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你好,老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題,商貿(mào)公司賣(mài)酒的,10搭一,搭贈(zèng)的這個(gè)做在哪里啊,
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 08:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)十個(gè)還是11個(gè)?
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甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)2019年至 2021 年對(duì)丙股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱丙公司)投資業(yè)務(wù)的有關(guān)資料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司以銀行存款2000 萬(wàn)元購(gòu)入丙公司股份,另支付相關(guān)稅費(fèi) 10 萬(wàn)元。甲公司持有的股份占丙公司有表決權(quán)股份的 20%,對(duì)丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策具有重大影響,并準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有該股份。2019年4月1日,丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為9500萬(wàn)元。 (2)2019年11月1日,丙公司因合營(yíng)企業(yè)資本公積增加而調(diào)整增加資本公積 150 TiTLe (3)2019年度,丙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 400 萬(wàn)元(其中1^3 月份凈利潤(rùn)為 100萬(wàn)元)。 (4)2020年4月2日,丙公司召開(kāi)股東大會(huì),審議董事會(huì)于 2020 年3月 1日 提出的 2019 年度利潤(rùn)分配方案。審議通過(guò)的利潤(rùn)分配方案為:按凈利潤(rùn)的 10% 提取法定盈余公積金:按凈利潤(rùn)的 5%提取任意盈余公
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 15:57
#稅務(wù)#
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià)0元,印花稅怎么繳納
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 12:41
#稅務(wù)#
你好; 印花稅就是0 了 ; 你轉(zhuǎn)讓金額是0 ; 沒(méi)有計(jì)稅金額的
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)是所有的預(yù)付卡之類(lèi)的發(fā)票開(kāi)的都是不征稅的不?加油的預(yù)付卡發(fā)票也是嗎?那我先入這筆預(yù)付卡,后續(xù)要怎么沖呢?下次去加油或是購(gòu)物的話對(duì)方還會(huì)繼續(xù)開(kāi)票嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
你好,像加油費(fèi)的,而且加油的時(shí)候憑借這個(gè)小票報(bào)銷(xiāo)就可以。
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公司一直都是法人一個(gè)人,沒(méi)有發(fā)工資這些,年底有幾萬(wàn)利潤(rùn),但是還有應(yīng)收賬款二十多萬(wàn)。這樣的話法人需不需要繳稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 10:18
#稅務(wù)#
不分紅就不交個(gè)稅的。有利潤(rùn)就得申報(bào)所得稅5%
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老師,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于年度賬錯(cuò)誤的問(wèn)題,去年的一個(gè)代墊費(fèi)用我們做到了銷(xiāo)售費(fèi)用,導(dǎo)致去年企業(yè)利潤(rùn)負(fù)太多,我現(xiàn)在要把這個(gè)代墊的做成往來(lái),做其他應(yīng)收,把利潤(rùn)調(diào)上來(lái),我應(yīng)該怎么調(diào)賬本,調(diào)完賬我再去改申報(bào)表是吧?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:28
#稅務(wù)#
您好,把那個(gè)錯(cuò)的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ曩I(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn),匯算清繳要做加速折舊,請(qǐng)問(wèn)加速折舊表上要考慮殘值嗎?要怎么填呢
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:58
#稅務(wù)#
您好,不考慮殘值 的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě): 帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫(xiě),原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫(xiě),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫(xiě)
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營(yíng)業(yè)總收入含利潤(rùn)表上面主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:14
#稅務(wù)#
這個(gè)是不包含營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的
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您好! 請(qǐng)問(wèn)我司沒(méi)有取得產(chǎn)權(quán)證房屋對(duì)外出租,要繳納房產(chǎn)稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 09:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是房東繳納的,如果你們單位不是房東的,不需要。
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老師請(qǐng)問(wèn)稅收滯納金是不是在企業(yè)所得稅和在個(gè)人所得稅中一樣,都是不得扣除項(xiàng)目?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:02
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師,研發(fā)租房能進(jìn)研發(fā)費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 16:33
#稅務(wù)#
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用就可以計(jì)入
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老師,我公司想注銷(xiāo),但是有個(gè)股東聯(lián)系不上了,要怎么注銷(xiāo)啊?老板跟股東,股份各占50%
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:02
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)操作不了。找不到人,弄不了
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公司借個(gè)人款,利息有限制嗎,一般是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:13
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你要稅前扣除的話,就不能超過(guò)同期銀行貸款利率。
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老師,新公司法人7月1日成立的公司是否還需要監(jiān)事?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
你好,監(jiān)事肯定還是需要的。
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老師公戶的錢(qián)怎么轉(zhuǎn)到私戶
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:14
#稅務(wù)#
有網(wǎng)銀的,網(wǎng)銀登錄轉(zhuǎn)賬就可以的。每次轉(zhuǎn)賬在5萬(wàn)以內(nèi),一天不要超過(guò)50萬(wàn)。
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去年付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款沒(méi)有發(fā)票,掛賬其他應(yīng)付款怎么處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:58
