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老師你好,想問下添加辦稅員和開票員,有沒有風(fēng)險呢,
廖君老師
??|
提問時間:06/09 11:47
#稅務(wù)#
您好,不虛開發(fā)票沒有風(fēng)險的,開票時取得經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的開票申請就可以了
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賣了工廠裝修材料,對方個體不會開票,怎么取得稅務(wù)局認(rèn)可的憑證
文文老師
??|
提問時間:05/25 10:09
#稅務(wù)#
個體戶是可以自行開票的
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為什么這里只計算了銷項稅不計算消費稅
王曉曉老師
??|
提問時間:05/27 17:58
#稅務(wù)#
你好,因為這里人家只是要算不含稅銷售額
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求各路大神賜教,一個非常簡單的問題: 我的工資4000元,每月,實際到手也是4000元,為什么第二年3月份23年個人所得稅匯算清繳時退了幾千,如果是預(yù)扣預(yù)繳的話,由于預(yù)扣與實際計稅方法不同,多扣了稅,那我每月到手不應(yīng)該是4000,而是3000多,為啥到手4000每月,次年還退了幾千
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 14:18
#稅務(wù)#
你好,那你肯定還有別的收入,單純這4000不交稅的
?閱讀? 10922
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一般納稅人購買貨物,沒有專票也沒有普票,只有收據(jù)怎么做賬?以后匯算清繳要調(diào)增嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 19:08
#稅務(wù)#
你好 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時候,需要對無票成本做納稅調(diào)增處理
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公司成立時注冊資本100萬沒有實繳,經(jīng)營期間向股東借款有100萬多,現(xiàn)將其中的100萬借款轉(zhuǎn)為實收資本,印花稅當(dāng)時繳納還是季度申報的時候繳納
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:57
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉(zhuǎn)款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規(guī)范準(zhǔn)備好
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老師你好!請問公司起訴客戶欠款的律師費的進項可以抵扣嗎?謝謝!
樸老師
??|
提問時間:07/10 09:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以抵扣
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老師:開數(shù)電票時如何顯示單價四舍五入?單價后小數(shù)點好多位哦!
暖暖老師
??|
提問時間:05/24 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個系統(tǒng)自動出來的,改不了
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差額計稅中 差額部分開票時的稅率是多少
小佳老師
??|
提問時間:04/12 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你的意思是差額后開票的稅率嗎?那就是你們公司行業(yè)利率啊
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老師好,請問一下,電子稅務(wù)局里,更改辦稅員財務(wù)負(fù)責(zé)人在哪里操作呀
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 15:52
#稅務(wù)#
你好 : 1、首先登錄網(wǎng)上電子稅務(wù)局,對新的財務(wù)負(fù)責(zé)人完成實名信息采集,也可以在線下辦稅服務(wù)大廳進行操作; 2、然后通過實名辦稅員身份進入“涉稅事項辦理”界面; 3、點擊“變更稅務(wù)登記”,選擇“財務(wù)負(fù)責(zé)人變更”,系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到信息填寫頁面; 4、根據(jù)系統(tǒng)提示依次填寫姓名、電話號碼、身份證號等信息,再確認(rèn)一下是否未刪除變更前后相同內(nèi)容,最后點擊“保持”; 5、接下來上傳附件資料,新的財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件需要加蓋公章才能上傳,否則無法審批通過; 6、上傳完成后點擊“提交”,等待審核通過即可
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老師,小規(guī)模納稅人,2022年虧損10,2023年一季度開票6萬,4月預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅(實際是虧損的后期要退企業(yè)所得稅),2023年3月底計提借:所得稅費。貸:應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅。2023年4月交稅會計分錄是借:應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅。貸:銀行存款。3月計提的所得稅費用要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤里
廖君老師
??|
提問時間:05/26 16:31
#稅務(wù)#
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,所得稅費用,是損益類科目,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤的。
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現(xiàn)在有明文規(guī)定公司必須開社保賬戶嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 09:31
#稅務(wù)#
社保法有規(guī)定,給職工繳納社保是法定職責(zé)
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一次性補發(fā)幾個月的工資,個稅怎么計算?
易 老師
??|
提問時間:04/18 19:37
#稅務(wù)#
也是按當(dāng)月的收入申報就可以了,現(xiàn)在都是累計預(yù)扣法
?閱讀? 10917
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老師請教一個問題,假設(shè)我有兩家企業(yè)A (投資公司),企業(yè)B, 自然人1和2投資成立的A, 認(rèn)繳, 這兩個自然人把手上持有的股份平價準(zhǔn)給了企業(yè)A, 其中130萬已經(jīng)實繳,現(xiàn)在企業(yè)A賬上暫時沒有資金支付轉(zhuǎn)股的費用130萬,預(yù)計A盈利還需要3-5年才能償還130萬,目前沒有多余的資金可以實繳企業(yè)A的實收資本,這樣等待3-5年后再支付這個轉(zhuǎn)股費用行不行?如果不妥當(dāng),請教怎樣操作比較合適?謝謝
冉老師
??|
提問時間:07/08 17:42
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個可以的
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今天是房土二稅申報的最后一天,如果今天沒有申報,有什么后果呢?
