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我們是事業(yè)單位,財務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費(fèi)的
?閱讀? 88
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下屬國有企業(yè)無償劃撥固定資產(chǎn)需要哪些手續(xù)
波德老師
??|
提問時間:12/18 10:23
#事業(yè)單位#
你好,單位形成會議紀(jì)要,給國有資產(chǎn)管理部門或財政局請示,審批后就可以了
?閱讀? 407
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實(shí)際出勤天數(shù)。
?閱讀? 89
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現(xiàn)在又注冊公司名稱為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車,其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個公司賬套,我應(yīng)該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
?閱讀? 86
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學(xué)校向校友會支付的資金,以什么原始材料如何記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 08:59
#事業(yè)單位#
就是銀行回單就行了哈
?閱讀? 215
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您好,我想咨詢下銀行支付工資比工資表少0.01分,過了幾個月才發(fā)現(xiàn),該人員也離職,財務(wù)系統(tǒng)當(dāng)月的系統(tǒng)該怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 08:54
#事業(yè)單位#
你好,這個沒關(guān)系,進(jìn)入到營業(yè)外收支就可以了。
?閱讀? 197
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷售,入存貨。
?閱讀? 75
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
?閱讀? 77
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學(xué)校宣傳欄入固定資產(chǎn)什么類別
桔梗老師
??|
提問時間:12/17 16:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好! 可以入其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備或器具。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個好評,謝謝。
?閱讀? 132
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢處置收入開什么發(fā)票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 15:59
#事業(yè)單位#
你好,你們是小規(guī)模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
?閱讀? 132
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醫(yī)院業(yè)務(wù)收入嗎包含項目收入
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/17 15:33
#事業(yè)單位#
您 好,醫(yī)院業(yè)務(wù)收入包含項目收入。 醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入通常包括醫(yī)療收入、藥品收入、其他收入以及業(yè)務(wù)補(bǔ)助等幾個主要部分。其中,醫(yī)療收入是醫(yī)院為病人提供醫(yī)療服務(wù)(不含藥品)而獲得的貨幣收入,這是醫(yī)院主要的資金來源。在醫(yī)療收入中,不僅包括門診和住院的基本醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用,還可能涉及一些特定的醫(yī)療項目或服務(wù),如手術(shù)費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)等,這些都可以視為項目收入的一部分
?閱讀? 362
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某建筑物改造項目投資100萬元,其中10萬元為財政專項資金,請問這個項目屬于政府投資項目嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/17 11:04
#事業(yè)單位#
你好,他是把這個資金補(bǔ)貼給你們嗎?
?閱讀? 249
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集團(tuán)合并報表范圍中是否可以包括事業(yè)單位類主體?
小鎖老師
??|
提問時間:12/17 09:51
#事業(yè)單位#
您好,這個的話有股權(quán)控制關(guān)系嗎
?閱讀? 402
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老師,您好,事業(yè)單位跨年的發(fā)票能入賬嗎?比如2025年能報銷2024年11月份的發(fā)票嗎?發(fā)票已開具,今年付不出去了,準(zhǔn)備明年支付,但是跨年了,是讓對方作廢,明年再開具,還是能正常入賬,作廢發(fā)票是不是有風(fēng)險?
小菲老師
??|
提問時間:12/17 09:47
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 有合理理由,跨年發(fā)票能正常入賬的。 你這個情況是可以的
?閱讀? 92
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個就好了。
?閱讀? 72
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
?閱讀? 89
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抵扣勾選的進(jìn)項發(fā)票,統(tǒng)計確認(rèn)時,出現(xiàn)“未到統(tǒng)計日期,無法統(tǒng)計確認(rèn)”,這個怎么解決?
小愛老師
??|
提問時間:12/16 20:48
#事業(yè)單位#
您好,你是不是勾選到12月份了,所以沒有到統(tǒng)計期(12月的下月統(tǒng)計)
?閱讀? 111
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民辦非營利性機(jī)構(gòu)如何生存,又是一般納稅人,那么取得的進(jìn)項票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/16 18:07
#事業(yè)單位#
一般情況下可以抵扣。符合規(guī)定的進(jìn)項發(fā)票用于應(yīng)稅項目就能抵扣;既有應(yīng)稅和免稅項目要劃分,無法劃分的按規(guī)定計算;用于特殊情況(福利、消費(fèi)等)不能抵扣。
?閱讀? 90
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寫出四種金融機(jī)構(gòu),不少于10種金融產(chǎn)品
宋生老師
??|
提問時間:12/16 17:12
#事業(yè)單位#
以下是四種不同類型的金融機(jī)構(gòu)及其各自的一些金融產(chǎn)品: 商業(yè)銀行 儲蓄賬戶 支票賬戶 定期存款(CDs) 個人貸款 房屋按揭貸款 汽車貸款 信用卡 商業(yè)貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業(yè)債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權(quán) 期貨合約 投資組合管理服務(wù) 首次公開募股(IPO)服務(wù) 證券承銷 財富管理 財務(wù)顧問服務(wù) 保險公司 人壽保險 健康保險 汽車保險 房屋保險 旅行保險 商業(yè)保險 意外傷害保險 年金 投資連結(jié)保險 責(zé)任保險 基金管理公司 共同基金 貨幣市場基金 指數(shù)基金 債券基金 對沖基金 私募股權(quán)基金 風(fēng)險投資基金 房地產(chǎn)投資信托(REITs) 商品基金 多資產(chǎn)類別基金
?閱讀? 81
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/16 12:06
#事業(yè)單位#
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
?閱讀? 96
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老師好,清請問一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時: 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費(fèi)用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價收入時: 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)繳國庫款等