#稅務(wù)#
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
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請(qǐng)問(wèn)老師公司被法院劃走的執(zhí)行款記營(yíng)業(yè)外支出了,匯算清繳申報(bào)在A102010營(yíng)業(yè)外支出列哪一項(xiàng)?非常損失?其他?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:41
#稅務(wù)#
清繳申報(bào)在A102010營(yíng)業(yè)外支出列 其他
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第四題的消費(fèi)稅稅額怎么算
CPA文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 15:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 計(jì)算公式如下 200*3%+(100+74.88)/(1+13%)*3%
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)出版方把稿費(fèi)直接打給了公司,這樣公司這邊算銷(xiāo)售嗎
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 17:07
#稅務(wù)#
你好; 這個(gè)是公司的稿酬嗎 ? 會(huì)記入其他業(yè)務(wù)收入的
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算是還能退稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:47
#稅務(wù)#
你好!多交了就可以退
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企業(yè)所得稅超過(guò)300萬(wàn)按多少稅率交
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:27
#稅務(wù)#
你好這個(gè)是按25%來(lái)交。
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所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開(kāi)專(zhuān)票?只是只能開(kāi)1%或者3%個(gè)點(diǎn)的票,如果有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的對(duì)不對(duì)?然后就是如果專(zhuān)票+普票季度一共沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),就只需要專(zhuān)票按開(kāi)票稅率納稅,普票是免稅的,季度專(zhuān)票+普票超過(guò)了30萬(wàn),普票按1%,專(zhuān)票按開(kāi)票稅率納稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 19:06
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)??梢蚤_(kāi)專(zhuān)票, 不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%,其他的是1%或者是3%。 開(kāi)專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,小規(guī)模他就直接抵扣不了,開(kāi)多少交多少增值稅 季度30萬(wàn)以內(nèi)專(zhuān)票需要交,普票可以免 最后一個(gè)是的
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老師,可以幫寫(xiě)一下這個(gè)題的會(huì)計(jì)分錄嗎?有點(diǎn)兒理解不了
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 18:07
#稅務(wù)#
您好,您是捐贈(zèng)業(yè)務(wù)不理解?
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公司名下買(mǎi)車(chē)有什么好處呢? 目前公司是虧損的,也不用交所得稅,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 13:22
#稅務(wù)#
你好,單位買(mǎi)車(chē)可以抵扣增值稅和所得稅,如果你是一般納稅人,所得稅如果是虧損的,這個(gè)有沒(méi)有都行,與車(chē)相關(guān)的所有的支出都可以做。
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新華廠僅生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,2019年9月初分別投產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,分別生產(chǎn)600件和400件,9月份有關(guān)資料如下: (1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計(jì)劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產(chǎn)品分別為4千克、8千克,車(chē)間 般耗用材料4000元。 (2)A B 產(chǎn)品共同耗用燃料費(fèi)用 40 000 (3)A、B產(chǎn)品共耗用電力費(fèi)用50000元,A、B兩種產(chǎn)品的單位生產(chǎn)工時(shí)分別為100和120小時(shí),車(chē)間照明等用電3000元 (4)應(yīng)付工資總額為150000元,其中生產(chǎn)A、B兩產(chǎn)品的工人工資分別為40000元和60000元,車(chē)間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資40000元,并假定職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。 (5)生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)6000元,辦公等費(fèi)用4000元 (6)設(shè)有供水和機(jī)修兩車(chē)間,發(fā)生
唐維文
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 11:31
#稅務(wù)#
你好,你的題目不完整呢
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一般納稅人供應(yīng)商?8個(gè)點(diǎn)的稅,我們給下游?幾點(diǎn)才不得虧呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 16:21
#稅務(wù)#
您好, 差不多給到這個(gè)點(diǎn)吧
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1. 2019年5月,甲公司計(jì)劃購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓并將其對(duì)外出租。2019年5月10日,甲公司與乙公司簽訂了租賃合同,約定自寫(xiě)字樓購(gòu)買(mǎi)之日起,該寫(xiě)字樓出租給乙公司,租期為5年。月末,甲公司購(gòu)入該寫(xiě)字樓,實(shí)際支付價(jià)款3 000萬(wàn)元,增值稅稅款270萬(wàn)元。根據(jù)租賃合同的規(guī)定,該寫(xiě)字樓于下月初出租給乙公司。請(qǐng)分別用兩種模式進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 02:14
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師,農(nóng)牧公司開(kāi)的現(xiàn)代服務(wù)—代養(yǎng)費(fèi)可以開(kāi)免稅稅的普通發(fā)票嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以開(kāi)免稅的發(fā)票。
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你好,審計(jì)把23年的些費(fèi)用調(diào)減了,說(shuō)應(yīng)該資本化,這樣24年我怎么做這個(gè)分錄呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:46
#稅務(wù)#
你好!她調(diào)到什么科目去了
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老師有個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題,有關(guān)于填那個(gè)基本信息的時(shí)候,有一欄是當(dāng)年分配的股息紅利等權(quán)益性投資收益金額。我現(xiàn)在做的是2023年的匯算清繳,那是指2023年公司決定分配的股息紅利嗎?還是說(shuō)24年分配的23年了?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 14:28
#稅務(wù)#
您好,23年有決議就是23年的。如果有分紅等決議,就需要填,沒(méi)有就不用填
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