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22年開(kāi)的票,忘作廢了?,F(xiàn)在還能紅沖嗎。負(fù)數(shù)的營(yíng)收是應(yīng)該入在22年還是今年?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 19:51
#建筑#
你好,還可以紅沖,負(fù)數(shù)的確認(rèn)在今年,也就是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的那個(gè)月
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請(qǐng)問(wèn)一下2024年最后一個(gè)季度有購(gòu)買材料的成本票,因?yàn)闆](méi)有收入,報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)就沒(méi)有填寫成本,2025年一月份有收入,這個(gè)成本票該怎么做賬,相當(dāng)于票是去年的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:42
#建筑#
同學(xué)你好 那成本就寫在一月
?閱讀? 49
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老師,我是被**方,結(jié)算內(nèi)含罰款,我讓**方開(kāi)全額發(fā)票,對(duì)方不愿意,說(shuō)扣除罰款之后開(kāi)具發(fā)票,這樣不對(duì)吧?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:17
#建筑#
你好,罰款是誰(shuí)罰的?
?閱讀? 50
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一般納稅人,既有簡(jiǎn)易計(jì)稅,又有一般計(jì)稅,如果簡(jiǎn)易計(jì)稅為300稅額該項(xiàng)目不跨區(qū), 一般計(jì)稅為600稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額300,預(yù)繳一般計(jì)稅200,那么本期應(yīng)繳納多少增值稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:13
#建筑#
你好,這個(gè)是300+600-300-200,=400 就是這樣了
?閱讀? 57
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)年末都要申報(bào)那些險(xiǎn)種,我現(xiàn)在申報(bào)了增值稅及附加稅,水利基金,印花稅,企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅,還有什么稅要申報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:41
#建筑#
你直接看代辦事項(xiàng)是否有沒(méi)有申報(bào)的?
?閱讀? 50
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老師,我2022年有一筆企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,分錄要怎么做啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:31
#建筑#
你好,你現(xiàn)在要補(bǔ)充計(jì)提的話,借,以前度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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有個(gè)公司給另外一家公司付款。但是這家收款公司要用另外一家給這家付款公司開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在這個(gè)收款的公司要求這個(gè)付款公司把三個(gè)月之前的發(fā)票給他退回,說(shuō)要走勞務(wù)派遣??墒歉犊罟径家呀?jīng)入完賬也交過(guò)稅了。這種情況是不是就很麻煩?是那個(gè)開(kāi)發(fā)票的公司科目入錯(cuò)了吧,要求人家給他退回。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:23
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)比較麻煩的。你和對(duì)方說(shuō)你已經(jīng)入賬,讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票來(lái)沖
?閱讀? 50
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在2022年度采購(gòu)的一筆15萬(wàn)的材料,一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)在再找他們開(kāi)發(fā)票,他們存在經(jīng)濟(jì)糾芬,現(xiàn)在開(kāi)不了發(fā)票,這種情況如何處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:14
#建筑#
還是正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
?閱讀? 73
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一般納稅人無(wú)票收入是不是也是按實(shí)際發(fā)生的事項(xiàng)來(lái)計(jì)稅?比如同類事項(xiàng),建筑工程9個(gè)點(diǎn),無(wú)票收入也是9個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:02
#建筑#
是的,就是你說(shuō)的那樣計(jì)算
?閱讀? 44
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請(qǐng)問(wèn)老師,大額發(fā)票都需要具備什么材料才能開(kāi),比如合同 銀行流水
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:59
#建筑#
你好,這是貨物的嗎?如果是的話,發(fā)票,發(fā)貨單、運(yùn)輸單。
?閱讀? 65
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請(qǐng)問(wèn) 建筑行業(yè)一般計(jì)稅加多少稅點(diǎn)才不虧?成本票需要提供多少?這個(gè)怎么算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:53
#建筑#
你好這個(gè)其實(shí)要看你自己能不能拿到發(fā)票。 如果你能夠拿到發(fā)票的話,一般稅負(fù)做到百分之三到百分之四之間就差不多
?閱讀? 58
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異地預(yù)繳的申報(bào)表怎么改?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:49
#建筑#
你好,是更正申報(bào)嗎?
