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老師,臨時工干了3個月(2.3.4月),但是到最后一個月才統(tǒng)一支付的工資,個稅要是5月統(tǒng)一申報.那就要交個稅?但是每月實際算下來沒超5000元,不用交個稅
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:14
#稅務(wù)#
您好,把入職日期寫寫2.1日,不是寫5.1就不用交個稅了,能扣3個5000
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稅務(wù)會計解題過程
左老師
??|
提問時間:04/18 16:23
#稅務(wù)#
關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*關(guān)稅稅率 其中賣方傭金應(yīng)計入完稅價格中 (3000000+120000+380000)*0.1=350000
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老師個體戶異常如何處理
麗媛老師
??|
提問時間:06/10 18:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報年報、平時按時提交年報,工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請原地址解鎖,工商局會來電核實,通過后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動解除非正常狀態(tài),無需納稅人專門申請解除
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老師,利潤表1季度虧損,2季度盈利還要交企業(yè)所得稅嗎?去年也是虧損的
文文老師
??|
提問時間:05/24 10:52
#稅務(wù)#
可以先彌補(bǔ)虧損的
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老師您好,我是自己開了個小公司,然后想分析商品毛利,利潤分析,還有合理避稅的一些問題,不知道該往哪個方向?qū)W習(xí)
小鎖老師
??|
提問時間:04/15 17:03
#稅務(wù)#
您好,那這樣的話,其實學(xué)好稅法,這個就行
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老師,一般納稅人公司,2022年我把進(jìn)項稅額當(dāng)做成本結(jié)賬了,2023年做一筆調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額8萬, 貸:利潤分配-未分配利潤8萬,現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅年報,也要在納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增這8萬嘛
bamboo老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
您好 是的 申報企業(yè)所得稅年報,也要在納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增這8萬
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更正以前財務(wù)報表之后查詢時出現(xiàn)查詢列表為空是怎么回事呢
樸老師
??|
提問時間:04/13 17:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 選擇需要更正的對應(yīng)所屬期,點(diǎn)擊【新增】,重新保存發(fā)送后,即可覆蓋原財務(wù)報表
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還有成品油的進(jìn)項認(rèn)證順序是什么呢?先增值稅認(rèn)證還是先消費(fèi)稅認(rèn)證。
宋生老師
??|
提問時間:05/27 20:12
#稅務(wù)#
你好!這個沒有先后,都可以的
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老師,自己購買廠房,需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:48
#稅務(wù)#
您好, 企業(yè)購買廠房,購買方需要繳納契稅、印花稅。之后涉及繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 繳納印花稅,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額的0.5‰。 繳納契稅,土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,以成交價格為計稅依據(jù),契稅稅率為百分之三至百分之五。 房產(chǎn)稅的稅率,依照房產(chǎn)余值計算繳納的,稅率為1.2%;依照房產(chǎn)租金收入計算繳納的,稅率為12%。 土地使用稅按年計算、分期繳納。繳納期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。 土地使用稅每平方米年稅額如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元。
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老師,請問4月做的稅務(wù)登記,什么時間開始報個稅哇
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 18:05
#稅務(wù)#
你好,5月開始申報個稅
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老師,注冊資金實繳了之后,允許做減資嗎?
東老師
??|
提問時間:06/03 10:20
#稅務(wù)#
你好,可以辦理,可以辦理減資的手續(xù)的。
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查賬征收個體戶老板需要有工資社保嗎,需要員工嗎,需要備案財務(wù)制度嗎,需要開對公賬戶嗎,下個月才開始季度報稅,今年4月份成立的
廖君老師
??|
提問時間:06/10 21:11
#稅務(wù)#
您好,個體戶老板不能申報工資個稅,員工可以的, 需要備案財務(wù)制度,可以不開對公賬戶(經(jīng)營者個人賬戶可以,不強(qiáng)制開公賬戶)
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老師月底,關(guān)于稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該有哪些,希望全一點(diǎn)。附加稅還有增值稅的,一到稅我就有點(diǎn)蒙。一般納稅人企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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固定成本在實物操作中計提包含那些項目?折舊,還有那些,怎么從會計科目中找到這個固定成本?
