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老師,匯算時職工薪酬調(diào)增了賬上需要調(diào)整處理嗎?招待費(fèi)調(diào)增后賬上需要調(diào)整處理嗎?虛擬暫估的調(diào)增是不是直接做一張沖應(yīng)付-暫估的分錄就可以
冉老師
??|
提問時間:05/22 10:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 如果是多計(jì)提,多暫估的,本期直接沖回的
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公司一直都是法人一個人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應(yīng)收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/26 10:18
#稅務(wù)#
不分紅就不交個稅的。有利潤就得申報(bào)所得稅5%
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所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開專票?只是只能開1%或者3%個點(diǎn)的票,如果有專票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的對不對?然后就是如果專票+普票季度一共沒有超過30萬,就只需要專票按開票稅率納稅,普票是免稅的,季度專票+普票超過了30萬,普票按1%,專票按開票稅率納稅
郭老師
??|
提問時間:05/24 19:06
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)??梢蚤_專票, 不動產(chǎn)勞務(wù)派遣5%,其他的是1%或者是3%。 開專票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,小規(guī)模他就直接抵扣不了,開多少交多少增值稅 季度30萬以內(nèi)專票需要交,普票可以免 最后一個是的
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你好老師,請問是所有的預(yù)付卡之類的發(fā)票開的都是不征稅的不?加油的預(yù)付卡發(fā)票也是嗎?那我先入這筆預(yù)付卡,后續(xù)要怎么沖呢?下次去加油或是購物的話對方還會繼續(xù)開票嗎?
東老師
??|
提問時間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
你好,像加油費(fèi)的,而且加油的時候憑借這個小票報(bào)銷就可以。
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請問老師公司被法院劃走的執(zhí)行款記營業(yè)外支出了,匯算清繳申報(bào)在A102010營業(yè)外支出列哪一項(xiàng)?非常損失?其他?
文文老師
??|
提問時間:04/14 14:41
#稅務(wù)#
清繳申報(bào)在A102010營業(yè)外支出列 其他
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老師,請問我們?nèi)ツ曩I了一個固定資產(chǎn),匯算清繳要做加速折舊,請問加速折舊表上要考慮殘值嗎?要怎么填呢
廖君老師
??|
提問時間:05/25 12:58
#稅務(wù)#
您好,不考慮殘值 的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫
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甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)2019年至 2021 年對丙股份有限公司(以下簡稱丙公司)投資業(yè)務(wù)的有關(guān)資料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司以銀行存款2000 萬元購入丙公司股份,另支付相關(guān)稅費(fèi) 10 萬元。甲公司持有的股份占丙公司有表決權(quán)股份的 20%,對丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策具有重大影響,并準(zhǔn)備長期持有該股份。2019年4月1日,丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為9500萬元。 (2)2019年11月1日,丙公司因合營企業(yè)資本公積增加而調(diào)整增加資本公積 150 TiTLe (3)2019年度,丙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 400 萬元(其中1^3 月份凈利潤為 100萬元)。 (4)2020年4月2日,丙公司召開股東大會,審議董事會于 2020 年3月 1日 提出的 2019 年度利潤分配方案。審議通過的利潤分配方案為:按凈利潤的 10% 提取法定盈余公積金:按凈利潤的 5%提取任意盈余公
暖暖老師
??|
提問時間:08/25 15:57
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下
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老師,請問職工薪酬調(diào)增表怎么填?賬載金額 實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填?我只知道去年預(yù)估了40多萬工資,到現(xiàn)在還有22萬沒有沖銷完
郭老師
??|
提問時間:05/28 10:15
#稅務(wù)#
賬載金額是你賬上計(jì)提的,看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的,看應(yīng)付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計(jì) 稅收金額。如果沒有扣除比例的,和實(shí)際金額一樣。
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公司借個人款,利息有限制嗎,一般是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/27 17:13
#稅務(wù)#
你好這個你要稅前扣除的話,就不能超過同期銀行貸款利率。
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您好! 請問我司沒有取得產(chǎn)權(quán)證房屋對外出租,要繳納房產(chǎn)稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/22 09:37
#稅務(wù)#
你好,這個是房東繳納的,如果你們單位不是房東的,不需要。
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老師,我公司想注銷,但是有個股東聯(lián)系不上了,要怎么注銷?。坷习甯蓶|,股份各占50%
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:02
#稅務(wù)#
你好!這個操作不了。找不到人,弄不了
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老師,為什么資產(chǎn)表跟利潤表的邏輯關(guān)系差的就是這個月的營業(yè)外收入?上個月稅局有個稅退還給某員工5431.29,當(dāng)時我分錄是借:銀行 貸:營業(yè)外收入,這個月把錢轉(zhuǎn)給某員工我分錄是借:借:營業(yè)外收入 貸:銀行,為什么兩表的差異正好是5431.29
meizi老師
??|
提問時間:05/22 09:50
#稅務(wù)#
你好;你這個營業(yè)外收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益; 去看看 明細(xì)賬營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有
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去年付給個人的勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款沒有發(fā)票,掛賬其他應(yīng)付款怎么處理
文文老師
??|
提問時間:05/22 08:58
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
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第四題的消費(fèi)稅稅額怎么算
CPA文文老師
??|
提問時間:05/07 15:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 計(jì)算公式如下 200*3%+(100+74.88)/(1+13%)*3%
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老師,新公司法人7月1日成立的公司是否還需要監(jiān)事?