?閱讀? 81
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老師 年終獎(jiǎng)需要計(jì)提嗎 怎么寫分錄
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:37
#建筑#
你好需要計(jì)提,和計(jì)提工資的分錄是一樣的
?閱讀? 63
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建筑公司異地預(yù)交稅款季度不超30不用預(yù)交,這30是看在預(yù)交地不超30還是看公司不超30
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:19
#建筑#
你好 看你預(yù)繳地的
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老師小規(guī)模企業(yè)虧損需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 15:24
#建筑#
對(duì),需要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的
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租的辦公室裝修,入哪個(gè)科目費(fèi)用呀?辦公費(fèi)嗎?這個(gè)專票能抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 15:13
#建筑#
專票能抵扣 ,可計(jì)管理費(fèi)用-裝修費(fèi)
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老師一般納稅人企業(yè)收入4100萬(wàn),利潤(rùn)額58萬(wàn)?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 15:06
#建筑#
那個(gè)正常的哈,據(jù)實(shí)做賬就行
?閱讀? 45
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老師小規(guī)模企業(yè)本年利潤(rùn)要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 15:05
#建筑#
是,小規(guī)模企業(yè)本年利潤(rùn)要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
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老師,這樣的發(fā)票可以用嗎?項(xiàng)目名稱:經(jīng)營(yíng)租賃*壓路機(jī)碾壓
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 13:54
#建筑#
同學(xué),你好 你是壓路機(jī)機(jī)械租賃嗎?
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老師您好,我們公司12月份有一筆銀行收款,但是沒(méi)有開(kāi)票,我想確認(rèn)為收入,應(yīng)該怎樣去處理。公司是一般納稅人。工程施工企業(yè)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 13:43
#建筑#
您好,你可以借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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老師工程結(jié)束,現(xiàn)在工程結(jié)算科目小于工程成本怎么結(jié)清科目余額
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 13:39
#建筑#
合計(jì)起來(lái),工程結(jié)算小于工程成本嗎?
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老師你好,公司農(nóng)民工賬戶2025年1月收到錢,1月份發(fā)12月和1月工資,銀行單備注12份工資,我可以12月所屬期發(fā)一部分工資嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:44
#建筑#
你好,實(shí)操中這個(gè)是可以的。
?閱讀? 44
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4月份老板買的白酒,對(duì)公付款,我計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,我現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用沖掉,多盈利些,交所得稅,怎么分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:15
#建筑#
那么你匯算的時(shí)候把招待費(fèi)的直接稅收金額為0就是
?閱讀? 53
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老師您好! 收入6000萬(wàn),利潤(rùn)率2.8,怎么算企業(yè)所得稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:08
#建筑#
同學(xué)你好 6000*2.8%*25% 是這樣計(jì)算的哦
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老師:您好!公司內(nèi)銷出口,請(qǐng)問(wèn)增值稅稅率如何計(jì)算,綜合稅率又如何計(jì)算
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:03
#建筑#
增值稅稅率計(jì)算 內(nèi)銷業(yè)務(wù): 一般納稅人通常為 13%(部分貨物 9%),銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率;小規(guī)模納稅人征收率 3%,應(yīng)納稅額 = 銷售額 × 征收率。 出口業(yè)務(wù):一般適用零稅率。生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行免抵退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅辦法。 增值稅綜合稅率計(jì)算 生產(chǎn)型出口企業(yè)綜合稅負(fù)率 =(當(dāng)期免抵稅額 + 當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷售額 + 當(dāng)期按適用稅率申報(bào)銷售額)×100%。其中,當(dāng)期應(yīng)納稅額、免抵稅額等各有其計(jì)算方式。
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老師公司11月無(wú)人上社保還需要申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:54
#建筑#
你好,是指申報(bào)社保還是?
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老師您好 老師我家是小規(guī)模24年一共:收入89000 成本:5 萬(wàn) 工資:5萬(wàn)多 工資(是對(duì)公賬戶給工人轉(zhuǎn)的錢)個(gè)稅報(bào)的也是5萬(wàn)多 老師現(xiàn)在利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 老師我就是想問(wèn)一下我想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,我怎么做賬呀
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:54
#建筑#
你好,只能是在匯算清繳的時(shí)候人為調(diào)整費(fèi)用
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老師,我有個(gè)項(xiàng)目合同審定金額110403.21元,開(kāi)票金額也是110403.21元,甲方那邊撥款少撥了8744.8元,這個(gè)款作為開(kāi)票稅點(diǎn)扣除費(fèi),也就是甲方那邊不給我我們付了,這個(gè)賬我這邊怎么下賬呢,因?yàn)橘~上始終有8744.8元在應(yīng)收賬款里面掛著呢,這個(gè)怎么下賬呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:46
#建筑#
借營(yíng)業(yè)外支出。待應(yīng)收賬款。
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老師我公司收到云信咋做會(huì)計(jì)分錄、我公司又把云信背書了這種咋做會(huì)計(jì)分錄啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:44
#建筑#
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)。
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老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金按照上年在職人數(shù)*1.5,這個(gè)上年在職人數(shù)是一個(gè)月的平均數(shù)嗎。
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:41
#建筑#
您好,是的,是每個(gè)月的平均在職人數(shù)
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