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老師,請(qǐng)問裝修費(fèi)是當(dāng)月攤銷,還是次月攤銷呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:47
#稅務(wù)#
您好,裝修完工后的下月開始攤銷
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小規(guī)模納稅人實(shí)繳注冊(cè)資本時(shí),印花稅有沒有減免政策?還有小規(guī)模納稅人租賃廠房,需要繳納那些稅種?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/18 11:34
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人實(shí)繳注冊(cè)資本時(shí),印花稅減半再減半
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老師求解一下
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:04/16 20:27
#稅務(wù)#
您好! 正在計(jì)算中,請(qǐng)稍等
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老師,想注銷公司,提示高風(fēng)險(xiǎn),不能走簡(jiǎn)易注銷,普通注銷是不是要查賬。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不一定都要查。
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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬的帳載金額,實(shí)際金額,稅收金額,分別怎么填寫呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/28 22:58
#稅務(wù)#
是職工薪酬明細(xì)表中,就是賬載金額就是你們計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際金額就是發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資,稅收金額就是你們申報(bào)的個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
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老師你好,初創(chuàng)公司有進(jìn)項(xiàng)稅(與主營(yíng)無關(guān)),無銷項(xiàng)稅。電子稅務(wù)局,進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào),數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入了其他欄-本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,是什么原因?為啥沒有導(dǎo)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這欄呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/09 19:38
#稅務(wù)#
您好,您的表是對(duì)的哦 第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對(duì)結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
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查賬征收個(gè)體戶老板需要有工資社保嗎。有員工嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/10 21:08
#稅務(wù)#
你好!有員工的需要話需要申報(bào),到但是不包括老板本身
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你好,現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金期末余額是一樣的吧
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/26 22:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是一樣的,一樣
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請(qǐng)問2023年稅務(wù)稽查的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,未在當(dāng)月申報(bào),直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達(dá)繳納,賬計(jì)入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”?,F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳,在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算表如何填列,謝謝!
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:35
#稅務(wù)#
您好,不對(duì),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
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公司跟個(gè)人租賃鋪面的一部分做辦公場(chǎng)所,這個(gè)由什么稅要交?這個(gè)鋪面是個(gè)人轉(zhuǎn)租給公司的
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:58
#稅務(wù)#
您好,轉(zhuǎn)租就沒有房產(chǎn)稅,增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)人所得稅
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分錄怎么寫
向陽老師
??|
提問時(shí)間:04/12 22:43
#稅務(wù)#
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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老師刪除之前的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在哪里刪除哈,用誰的賬號(hào)刪除
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:19
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 要登錄法人賬號(hào)刪除的
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老師,您好!2023年還可以留底退稅的行業(yè)有哪些???謝謝!
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/16 21:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增量留抵稅額,這次將范圍擴(kuò)大到全部制造業(yè),以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)馄髽I(yè)
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老師財(cái)稅合規(guī)師有用嗎?國(guó)家認(rèn)可嗎?有含金量嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/28 17:11
#稅務(wù)#
財(cái)稅合規(guī)師是財(cái)稅領(lǐng)域中一個(gè)新興且重要的職業(yè),其職責(zé)在于確保企業(yè)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)。有用的,國(guó)家也認(rèn)可
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老師你好,公司去年購進(jìn)一臺(tái)旋挖鉆機(jī),開票商品名稱寫的是 建筑工程機(jī)械*旋挖鉆機(jī),現(xiàn)在公司想賣出,開票時(shí)的商品名稱是不是跟進(jìn)項(xiàng)時(shí)一樣?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:26
#稅務(wù)#
是的,跟購入時(shí)的稅目和名稱一致
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老師您好,我們?nèi)ゴ髲d柜臺(tái)核定數(shù)電稅種,說我們是灰名單,請(qǐng)問這個(gè)灰名單表示什么意思
