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老師,請問23年的工資是不是只要在5月底錢付完就不用納稅調(diào)增?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 20:52
#稅務(wù)#
您好,是的,就是這樣的
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老師,自己購買廠房,需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:48
#稅務(wù)#
您好, 企業(yè)購買廠房,購買方需要繳納契稅、印花稅。之后涉及繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 繳納印花稅,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額的0.5‰。 繳納契稅,土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,以成交價格為計稅依據(jù),契稅稅率為百分之三至百分之五。 房產(chǎn)稅的稅率,依照房產(chǎn)余值計算繳納的,稅率為1.2%;依照房產(chǎn)租金收入計算繳納的,稅率為12%。 土地使用稅按年計算、分期繳納。繳納期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。 土地使用稅每平方米年稅額如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元。
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固定成本在實物操作中計提包含那些項目?折舊,還有那些,怎么從會計科目中找到這個固定成本?
廖君老師
??|
提問時間:04/16 08:19
#稅務(wù)#
您好,有固定資產(chǎn) ,累計折舊 。就從科目余額表中找到這2個科目 ,固定資產(chǎn)就是我們原始投入,減累計折舊 就是目前固定資產(chǎn)凈值
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車輛購置稅由哪個主體單位申報?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 15:21
#稅務(wù)#
車輛購置稅由購買方申報
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老師好,多功能抑塵車,怎么個抵稅法?這屬于環(huán)保車
易 老師
??|
提問時間:04/20 17:28
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批轉(zhuǎn)為公司免稅項目工程建設(shè)用,是要進行納稅調(diào)減嗎?
易 老師
??|
提問時間:04/24 15:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
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老師,早上好!我想問一下匯算清繳的財務(wù)報表,需不需要蓋章再上傳,還是直接上傳就可以了呢,謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:25
#稅務(wù)#
你好,直接填數(shù)就可以了,這個不用蓋章。
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老師,臨時工干了3個月(2.3.4月),但是到最后一個月才統(tǒng)一支付的工資,個稅要是5月統(tǒng)一申報.那就要交個稅?但是每月實際算下來沒超5000元,不用交個稅
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:14
#稅務(wù)#
您好,把入職日期寫寫2.1日,不是寫5.1就不用交個稅了,能扣3個5000
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老師,我們公司前幾年投資了一個重整的企業(yè),房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)應(yīng)該以什么價值計征最合適
郭老師
??|
提問時間:06/10 18:38
#稅務(wù)#
房屋原值 你們投資對方屬于兩個企業(yè) 你還是按你的房屋原值繳納
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老師個體戶異常如何處理
麗媛老師
??|
提問時間:06/10 18:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補報年報、平時按時提交年報,工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請原地址解鎖,工商局會來電核實,通過后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動解除非正常狀態(tài),無需納稅人專門申請解除
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還有成品油的進項認證順序是什么呢?先增值稅認證還是先消費稅認證。
宋生老師
??|
提問時間:05/27 20:12
#稅務(wù)#
你好!這個沒有先后,都可以的
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老師,公司固定資產(chǎn)房子轉(zhuǎn)賣個人需要交什么稅,怎么樣才能少交稅?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/25 09:33
#稅務(wù)#
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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老師你好,初創(chuàng)公司有進項稅(與主營無關(guān)),無銷項稅。電子稅務(wù)局,進項稅填報,數(shù)據(jù)準備區(qū)導(dǎo)入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入了其他欄-本期認證相符的增值稅專用發(fā)票,是什么原因?為啥沒有導(dǎo)入待抵扣進項稅額-本期認證相符且本期未申報抵扣這欄呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/09 19:38
#稅務(wù)#
您好,您的表是對的哦 第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
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系統(tǒng)上有個財報需要填寫,但是我點進去就是第二個圖,沒有表格要填,這是什么原因
apple老師
??|
提問時間:05/26 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個表是財報年報 就是讓你填寫 2023 年的財報的。 是不是填寫過了, 如果不是,給稅局打電話。因為。每個地方的申報畫面不一樣的。且有的公司還不需要申報
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電子專用發(fā)票開錯了需要紅沖,對方不同意紅沖怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:05/29 14:47
#稅務(wù)#
如果對方不同意紅沖,可以嘗試與對方進行溝通,說明紅沖的必要性和重要性,以及如果不進行紅沖可能帶來的后果。如果溝通無效,可以尋求稅務(wù)部門的幫助,由稅務(wù)部門介入?yún)f(xié)調(diào)解決。
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老師財稅合規(guī)師有用嗎?國家認可嗎?有含金量嗎
venus老師
??|
提問時間:05/28 17:11
#稅務(wù)#
財稅合規(guī)師是財稅領(lǐng)域中一個新興且重要的職業(yè),其職責(zé)在于確保企業(yè)的財務(wù)和稅務(wù)活動符合相關(guān)法律法規(guī)和政策標準。有用的,國家也認可
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母公司將自己的廠房免費給自己的全資子公司使用,需要交哪些稅?子公司免費使用母公司的場地,需要提租金費用嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/27 14:25
#稅務(wù)#
你好,繳納房產(chǎn)稅和印花稅
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老師您好,我是自己開了個小公司,然后想分析商品毛利,利潤分析,還有合理避稅的一些問題,不知道該往哪個方向?qū)W習(xí)
小鎖老師
??|
提問時間:04/15 17:03
#稅務(wù)#
您好,那這樣的話,其實學(xué)好稅法,這個就行
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稅務(wù)會計解題過程
左老師
??|
提問時間:04/18 16:23
#稅務(wù)#
關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*關(guān)稅稅率 其中賣方傭金應(yīng)計入完稅價格中 (3000000+120000+380000)*0.1=350000
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小微企業(yè)匯算清繳時,系統(tǒng)提供只填圖上的幾個表,其中我公司有業(yè)務(wù)招待費是放在管理費用下面科目,現(xiàn)在進行調(diào)增,但是找不到這個的納稅調(diào)增明細表,不知道填在哪里,難道是在填主表哪里的管理費用把數(shù)據(jù)減下來后的余額進行填寫?