廖君老師
??|
提問時間:04/16 08:19
#稅務(wù)#
您好,有固定資產(chǎn) ,累計折舊 。就從科目余額表中找到這2個科目 ,固定資產(chǎn)就是我們原始投入,減累計折舊 就是目前固定資產(chǎn)凈值
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你好老師,電子稅務(wù)局上顯示企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除是什么意思啊,讓我反饋,我沒看懂
盛宇老師
??|
提問時間:05/25 17:12
#稅務(wù)#
您好,對方已經(jīng)作廢的發(fā)票被您企業(yè)稅前列支了。
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老師總分公司的業(yè)務(wù)單獨(dú)核算單獨(dú)記賬的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 11:05
#稅務(wù)#
您好,你們分公司是獨(dú)立核算的
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老師,這個風(fēng)險提示是什么意思?
郭老師
??|
提問時間:05/24 15:04
#稅務(wù)#
有提示里面有一個滯納金0.1你沒有填寫,你去查一下到
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消費(fèi)稅題目
小默老師
??|
提問時間:04/12 16:51
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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老師勞務(wù)票該怎么開大類寫什么小類系什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 10:58
#稅務(wù)#
您好,開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
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老師,請問一下賬載金額怎么填寫?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/25 14:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額,填寫賬面計提的金額。
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現(xiàn)在遇到一個特別尷尬的問題。個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,我看您這邊的繼續(xù)教育在說是應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入,同時貸應(yīng)交稅費(fèi),我無法理解,非經(jīng)營所得為何要進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入,并且還要繳納增值稅,您能幫忙解釋一下么?
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:29
#稅務(wù)#
個人所得稅法》第十一條規(guī)定:對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財稅(2016)36號文件、代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
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小規(guī)模開3%的普票,是免稅嗎,沒有超30萬
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 19:49
#稅務(wù)#
你好,季度沒有超過30萬免稅。
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車輛購置稅由哪個主體單位申報?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 15:21
#稅務(wù)#
車輛購置稅由購買方申報
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老師,這道題應(yīng)該如何計算?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/25 16:48
#稅務(wù)#
你好 稍等計算一下
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年度中旬小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后小規(guī)模增值申報表的數(shù)據(jù)不會累計到一般納稅人的增值稅申報表中,填寫企業(yè)所得稅時營業(yè)收入那一欄提示的收入是增值稅一般納稅人申報表中的增值稅累計稅額,缺少了小規(guī)模的增值稅累計額,與實際不符,要怎么修改呢
微微老師
??|
提問時間:05/24 11:55
#稅務(wù)#
您好,看說明原因,能否通過的呢。
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母公司將自己的廠房免費(fèi)給自己的全資子公司使用,需要交哪些稅?子公司免費(fèi)使用母公司的場地,需要提租金費(fèi)用嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/27 14:25
#稅務(wù)#
你好,繳納房產(chǎn)稅和印花稅
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老師,個稅申報的工資比實際發(fā)的工資高,個稅已經(jīng)扣了。這個應(yīng)該怎么處理呢?
東老師
??|
提問時間:05/24 17:18
#稅務(wù)#
你好,這種情況最簡單的辦法就是下個月申報的時候可以少申報一點(diǎn)兒收入。
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老師:請問一下超市日光燈壞了采購更壞了一批,金額2000多元,是先入庫再領(lǐng)出,借:庫存商品-燈 貸:銀行存款 然后領(lǐng)用,借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品-燈;還是直接記管理費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,這個的話是直接做管理費(fèi)用,這個就行
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老師,工資扣了工會會費(fèi)怎么申報個稅
宋生老師
??|
提問時間:06/11 08:52
#稅務(wù)#
您好!公費(fèi)經(jīng)費(fèi)是公司承擔(dān),不應(yīng)該從公司員工的工資里面扣。
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老師求解一下
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:04/16 20:27
#稅務(wù)#
您好! 正在計算中,請稍等
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