宋老師2
??|
提問時(shí)間:06/05 10:40
#稅務(wù)#
你好!稅收“灰名單”是指為強(qiáng)化對(duì)稅收違法行為的預(yù)警、阻斷和管控,切實(shí)提高納稅人依法納稅意識(shí)和稅法遵從度,推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè),稅務(wù)稽查部門對(duì)達(dá)到稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象系列文件認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的案件當(dāng)事人及關(guān)聯(lián)方、相關(guān)人員,將以上企業(yè)及個(gè)人列入稅收“灰名單”管理,并將信息推送相關(guān)部門共同實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管。
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公司結(jié)算卡里面的錢,可以直接用公戶轉(zhuǎn)給結(jié)算卡嗎,
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/09 17:13
#稅務(wù)#
不需要轉(zhuǎn)結(jié)算卡, 結(jié)算卡里面和這個(gè)基本戶里面是一個(gè)
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非貨幣性資產(chǎn)投資,為什么是長(zhǎng)投,不能按照股東入股一樣,做實(shí)收資本呢?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:06/10 21:56
#稅務(wù)#
你好同學(xué),因?yàn)椴皇前l(fā)行股票,而是把非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了,所以只能作投資和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),不能作實(shí)收資本。
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企業(yè)注銷后,有外債還可以收回嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/21 15:30
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 這個(gè)跟對(duì)方溝通,有些可以收回的
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電子專用發(fā)票開錯(cuò)了需要紅沖,對(duì)方不同意紅沖怎么辦?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/29 14:47
#稅務(wù)#
如果對(duì)方不同意紅沖,可以嘗試與對(duì)方進(jìn)行溝通,說明紅沖的必要性和重要性,以及如果不進(jìn)行紅沖可能帶來的后果。如果溝通無效,可以尋求稅務(wù)部門的幫助,由稅務(wù)部門介入?yún)f(xié)調(diào)解決。
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請(qǐng)問一下老師,更正四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本月金額是指的四季度金額,不是單單12月的金額對(duì)吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:50
#稅務(wù)#
是,本月金額是指的四季度金額
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貿(mào)易公司,前期沒弄好退稅備案,目前退不了稅,但進(jìn)項(xiàng)一直在增加,那這部分進(jìn)項(xiàng)是先留著等退稅再勾選,還是來了發(fā)票當(dāng)月就要勾選,怎么做賬,分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/10 13:42
#稅務(wù)#
留著以后再勾選就可以 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
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社保里面的年度繳費(fèi)工資申報(bào)怎么作廢,員工已經(jīng)離職了,下載申報(bào)成功了,怎么作廢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 12:39
#稅務(wù)#
您好, 不用作廢,直接在社保官網(wǎng)減員就可以了
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老師,我想問一下,就是我們公司買一輛車,比如說10萬,然后給老板的親戚開,這個(gè)可以慢慢把這個(gè)買車的錢,慢慢就抵消了嗎?從稅或者成本上?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 03:59
#稅務(wù)#
...
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老師問一下,普票按那個(gè)金額如成本?
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/21 10:49
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,普票按價(jià)稅合計(jì)入成本
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老師您好,我想問一下我們有兩筆業(yè)務(wù)一筆業(yè)務(wù)收入145000.一筆成本138500,兩筆都用了現(xiàn)金收支,這樣可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/24 23:05
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,沒問題的哈
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員工為公司墊付費(fèi)用,不是差旅費(fèi),就是經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用,但是沒有發(fā)票,那能不能報(bào)銷,
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:38
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),沒有發(fā)票原則上是不能報(bào)銷的。
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小規(guī)模,去年25收入,37耗材成本被查,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話,需要補(bǔ)的所得稅和增值稅計(jì)算能給我列一下嗎?大約多少錢?另外滯納金一般是按什么比例繳納?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 15:17
#稅務(wù)#
您好,滯納金是這次要補(bǔ)的稅金按應(yīng)交時(shí)間每日萬分之5來交的。 題中信息不全,如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話,預(yù)收款沒有給呀,另外37耗材成本被查,是這些成本全部不能稅前扣除么,能不能給一下,23年我們申報(bào)利潤(rùn)是多少,現(xiàn)在要調(diào)整多少,我來計(jì)算補(bǔ)多少稅
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代理記賬銷售話術(shù)900句
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/10 11:46
#稅務(wù)#
...
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匯算清繳的累計(jì)折舊累計(jì)金額小于本年累計(jì),加上了去年處置的借方金額還是小于,看了下科目,前年的時(shí)候這個(gè)辦公家具處置了很多,就已經(jīng)是累計(jì)折舊是借方余額了,導(dǎo)致現(xiàn)在怎么加都會(huì)小于本年的金額,怎么調(diào),會(huì)出現(xiàn)處理了導(dǎo)致累計(jì)折舊是借方余額的情況不
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/26 23:41
#稅務(wù)#
你好,處置固定資產(chǎn)不應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致累計(jì)折舊出現(xiàn)借方余額,是否記賬有誤
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