?閱讀? 91
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老師,我是供水企業(yè),原來日常維修管件用料都是從外面買直接開票報銷,沒走過入庫出庫,現(xiàn)在入倉庫,怎么走分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/16 10:26
#事業(yè)單位#
購入 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
?閱讀? 105
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根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價值 報廢: 借:待處理財產(chǎn)損益 314333.36 累計折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對比沒體現(xiàn)出價值所在了
宋生老師
??|
提問時間:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個待處理財產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
?閱讀? 101
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開的數(shù)電發(fā)票報稅的時候怎么沒有出來
廖君老師
??|
提問時間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導(dǎo)入 開票數(shù)據(jù),今天晚上申報異常那明天上班時間申報,周末沒有人維護(hù)系統(tǒng)
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將非財政撥款結(jié)余剩余資金轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余非財政、非專項的年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄
耿老師
??|
提問時間:12/15 19:51
#事業(yè)單位#
你好!將非財政撥款結(jié)余剩余資金轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余非財政、非專項的年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄,主要涉及會計科目的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。以下是詳細(xì)的分錄步驟: 1. **結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款專項資金收入**: - 借:事業(yè)預(yù)算收入/上級補(bǔ)助預(yù)算收入/附屬單位上繳預(yù)算收入/非同級財政撥款預(yù)算收入/債務(wù)預(yù)算收入/其他預(yù)算收入(本年發(fā)生額中的專項資金收入) - 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 2. **結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款專項資金支出**: - 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn) - 貸:行政支出/事業(yè)支出/其他支出(本年發(fā)生額中的非財政撥款專項資金支出) 3. **年末沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額**: - 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整/項目間接費(fèi)用或管理費(fèi)/繳回資金/本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(如有余額) - 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn) 4. **將留歸本單位使用的非財政撥款專項(項目已完成)剩余資金轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余**: - 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn) - 貸:非財政撥款結(jié)余—結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入 綜上所述,通過上述分錄,完成了非財政撥款結(jié)余剩余資金到非財政撥款結(jié)余非財政、非專項的年終結(jié)轉(zhuǎn)過程。需要注意的是,具體的會計處理可能因單位的實(shí)際情況和政策要求而有所不同,因此在實(shí)際操作中應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行調(diào)整。
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儲戶于2019年1月5日開戶存入整存整取定期存款40000元,存期1年,年利率1.5%。2022年 5月3日儲戶辦理銷戶并支取本息。銀行掛牌活期儲蓄存款利率0.35%。要求:1)計算儲戶取款時銀行應(yīng)支付的利息是多少元?(計算結(jié)果保留到分位)2)編制儲戶取款時的會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:12/15 16:17
#事業(yè)單位#
(1)2019 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 5 日為整存整取定期 1 年,利息 = 40000×1.5%×1 = 600 元 2020 年 1 月 5 日到期后,轉(zhuǎn)為活期存款,至 2022 年 5 月 3 日,活期存款的天數(shù)為:2020 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日共 362 天;2021 年全年 365 天;2022 年 1 月 1 日至 5 月 3 日共 123 天。 活期存款總天數(shù) = 362 + 365 + 123 = 850 天 活期利息 = (40000 + 600)×0.35%×850÷365 ≈ 328.77 元 銀行應(yīng)支付的利息 = 600 + 328.77 = 928.77 元 (2)會計分錄如下: 借:定期儲蓄存款 40000 借:利息支出 928.77 貸:庫存現(xiàn)金 40928.77
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房子給拆遷戶蓋的,錢也收不回來,其他應(yīng)收款不能一直掛著吧
東老師
??|
提問時間:12/14 21:35
#事業(yè)單位#
你好,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款就成
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有1塊錢不付款了,怎么平掉,對方說少1元就不用付款了,貸方做什么
東老師
??|
提問時間:12/14 18:14
#事業(yè)單位#
借,應(yīng)付賬款1 貸營業(yè)外收入1
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老師,維修費(fèi)能開資源管理服務(wù)嗎?下面這個發(fā)票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 10:24
#事業(yè)單位#
他開的這些稅收編碼也不對 勞務(wù)*維修費(fèi)
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我們是實(shí)體店注冊的公司,公司在7月的時候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費(fèi)用由老股東承擔(dān)才肯接,然后我們就把裝修費(fèi)一次性攤銷了,固定資產(chǎn)也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔(dān)了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規(guī),我們不能一次性攤銷裝修費(fèi)也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費(fèi)和固定資產(chǎn)做到虧損里,相當(dāng)于新股東低價購入了老股東的股本,差額應(yīng)該是要計入投資收益的,然后結(jié)轉(zhuǎn)完損益,門店瞬間盈利了,這個我是要交企業(yè)所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補(bǔ)?
廖君老師
??|
提問時間:12/14 09:53
#事業(yè)單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉(zhuǎn)讓款是打給老股東的
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