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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀

84785027| 提问时间:2024 12/16 12:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
2024 12/16 12:08
84785027
2024 12/16 23:11
那摘要寫,還款給法人某某?分錄借,其他應付款。貸,銀行存款,附件除了電子轉賬憑證,還附別的單據(jù)嗎?那要是問什么時候從法人那借的款,怎么解釋?之前好像沒有這筆,是為了平賬才這樣弄的
劉艷紅老師
2024 12/17 09:17
這個直接寫調賬就可以
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