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老師 小規(guī)模納稅人出口是不是可能會(huì)涉及6%的稅率
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 18:29
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模沒(méi)有6%的 出口是零稅率
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老師,有個(gè)供應(yīng)商,欠我們四千多發(fā)票,不給我們開(kāi),怎么投訴他?;蛘咴趺从脤I(yè)術(shù)語(yǔ)嚇唬嚇唬對(duì)方,盡量讓對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái),匯算清繳之前必須得開(kāi)過(guò)來(lái)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 19:59
#稅務(wù)師#
當(dāng)時(shí)約定的是開(kāi)發(fā)票的價(jià)格嗎? 是的話就說(shuō)投訴他稅務(wù)局他就知道 就怕那種老賴企業(yè)
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為什么這里用的是原材料?不是庫(kù)存商品?
孫燃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 12:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,一般購(gòu)入的貨物是用于再生產(chǎn)的,就計(jì)入原材料;用于直接出售的計(jì)入庫(kù)存商品。
?閱讀? 3476
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老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 06:45
#稅務(wù)師#
1)股東數(shù)量要求不同。有限責(zé)任公司的股東最多為50人。股份有限公司的股東則沒(méi)有數(shù)量上的限制。(2)發(fā)起人籌集資金的方式不同。有限責(zé)任公司只能由發(fā)起人籌集資金設(shè)立,而股份有限公司可以通過(guò)發(fā)起人籌集資金,也可以向社會(huì)募集股份。(3)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件限制不同。有限責(zé)任公司的股東對(duì)內(nèi)可以自由轉(zhuǎn)讓股份;對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí),須過(guò)半數(shù)股東同意,且其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。股份有限公司的股東對(duì)所持有的股份可以自由轉(zhuǎn)讓,但對(duì)于發(fā)起人在公司成立一段時(shí)間內(nèi)會(huì)限制轉(zhuǎn)讓,以保證公司的穩(wěn)定。
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老師您看一下這個(gè)185的個(gè)稅是怎么算出來(lái)的
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:24
#稅務(wù)師#
你好,稍等哈,我看下圖片
?閱讀? 3471
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老師 假如22年夠貨時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 ,企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)使用賬面價(jià)值,匯算清繳結(jié)束后也未取得發(fā)票,夠貨費(fèi)用不得扣除,如果在2024年取得發(fā)票費(fèi)用在22年扣除還是24年 不理解圖片中的話
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 18:31
#稅務(wù)師#
您好,是有22年扣除,更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過(guò)追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。
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老師,取得土地使用權(quán)建設(shè)經(jīng)營(yíng)廠房,需要繳納什么小稅種?契稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅,印花稅。對(duì)嗎?如果使用的是城鎮(zhèn)的耕地,還要繳納耕地占用稅?對(duì)嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 21:51
#稅務(wù)師#
您好,對(duì),然后最后如果是耕地,要繳納耕地占用稅
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什么是權(quán)益法核算?什么是成本法核算?權(quán)益法核算就是非同控,成本法核算就是同控嗎?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 09:35
#稅務(wù)師#
權(quán)益法核算就是長(zhǎng)投沒(méi)達(dá)到控制,成本法就是達(dá)到控制了(含同控和非同控)
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這些具體哪些業(yè)務(wù)涉及
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 20:35
#稅務(wù)師#
晚上好,題目的背景是什么呀
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什么叫進(jìn)口不征,出口不退,怎么理解
莊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 18:47
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)于進(jìn)口貨物來(lái)說(shuō),是在國(guó)外生產(chǎn)制造的,貨物并沒(méi)有享受我國(guó)的市政利益,因此進(jìn)口不征。 出口貨物由于實(shí)行零稅率,不僅是出口環(huán)節(jié)免稅,而且可以退還以前環(huán)節(jié)貨物負(fù)擔(dān)過(guò)的增值稅。 之所以要征收城建稅,是因?yàn)槲覀儑?guó)家的納稅人從事應(yīng)稅活動(dòng)的時(shí)候享受了我們國(guó)家的城市建設(shè)利益,相應(yīng)的城建稅的用途是用來(lái)繼續(xù)作為城市建設(shè)維護(hù)的。 比如A企業(yè)將生產(chǎn)材料銷售給B企業(yè),A企業(yè)繳納增值稅的同時(shí)需要繳納城建稅、教育費(fèi)附加,B企業(yè)購(gòu)買材料,負(fù)擔(dān)了增值稅。 然后生產(chǎn)加工產(chǎn)品出口,假設(shè)B企業(yè)享受免稅并退稅政策,那么B企業(yè)出口貨物免征增值稅,并且可以退還以前環(huán)節(jié)所負(fù)擔(dān)的增值稅。 如果相應(yīng)再退還城建稅給B企業(yè)的話,就會(huì)出現(xiàn)城建稅是由A企業(yè)繳納的,但是卻退還給了B企業(yè)這種不合理現(xiàn)象,所以規(guī)定出口退還增值稅的,不退還城建稅、教育費(fèi)附加。
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522題為什么選擇答案是B和d尤其是d這個(gè)數(shù)字537.88萬(wàn)是怎么來(lái)的?
張學(xué)娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 22:26
#稅務(wù)師#
你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
?閱讀? 3463
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試分析增值稅的稅代的申報(bào)實(shí)例
何萍香老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 14:40
#稅務(wù)師#
您好!麻煩您稍等一下
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物業(yè)公司開(kāi)了專戶,專款專用,打進(jìn)來(lái)的錢做那個(gè)科目?要開(kāi)發(fā)票交稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 17:31
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是打進(jìn)來(lái)什么錢?
