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這題計(jì)算處置損益為什么沒有計(jì)算2024年的折舊,直接拿處置收到的價(jià)款跟2023年末賬面價(jià)值對比?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/21 10:31
#CPA#
同學(xué),你好 年末賬面價(jià)值=490-(490-10)/20x3=418(萬元),大于可收回金額,應(yīng)確認(rèn)減值準(zhǔn)備=418-340=78(萬元),減值后賬面價(jià)值=340(萬元);處置前賬面價(jià)值=340-3401/1712=330(7萬元),因此應(yīng)確認(rèn)處置損益380-330=50(萬元)。 參考分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 330 累計(jì)折舊 82 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 78 貸:固定資產(chǎn)490 借:銀行存款 380 貸:固定資產(chǎn)清理 330 資產(chǎn)處置損益 50
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收到消費(fèi)扶貧公共服務(wù)公司打來款項(xiàng)怎么入賬啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:42
#CPA#
公司提供了相關(guān)服務(wù)?
?閱讀? 406
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未使用的固定資產(chǎn)怎么還折舊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:35
#CPA#
未使用的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號--固定資產(chǎn)》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,包括未使用的固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按月計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計(jì)提折舊,從下月起不計(jì)提折舊
?閱讀? 439
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這個(gè)有沒有相關(guān)文件呢。
小趙老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:34
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您指的哪個(gè)地方的相關(guān)文件 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在賬上有1700萬元,幾個(gè)股東(公司股東)要以占比分這錢,以減資的名義,這樣可以嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:15
#CPA#
您好,可以的,我們賬上有未分配利潤(正)么,減資拿走的錢大于投入的資本的話,要交個(gè)稅的 、·減資過程原股東取得的資金不超過原有投入的注冊資本,不涉及個(gè)稅 ·超過部分屬于投資收益,需要繳納20%個(gè)稅
?閱讀? 405
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沖減去年附加稅 分錄紅沖 企業(yè)所得稅如何處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:03
#CPA#
是用的什么會計(jì)制度?
?閱讀? 405
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這題年數(shù)總和法為什么沒有考慮預(yù)計(jì)凈殘值?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/21 08:58
#CPA#
本題中 2024 年采用年數(shù)總和法時(shí)預(yù)計(jì)凈殘值為0,題干中已經(jīng)明確說明 “因技術(shù)進(jìn)步等原因,2024 年起該設(shè)備采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,假定預(yù)計(jì)可使用年限和減值不變,預(yù)計(jì)凈殘值為0”,所以在計(jì)算 2024 年折舊時(shí)按照預(yù)計(jì)凈殘值為0來計(jì)算。
?閱讀? 426
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合并報(bào)表,有同一控制內(nèi)部抵消;有合資;怎么做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/21 08:43
#CPA#
您好,您說的合資是我們不是100%控股么,我們也有這樣的子公司 以下是不是網(wǎng)上抄的,是工作中的總結(jié): 合并報(bào)表編制:1.合并報(bào)表先把負(fù)債表和利潤表簡單相加合并,在后面添加調(diào)整列,調(diào)整的的未分配利潤是子公司累計(jì)未分配利潤*母公司持股比例,下面列示少數(shù)股東權(quán)益等于子公司累計(jì)未分配利潤*少數(shù)股東持股比例 分錄是,借:實(shí)收資本 資本公積 貸:長期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益 借:未分配利潤 貸: 少數(shù)股東權(quán)益 2.合并利潤表把內(nèi)部交易調(diào)整抵銷,子公司的累計(jì)未分配利潤列示在利潤全下:歸屬于母公司股東的凈利潤(持續(xù)經(jīng)營凈利潤減少數(shù)股東損益), 少數(shù)股東損益(子公司累計(jì)未分配利潤*少數(shù)股東持股比例) 持續(xù)經(jīng)營凈利潤是合并報(bào)表的凈利潤 3.合并現(xiàn)金流量表就是內(nèi)部相互流量調(diào)整抵消。
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委托加工物資賬務(wù)處理會計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/21 08:04
#CPA#
你好,您是委托方,是嗎?
