣率為80%。 李某轉(zhuǎn)讓商鋪應繳納的增值稅?怎么算阿
云苓老師
??|
提問時間:04/12 13:24
#稅務師#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 3049
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老師 我們是做家居相當于貿(mào)易 現(xiàn)在客戶叫我們定制了柜子 我們又叫別的公司去做 別的公司去客戶那里 相當于我們是中間商 我只知道這個客戶 總收款是100多 我怎么入賬 當月我們叫別的公司對賬幫我們做的哪些柜子 相當于我們的成本 對應不了當月的銷售收入 我先入總合同金額嗎?
波德老師
??|
提問時間:04/13 17:07
#稅務師#
同學你好,預收客戶款借銀行存款貸預收賬款
?閱讀? 3042
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老師咨詢一下法人報銷現(xiàn)金采購的東西,可以去沖未分配利潤不
冉老師
??|
提問時間:04/13 21:38
#稅務師#
你好,同學,可以直接計入當期損益科目
?閱讀? 3040
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這個麻煩會的老師回答一下,謝謝
大明明老師
??|
提問時間:04/29 17:29
#稅務師#
進口環(huán)節(jié)消費稅:40*1.2*0.1=4.8 國內(nèi)消費稅:3000*500/10000*0.1-4.8*0.6 增值稅:000*500*0.13-(40*1.2+4.8)*0.13
?閱讀? 3039
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老師社保繳費分別多少,養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè)。老師是按應發(fā)工資計算。
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:58
#稅務師#
個地的比例不一樣,在您當?shù)厣绫>止倬W(wǎng)查看一下。 按照社保局備案的繳費工資為基數(shù)。
?閱讀? 3036
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轉(zhuǎn)委托代理就是再代理嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/01 11:52
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 3035
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公司員工報銷電話費,那么電話費的發(fā)票抬頭是備注員工姓名,還是公司名稱?
冉老師
??|
提問時間:04/13 15:35
#稅務師#
你好,同學,是公司名稱的
?閱讀? 3032
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甲公司2022年1月1日以銀行存款84萬元購入乙公司當日發(fā)行的5年期固定利率債券,作為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)核算。該債券面值80萬元,每年付息一次、到期還本,票面年利率12%,實際年利率10.66%。采用實際利率法攤銷,則甲公司2022年12月31日該金融資產(chǎn)“攤余成本”科目的余額為( )元。(求具體金額)
小默老師
??|
提問時間:05/20 16:36
#稅務師#
你好同學 2022年1月1日債權(quán)投資等于84
?閱讀? 3024
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老師,21年有筆固定資產(chǎn)的金額入錯了,140萬入成了14萬,想在5月份調(diào)整掉,,那之前所得稅的報表都要改嗎,請老師具體說下還有具體的分錄
小菲老師
??|
提問時間:06/20 14:40
#稅務師#
同學,你好 那你折舊折舊完了嗎?
?閱讀? 3022
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去年買的300萬的設備,已提折舊50萬,23年清繳時可以一次性折舊250萬嗎?可以的話,稅務上怎么填表,會計上怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:18
#稅務師#
你好,同學 可以的 在資產(chǎn)折舊附表填寫,本期折舊按照稅法的,稅收折舊按照250萬填寫
?閱讀? 3022
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老師,做了高新企業(yè)的認證,不去享受加計扣除,可以嗎?我們做高新的人說這樣要向?qū)徟咝碌倪M行資料說明,我們同時也要向稅務局進行說明?
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/12 13:36
#稅務師#
您好,一般認定成了高新技術(shù)企業(yè)系統(tǒng)會提示享受優(yōu)惠政策的,如果選擇不享受需要提交材料說明。
?閱讀? 3021
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老師好,為什么 融資性售后回租 業(yè)務的銷售額確定(全部價款和價外費用(不含本金)—對外支付的借款利息—債券利息),為什么體現(xiàn)不含本金,為啥沒有車輛購置稅了,老師可以大白話解釋下嗎,不太好理解這個原理
小菲老師
??|
提問時間:05/01 14:14
#稅務師#
同學,你好請稍等一下
?閱讀? 3019
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老師,小規(guī)模開一個點和三個點的材料專票納稅人季末不超30萬把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的增值稅怎么計算
廖君老師
??|
提問時間:06/30 06:20
#稅務師#
您好,增值稅都是含 稅金額 除1.01再乘1% 借:銀行或應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 季末確認不滿30萬, 借: 應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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