東老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
你好,監(jiān)事肯定還是需要的。
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老師,研發(fā)租房能進(jìn)研發(fā)費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 16:33
#稅務(wù)#
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用就可以計(jì)入
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老師,請教一個關(guān)于年度賬錯誤的問題,去年的一個代墊費(fèi)用我們做到了銷售費(fèi)用,導(dǎo)致去年企業(yè)利潤負(fù)太多,我現(xiàn)在要把這個代墊的做成往來,做其他應(yīng)收,把利潤調(diào)上來,我應(yīng)該怎么調(diào)賬本,調(diào)完賬我再去改申報(bào)表是吧?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 09:28
#稅務(wù)#
您好,把那個錯的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
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1. 2019年5月,甲公司計(jì)劃購入一棟寫字樓并將其對外出租。2019年5月10日,甲公司與乙公司簽訂了租賃合同,約定自寫字樓購買之日起,該寫字樓出租給乙公司,租期為5年。月末,甲公司購入該寫字樓,實(shí)際支付價(jià)款3 000萬元,增值稅稅款270萬元。根據(jù)租賃合同的規(guī)定,該寫字樓于下月初出租給乙公司。請分別用兩種模式進(jìn)行會計(jì)處理
暖暖老師
??|
提問時間:04/17 02:14
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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營業(yè)總收入含利潤表上面主營業(yè)務(wù)利潤嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 16:14
#稅務(wù)#
這個是不包含營業(yè)利潤的
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新華廠僅生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,2019年9月初分別投產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,分別生產(chǎn)600件和400件,9月份有關(guān)資料如下: (1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計(jì)劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產(chǎn)品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。 (2)A B 產(chǎn)品共同耗用燃料費(fèi)用 40 000 (3)A、B產(chǎn)品共耗用電力費(fèi)用50000元,A、B兩種產(chǎn)品的單位生產(chǎn)工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元 (4)應(yīng)付工資總額為150000元,其中生產(chǎn)A、B兩產(chǎn)品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資40000元,并假定職工福利費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。 (5)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)6000元,辦公等費(fèi)用4000元 (6)設(shè)有供水和機(jī)修兩車間,發(fā)生
唐維文
??|
提問時間:04/13 11:31
#稅務(wù)#
你好,你的題目不完整呢
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老師請問稅收滯納金是不是在企業(yè)所得稅和在個人所得稅中一樣,都是不得扣除項(xiàng)目?
易 老師
??|
提問時間:04/24 23:02
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,是的,對的
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老師,你好,請問出版方把稿費(fèi)直接打給了公司,這樣公司這邊算銷售嗎
meizi老師
??|
提問時間:05/25 17:07
#稅務(wù)#
你好; 這個是公司的稿酬嗎 ? 會記入其他業(yè)務(wù)收入的
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老師有個關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,有關(guān)于填那個基本信息的時候,有一欄是當(dāng)年分配的股息紅利等權(quán)益性投資收益金額。我現(xiàn)在做的是2023年的匯算清繳,那是指2023年公司決定分配的股息紅利嗎?還是說24年分配的23年了?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 14:28
#稅務(wù)#
您好,23年有決議就是23年的。如果有分紅等決議,就需要填,沒有就不用填
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老師,農(nóng)牧公司開的現(xiàn)代服務(wù)—代養(yǎng)費(fèi)可以開免稅稅的普通發(fā)票嗎?
東老師
??|
提問時間:05/24 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個可以開免稅的發(fā)票。
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請問個人經(jīng)營所得匯算是還能退稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 10:47
#稅務(wù)#
你好!多交了就可以退
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老師,可以幫寫一下這個題的會計(jì)分錄嗎?有點(diǎn)兒理解不了
小林老師
??|
提問時間:07/20 18:07
#稅務(wù)#
您好,您是捐贈業(yè)務(wù)不理解?
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企業(yè)所得稅超過300萬按多少稅率交
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:27
#稅務(wù)#
你好這個是按25%來交。
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2019年10月,新疆某油田開采銷售原油1萬噸,銷售油田開采天然氣200萬立方米。該油田適用的單位不含稅售價(jià)為每噸5?000元,天然氣適用的單位不含稅售價(jià)為每萬立方米1800元。則該油田10月份應(yīng)納資源稅為()元。
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/24 20:14
#稅務(wù)#
你好,則該油田10月份應(yīng)納資源稅=1萬*5000*原油資源稅比例+200*1800*天然氣資源稅比例
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公司名下買車有什么好處呢? 目前公司是虧損的,也不用交所得稅,
郭老師
??|
提問時間:05/26 13:22
#稅務(wù)#
你好,單位買車可以抵扣增值稅和所得稅,如果你是一般納稅人,所得稅如果是虧損的,這個有沒有都行,與車相關(guān)的所有的支出都可以做。
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問題03:一般納稅人/小規(guī)模納稅人:銷售過自己使用的固定資產(chǎn),怎么交稅? 問題04:融資租賃的租賃服務(wù)的稅率多少? 融資性售后回租的-稅率是多少?車輛停放的不動產(chǎn)服務(wù)的稅率? 道路交通運(yùn)輸服務(wù)--不動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率多少?
meizi老師
??|
提問時間:04/21 10:38
#稅務(wù)#
你好1; 一般納稅人抵扣過的 資產(chǎn)按13% ; 如果符合簡易計(jì)稅按3%減按 2% ; 小規(guī)模 如果符合簡易計(jì)稅按3%減按 2% 2. 一般納稅人不動產(chǎn)融資租賃服務(wù)稅率為9%,小規(guī)模納稅人征收率為5%。 3. 融資性售后回租一般計(jì)稅稅率為6%,簡易計(jì)稅征收率為3%。 4. 按9% 5. 運(yùn)輸服務(wù)按9% ; 不動產(chǎn)租賃按9%
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