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什么企業(yè)發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)不得稅前扣除。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/21 07:17
#CPA#
您好,所有企業(yè)都不能扣呀,一般是沖減資本公積。這樣做是為了避免這些費(fèi)用直接影響當(dāng)期損益,從而影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29號)規(guī)定,企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除
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是這個(gè)題目,424 看解析還是有點(diǎn)不太懂,我感覺算出來的那個(gè)數(shù)量是,正常的數(shù)量
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:11/21 00:07
#CPA#
您好,這個(gè)可以理解為將數(shù)量設(shè)為X,使等式結(jié)果為目標(biāo)利潤。
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一般納稅人2024年8月,取得農(nóng)產(chǎn)品收購票,票面金額(價(jià)稅合計(jì)金額)1000元;2024年7月取得農(nóng)產(chǎn)品銷售票,票面金額2000元。 問題:1.上面的農(nóng)產(chǎn)品收購票和農(nóng)產(chǎn)品銷售票,是否需要勾選抵扣?2.如果不需要勾選抵扣,就是農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售票“開具”日期屬于哪個(gè)月,就在所屬期哪個(gè)月計(jì)算申報(bào)增值稅申報(bào)表附表二第6行的數(shù)據(jù),對嗎?3.比如該題,所屬期2024年7月增值稅申報(bào)表附表二第6行計(jì)算方法是:2000*0.09元,第8a行計(jì)算方法是:2000*0.01元,對嗎?4.那如果所屬期7月份忘記填報(bào)第6行和8a行,是在所屬期8月申報(bào)表中補(bǔ)充申報(bào)7月數(shù)據(jù),即填報(bào)7、8月累計(jì)數(shù)?還是嚴(yán)格按照農(nóng)產(chǎn)品銷售票開具日期,更正7月申報(bào)表,如實(shí)填報(bào)第6行、8a行數(shù)據(jù)?
金老師
??|
提問時(shí)間:11/20 22:59
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.現(xiàn)在電子稅務(wù)局可以勾選認(rèn)證了 2.是的,正常按照“開具”日期所屬月份計(jì)算申報(bào)增值稅申報(bào)表附表二第6行的數(shù)據(jù)。 3.所屬期2024年7月增值稅申報(bào)表附表二第6行計(jì)算方法是:2000*0.09元;第8a行計(jì)算方法是:2000*0.01元,這是正確的。 4.可以以后期間再勾選認(rèn)證 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1、下列關(guān)于境外經(jīng)營凈投資套期會計(jì)處理的表述中,不正確的是()。 C 對境外經(jīng)營凈投資的套期,包括對作為凈投資的一部分進(jìn)行會計(jì)處理的貨幣性項(xiàng)目的套期,應(yīng)當(dāng)按照類似于現(xiàn)金流量套期會計(jì)的規(guī)定處理. 老師,您好,請就這個(gè)選項(xiàng)能舉個(gè)例子嗎,是貨幣性項(xiàng)目就一定使用現(xiàn)金流量套期會計(jì)的處理方式嗎?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:11/20 22:49
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 現(xiàn)金流量套期,是對將來收到或支付的現(xiàn)金流有波動,為了規(guī)避這個(gè)波動,對應(yīng)的套期。 比如對境外的投資,因?yàn)閰R率變動,對應(yīng)導(dǎo)致的折算的人民幣金額波動,對應(yīng)套期,是現(xiàn)金流量套期 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2000-2000×(1-10%)-50-770嗎?提取是代表減的意思嗎老師,這道題不會算。
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:11/20 22:08
#CPA#
你好,同學(xué),可供投資者分配的利潤=770+2000-2000×10%-50=2520。提取代表減少的意思。
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增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二,1.任何時(shí)候,只要是適用加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn),8a行的計(jì)算方法都是:收購發(fā)票票面金額*0.01,對嗎?2.不同時(shí)間段,計(jì)算第6行即收購發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率是不同的,請歸納一下不同時(shí)間段使用的不同稅率分別是多少。3.目前計(jì)算第6行方法是:收購發(fā)票票面金額*0.09,對嗎?4.收購發(fā)票是免稅的,收購發(fā)票票面金額就是價(jià)稅合計(jì)金額=發(fā)票不含稅金額+稅(0元),對嗎?5.從哪些方面判斷農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)是否屬于深加工?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:59
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.是的,適用加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)時(shí),8a行的計(jì)算方法都是:收購發(fā)票票面金額*0.01。 2.按照目前執(zhí)行的稅率去記就可以了 目前是9%,購入時(shí)確認(rèn) 3.目前計(jì)算第6行的方法是:收購發(fā)票票面金額*0.09。 4.是的,可以這么理解 5.是否用于生產(chǎn)13%稅率的貨物等 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)14的波動30上下是多少怎么計(jì)算呢
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:58
#CPA#
你好,同學(xué),能詳細(xì)描述一下嗎
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結(jié)構(gòu)性存款的風(fēng)險(xiǎn)小嗎?為什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:39
#CPA#
您好,是的,風(fēng)險(xiǎn)小 資金的大部分用于存款,這部分資金不僅本金有保障,還有固定的利息,因此風(fēng)險(xiǎn)較低。
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有老師知道這個(gè)是怎么回事嗎?我在新單位,社保已經(jīng)增員了,但是繳納社保的時(shí)候失敗了,現(xiàn)在新單位說是舊單位的責(zé)任,舊單位也不清楚是怎么回事,如果知道,希望老師一個(gè)可行的方案
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:31
#CPA#
社保增員成功但繳費(fèi)失敗可能有多種原因: 一是原單位沒有及時(shí)辦理減員手續(xù),導(dǎo)致新單位無法正常繳費(fèi)。你可以聯(lián)系原單位,讓其核對減員時(shí)間和操作是否成功。 二是可能存在信息更新不及時(shí)的情況。比如你的社保信息(如身份證號碼、姓名等)有誤,這種情況下需要核對你的身份信息,確保新單位錄入的信息和社保系統(tǒng)中的信息完全一致。 三是系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致繳費(fèi)失敗。可以等待一段時(shí)間后,讓新單位重新嘗試?yán)U費(fèi)操作。 如果是原單位沒有及時(shí)減員,原單位需要在社保系統(tǒng)中盡快完成減員流程。若信息有誤,要及時(shí)聯(lián)系社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)更正信息。