郭老師
??|
提問時間:05/26 12:02
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表,這3個沒有選擇。這3個必須要選擇的招待費調(diào)增,是在納稅調(diào)整明細表扣除項目第三行里面。
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老師總分公司的業(yè)務(wù)單獨核算單獨記賬的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 11:05
#稅務(wù)#
您好,你們分公司是獨立核算的
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小規(guī)模開3%的普票,是免稅嗎,沒有超30萬
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 19:49
#稅務(wù)#
你好,季度沒有超過30萬免稅。
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查賬征收個體戶老板需要有工資社保嗎,需要員工嗎,需要備案財務(wù)制度嗎,需要開對公賬戶嗎,下個月才開始季度報稅,今年4月份成立的
廖君老師
??|
提問時間:06/10 21:11
#稅務(wù)#
您好,個體戶老板不能申報工資個稅,員工可以的, 需要備案財務(wù)制度,可以不開對公賬戶(經(jīng)營者個人賬戶可以,不強制開公賬戶)
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你好老師,電子稅務(wù)局上顯示企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除是什么意思啊,讓我反饋,我沒看懂
盛宇老師
??|
提問時間:05/25 17:12
#稅務(wù)#
您好,對方已經(jīng)作廢的發(fā)票被您企業(yè)稅前列支了。
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現(xiàn)在遇到一個特別尷尬的問題。個人所得稅手續(xù)費返還,我看您這邊的繼續(xù)教育在說是應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入,同時貸應(yīng)交稅費,我無法理解,非經(jīng)營所得為何要進入其他業(yè)務(wù)收入,并且還要繳納增值稅,您能幫忙解釋一下么?
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:29
#稅務(wù)#
個人所得稅法》第十一條規(guī)定:對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財稅(2016)36號文件、代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
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老師,一般納稅人公司,2022年我把進項稅額當做成本結(jié)賬了,2023年做一筆調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額8萬, 貸:利潤分配-未分配利潤8萬,現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅年報,也要在納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增這8萬嘛
bamboo老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
您好 是的 申報企業(yè)所得稅年報,也要在納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增這8萬
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社保里面的年度繳費工資申報怎么作廢,員工已經(jīng)離職了,下載申報成功了,怎么作廢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 12:39
#稅務(wù)#
您好, 不用作廢,直接在社保官網(wǎng)減員就可以了
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你好,現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負債表中貨幣資金期末余額是一樣的吧
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 22:35
#稅務(wù)#
您好,這個的話是一樣的,一樣
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老師您好,我們?nèi)ゴ髲d柜臺核定數(shù)電稅種,說我們是灰名單,請問這個灰名單表示什么意思
宋老師2
??|
提問時間:06/05 10:40
#稅務(wù)#
你好!稅收“灰名單”是指為強化對稅收違法行為的預(yù)警、阻斷和管控,切實提高納稅人依法納稅意識和稅法遵從度,推進社會信用體系建設(shè),稅務(wù)稽查部門對達到稅務(wù)稽查重點關(guān)注對象系列文件認定標準的案件當事人及關(guān)聯(lián)方、相關(guān)人員,將以上企業(yè)及個人列入稅收“灰名單”管理,并將信息推送相關(guān)部門共同實施嚴格監(jiān)管。
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老師月底,關(guān)于稅費結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該有哪些,希望全一點。附加稅還有增值稅的,一到稅我就有點蒙。一般納稅人企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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