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收購(gòu)舊貨的6萬(wàn)為什么也要交銷項(xiàng)稅?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 16:49
#稅務(wù)師#
您好,這是舊貨作價(jià)6萬(wàn)元,收到228,實(shí)際銷售是228+6的,這個(gè)不是金子,不能扣舊貨的抵的金額
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考中級(jí)會(huì)計(jì)必須要有初級(jí)會(huì)計(jì)證嗎?初級(jí)需要哪些條件,中級(jí)需要什么條件才能考
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:09
#稅務(wù)師#
(一)中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名人員應(yīng)具備下列基本條件: 1.具備大學(xué)??茖W(xué)歷,從事會(huì)計(jì)工作滿5年。 2.具備大學(xué)本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位,從事會(huì)計(jì)工作滿4年。 3.具備第二學(xué)士學(xué)位或研究生班畢業(yè),從事會(huì)計(jì)工作滿2年。 4.具備碩士學(xué)位,從事會(huì)計(jì)工作滿1年。 5.具備博士學(xué)位。 6.通過(guò)全國(guó)統(tǒng)一考試,取得經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)專業(yè)技術(shù)中級(jí)資格。
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這個(gè)月把公司使用5年的車輛賣掉,這個(gè)月還需要繼續(xù)計(jì)提折舊嗎
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 16:04
#稅務(wù)師#
你好,如果沒(méi)有折舊完,當(dāng)月是需要計(jì)提折舊的
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老師,稅務(wù)師證書的介紹
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 22:49
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)師證書含金量還可以的,比較實(shí)用,涉稅實(shí)務(wù)跟我們工作很接近。 有證薪水也比普通職員更為豐厚。稅務(wù)師需要經(jīng)過(guò)考試認(rèn)證,可以在會(huì)計(jì)、金融和法律領(lǐng)域擔(dān)任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和其他專業(yè)人士的職務(wù)
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老師好,安裝服務(wù)不是服務(wù)嗎?為什么是9個(gè)點(diǎn)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 21:47
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是建筑服務(wù),是按9個(gè)點(diǎn)
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這一科是相關(guān)法律嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 14:59
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 3432
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在涉稅實(shí)務(wù)考試中:圖中圈起來(lái)的兩個(gè)科目會(huì)是考試的扣分點(diǎn)么
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 13:15
#稅務(wù)師#
您好 如果科目有誤 會(huì)被扣分的
?閱讀? 3428
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老師您好,中級(jí)會(huì)計(jì)師和稅務(wù)師相比起來(lái)哪個(gè)難度高一些
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 12:00
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師要難些的,考5門
?閱讀? 3424
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳賬載金額和稅收金額的差異是什么
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 13:21
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)差異就是看各個(gè)科目費(fèi)用具體來(lái)判斷的
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A企業(yè)收購(gòu)B企業(yè)股東(股東為個(gè)人,未實(shí)繳)99%的股份,雙方均需要納什么稅?AB公司分別怎么做賬呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 14:46
#稅務(wù)師#
你好,轉(zhuǎn)讓金額是多少的?
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在不知道B型號(hào)卷煙是否為A或者B類卷煙的時(shí)候,怎么確定每條價(jià)格是否大于70呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 15:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 題目會(huì)給你總價(jià)的,你要自己除,然后判斷
?閱讀? 3418
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免增值稅,所得稅的畜牧業(yè)公司,其他還會(huì)繳到那些稅。請(qǐng)列舉下,謝謝。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 11:30
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要看情況了,比如印花稅。 如果你有車的話,就可能有車輛購(gòu)置稅,車船稅,個(gè)人所得稅等等。
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提問(wèn):0退稅率的貨物 用市場(chǎng)采購(gòu)模式出口,也要正常開(kāi)票么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 11:49
#稅務(wù)師#
你好!是的呃,是要開(kāi)票的
?閱讀? 3414
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老師好:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè),捐贈(zèng)支出扣除比例是應(yīng)納稅額的30%嗎?不可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 21:41
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 比例是應(yīng)納稅額的30%
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紅沖了一張年底的票,紅沖的票的銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)留抵呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 14:37
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未應(yīng)交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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計(jì)算土地增值稅的時(shí)候,耕地占用稅,不是不讓扣除的嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:07
#稅務(wù)師#
”耕地占用稅"是否允許在計(jì)算 土地增值稅時(shí),作為開(kāi)發(fā)成本扣 除? 允許扣除。 《土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì) 則》第七條規(guī)定: 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本,是指納稅人 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的成本, 包括土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期 工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè) 施費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接 費(fèi)用。 接著,進(jìn)一步說(shuō)明了土地征用 及拆遷補(bǔ)償費(fèi)扣除的內(nèi)容: 包括土地征用費(fèi)、耕地占用 稅、勞動(dòng)力安置費(fèi)及有關(guān)地上、地 下附著物拆遷補(bǔ)償?shù)膬糁С?、安?動(dòng)遷用房支出等。
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老師好!A不是自產(chǎn)用于集體福利增值稅視同銷售嗎?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 12:53
#稅務(wù)師#
你好,自產(chǎn)貨物用于辦公或者經(jīng)營(yíng)不是 視同銷售,不是用于福利
?閱讀? 3408
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