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老師,投資性房地產(chǎn)可使用年限為40年,以公允價(jià)值計(jì)量,已出租5年后轉(zhuǎn)為自用,那么折舊年限是按35年還是按40年
于老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:12
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是35年 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,這段話不太懂,能舉個(gè)例子讓我理解一下嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:59
#CPA#
你等等,我給你查一下。
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老師,這種情況要怎么申報(bào)處理? 如果罰款是一定要到稅務(wù)局柜臺取辦理嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:22
#CPA#
您好,是 的,自已在網(wǎng)上申報(bào)不了,因?yàn)檫@是純罰款,不是稅務(wù)滯納金 還好公章去稅務(wù)大廳填表就可以了
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請問這個(gè)問題有錯(cuò)誤嗎,請指正
小趙老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:04
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是同一控制下的企業(yè)合并 長期股權(quán)投資=32000*0.8 不需要考慮公允價(jià)值35000的 后面的抵銷子公司所有者權(quán)益,對應(yīng)也是用32000的數(shù)據(jù) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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商譽(yù)減值測試具體怎么應(yīng)用在這個(gè)題目里
于老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:04
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 500的商譽(yù),合理分?jǐn)偟紸B資產(chǎn)組,然后分?jǐn)偟纳套u(yù)資產(chǎn)組對應(yīng)考慮計(jì)提減值 如果不能分?jǐn)?,是AB資產(chǎn)組賬面價(jià)值+500的商譽(yù)為整體,然后與可收回金額3500比較計(jì)算減值的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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逆向銷售怎么編制第二年合并抵消分錄,考慮所得稅影響
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:01
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 第一年 借:營業(yè)收入 1000 貸:營業(yè)成本 倒擠 存貨 10*(10-7) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用30*0.25 第二年 借:年初未分配利潤 貸:營業(yè)成本 6*3 存貨 4*3 借:遞延所得稅資產(chǎn) 4*3*0.25 所得稅費(fèi)用 6*3*0.25 貸:年初未分配利潤30*0.25 借:營業(yè)收入 120*10.5 貸:營業(yè)成本 120*7 存貨 120*(10.5-7) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 120*(10.5-7)*0.25 貸:所得稅費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1.一般納稅人某個(gè)月,取得農(nóng)產(chǎn)品收購票據(jù),票面金額(價(jià)稅合計(jì)金額)1000元,增值稅申報(bào)表附表二第6行“農(nóng)產(chǎn)品收購票據(jù)或者銷售票據(jù)稅額”填報(bào)多少?計(jì)算過程是什么? 2.附表二第8a行“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”,填報(bào)多少?計(jì)算過程是什么? 3.不同時(shí)間第6行、第8a的計(jì)算方法不一樣,對嗎?請梳理一下各個(gè)時(shí)間段第6行、第8a,分別是怎么計(jì)算的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/20 18:58
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.一般納稅人某個(gè)月,取得農(nóng)產(chǎn)品收購票據(jù),票面金額(價(jià)稅合計(jì)金額)1000元,增值稅申報(bào)表附表二第6行“農(nóng)產(chǎn)品收購票據(jù)或者銷售票據(jù)稅額”填報(bào)多少?計(jì)算過程是什么? 1000×9%=90 2.附表二第8a行“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”,填報(bào)多少?計(jì)算過程是什么? 1000×1%=10 3.不同時(shí)間第6行、第8a的計(jì)算方法不一樣,對嗎?請梳理一下各個(gè)時(shí)間段第6行、第8a,分別是怎么計(jì)算的? 購入時(shí)按照9%計(jì)算扣除填入第6行 領(lǐng)用于深加工時(shí),加計(jì)扣除1%,加計(jì)的1%填入8a 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師退稅可以在國稅系統(tǒng)查詢嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/20 17:21
#CPA#
你好,你指的是什么退稅
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老師C錯(cuò)在哪里了?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/20 17:04
#CPA#
選項(xiàng) C 是錯(cuò)誤的,因?yàn)樗环险畬徲?jì)的法定程序和規(guī)范。
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勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評!關(guān)財(cái)務(wù)比率問題
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/20 17:00
#CPA#
同學(xué)你好,我給你解答,麻煩你發(fā)一下題目吧,辛苦了
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勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評!關(guān)于外部增加資金的問題
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/20 16:55
#CPA#
同學(xué)你好,我給你解答,麻煩你發(fā)一下題目,辛苦了
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主營業(yè)務(wù)收入站總收入 占比 咋算
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/20 16:45
#CPA#
總收入就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 若無其他業(yè)務(wù)收入,占比就是100%
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