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:28
#稅務(wù)#
會按逾期申報,滯納金,影響企業(yè)納稅信用
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企業(yè)收到青苗補償款收入能不能減半征收?
bamboo老師
??|
提問時間:05/25 17:24
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)收到青苗補償款收入不能減半征收
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公司沒有買社保,我從個稅系統(tǒng)總看到2023年總的個稅申報了67250,:截圖這個表填寫是否正確 (企業(yè)年度匯算表中的A105050表)
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/26 21:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果不考慮賬上的數(shù)據(jù),這樣填寫是正確的。
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老師,匯算時職工薪酬調(diào)增了賬上需要調(diào)整處理嗎?招待費調(diào)增后賬上需要調(diào)整處理嗎?虛擬暫估的調(diào)增是不是直接做一張沖應(yīng)付-暫估的分錄就可以
冉老師
??|
提問時間:05/22 10:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 如果是多計提,多暫估的,本期直接沖回的
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計算承包經(jīng)營個稅的時候,用調(diào)整前的利潤還是調(diào)整后的,題目中用的是調(diào)整前的?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 14:36
#稅務(wù)#
您好,請問一下有題目嗎
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老師 我在之前的公司網(wǎng)銀授權(quán)人忘更改了怎么辦啊 有風(fēng)險嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/21 10:15
#稅務(wù)#
你好,這個沒有什么關(guān)系的,一般他還要配合其他才能用。
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全電發(fā)票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時間:03/23 16:01
#稅務(wù)#
...
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老師好,匯算清繳無票支出填在A105000表的哪一欄次?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 14:16
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項目,沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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7.資源稅的納稅環(huán)節(jié)有(?)。 A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 D.發(fā)貨時
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#稅務(wù)#
A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 1.納稅人直接銷售。在銷售環(huán)節(jié)納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環(huán)節(jié)納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環(huán)節(jié)繳納資源稅。
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23年入賬漏入一張預(yù)交的完稅憑證,能不能補在24年?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 11:33
#稅務(wù)#
不可以的,需要調(diào)整23年的報表
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清稅證明出來了就代表稅務(wù)注銷了嗎,為什么電子稅務(wù)局和自然人電子稅務(wù)局還可以正常登錄
廖君老師
??|
提問時間:05/31 22:23
#稅務(wù)#
您好,沒有注銷,只是不欠稅了 已辦理完清稅證明,是說明公司已經(jīng)全部沒有欠稅,但是還要進行注銷稅務(wù)登記證,完成注銷稅務(wù)登記就算結(jié)束與稅務(wù)局的關(guān)系
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老師好,問下一次性年終獎計稅可以一次計提申報,分多次發(fā)放嗎? 比如1月份計劃給某人發(fā)3.6萬,1月份按3.6萬申報一次納稅1080元,然后分六個月發(fā)放,1-6月發(fā)完 看相關(guān)規(guī)定是說只能享受一次,即發(fā)放的一次6000 那之前已申報的怎么辦?更正申報嗎?
東老師
??|
提問時間:04/15 07:23
#稅務(wù)#
您好,您的意思是把3.6萬一次性申報納稅了,只是分幾個月發(fā)放對吧?
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老師,請問職工薪酬調(diào)增表怎么填?賬載金額 實際發(fā)生額稅收金額怎么填?我只知道去年預(yù)估了40多萬工資,到現(xiàn)在還有22萬沒有沖銷完
郭老師
??|
提問時間:05/28 10:15
#稅務(wù)#
賬載金額是你賬上計提的,看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。 實際金額是實際支付出去的,看應(yīng)付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計 稅收金額。如果沒有扣除比例的,和實際金額一樣。
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財務(wù)報表中其他應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)填錯,之前的已經(jīng)申報了,怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/22 15:34
#稅務(wù)#
你好,提供正確的報表,去做相應(yīng)更正
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老師,為什么資產(chǎn)表跟利潤表的邏輯關(guān)系差的就是這個月的營業(yè)外收入?上個月稅局有個稅退還給某員工5431.29,當(dāng)時我分錄是借:銀行 貸:營業(yè)外收入,這個月把錢轉(zhuǎn)給某員工我分錄是借:借:營業(yè)外收入 貸:銀行,為什么兩表的差異正好是5431.29
meizi老師
??|
提問時間:05/22 09:50
#稅務(wù)#
你好;你這個營業(yè)外收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益; 去看看 明細(xì)賬營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有
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你好,老師,咨詢一個問題,商貿(mào)公司賣酒的,10搭一,搭贈的這個做在哪里啊,
宋生老師
??|
提問時間:05/27 08:42
#稅務(wù)#
你好,這個你開發(fā)票是開十個還是11個?
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