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電子稅務(wù)局里面印花稅應(yīng)納稅額顯示的金額就是要交的稅嗎?稅額只有0.5。印花稅不滿1元是不用交稅的嗎?是小微企業(yè)。
郭老師
??|
提問時間:05/26 07:55
#稅務(wù)#
不到一塊錢不需要交的
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本月收到進(jìn)項稅額10000元,銷項稅額9500元,有留抵的,怎么做賬務(wù)處理,一整套分錄
郭老師
??|
提問時間:06/08 16:21
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10000
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汽車行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率是多少?怎么計算
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:04
#稅務(wù)#
您好,一般納稅人的增值稅稅負(fù)率=毛利率*13% 汽車銷售行業(yè),一般納稅人大概是3.7%左右
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請問老師,我們是縣城的小鎮(zhèn),我們公司的土地稅,按什么標(biāo)準(zhǔn)來繳稅,選項有縣城土地一級土地,縣城土地二級土地,建制鎮(zhèn)土地,三個選項,我們應(yīng)該選哪個呀
小菲老師
??|
提問時間:05/23 09:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是什么地方的?
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業(yè)務(wù)員出差餐補一頓飯補15元,沒票,可以稅前扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,不用發(fā)票,我們公司的這個報銷制度,并且寫的報銷單,體現(xiàn)了是餐補
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老師,怎么修改社保的繳費基數(shù)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 16:10
#稅務(wù)#
您好, 這個是社保年報的時候修改,一般不能修改
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老師,生產(chǎn)企業(yè)怎么把握它的增值稅稅負(fù)率啊?每個月進(jìn)項都大于銷項的話,如果我要交增值稅要怎么去把握它的稅負(fù)率來交增值稅呢??
廖君老師
??|
提問時間:06/08 20:32
#稅務(wù)#
您好,自已算嘛,增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,計算出來 (銷-進(jìn))/收入=毛利率*13%,只有一個未知數(shù)進(jìn)
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華盛房地產(chǎn)開發(fā)公司建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅樓出售,取得貨幣收入38?000萬元,實物數(shù)入2000萬元(按市價折合)?(城建稅稅率7%,教育費附加4%)。建此住宅支付地價款和相關(guān)過戶手續(xù)費15?000萬元,開發(fā)成本12?000萬元,其利息支出2?000萬元可以準(zhǔn)確計算分?jǐn)偛⒛芴峁┳C明,該規(guī)定的費用扣除比例為5%。 要求:計算該公司應(yīng)繳納的土地增值稅。
暖暖老師
??|
提問時間:04/24 21:20
#稅務(wù)#
增值稅(38000+2000)*9%=3600 應(yīng)交附加稅3600*(7%+4%)=396
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2024年企業(yè)所得稅最新優(yōu)惠政策
盛宇老師
??|
提問時間:06/04 23:14
#稅務(wù)#
您好,請問您企業(yè)是小微企業(yè)嗎,小微企業(yè)所得稅所得稅優(yōu)惠稅率為5%
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電子稅務(wù)局顯示 首次接收數(shù)電票, 這是啥意思
樸老師
??|
提問時間:03/30 11:28
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局,在 “我的提醒”模塊可以查閱到首次選擇使用電子專票或首次接收電子專票的服務(wù)實施消息。 點擊該條提醒事項,可以查閱該條消息內(nèi)容及附件內(nèi)容,點擊下方的“確認(rèn)并關(guān)閉” 如想再次查看該條消息內(nèi)容,可在 互動中心-我的消息-我的提醒模塊查閱,也可與消息中的稅務(wù)工作人員取得聯(lián)系或撥打熱線進(jìn)行咨詢。
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你好,老師。我想請問下就是2家公司(簡稱A,B)實際幕后控制人是同一個老板,現(xiàn)在因為客觀原因,導(dǎo)致我的供應(yīng)商把票開給A,然后A要把票開給B,再由B開給客戶。這樣算是虛開嗎?到時A和B有合同現(xiàn)金流也一致那就是三流一致。只不過AB是同一個實際幕后控制人,這樣算是真實的交易嗎?算虛開嗎
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:19
#稅務(wù)#
開的是啥業(yè)務(wù)的 貨物的嗎貨物流有沒有
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幫忙看下這個問題 老師
廖君老師
??|
提問時間:09/29 14:25
#稅務(wù)#
您好,收入虛開發(fā)票的好處費,這不是A說的出售發(fā)票罪呀,他不是中間直接倒賣發(fā)票
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法定節(jié)假日上班的,是不是不僅要按加班工資計算,而且后面也必須調(diào)休一天呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/01 16:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,選擇一個就行
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老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,之前開給繭販子的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們開成農(nóng)戶的,把之前的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個我要怎么操作,是不是在這個月勾選,然后把之前的紅沖了,然后這個月會產(chǎn)生稅務(wù)嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:34
#稅務(wù)#
你好,對的是的,是這么做的。之前多抵扣的這些,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 你繳稅是安銷項稅額-進(jìn)項稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出,按照這個來交。
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你好,老師。我們公司是餐飲小規(guī)模的公司。從2022年5月份開始有抖音的收入。抖音銷售之后會以t+7的賬期把扣完平臺扣點后的余額打進(jìn)公司的對公賬戶。請問這個賬應(yīng)該怎么處理?稅應(yīng)該怎么計算?且門店實際有多渠道收款,開票也只是客戶有需求才開。因此收入和開票金額差異非常大。
郭老師
??|
提問時間:02/22 12:37
#稅務(wù)#
你好,對方不要發(fā)票的,可以不用開的,增值稅稅率是1%的,季度30萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的需要正常交。
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老師,請問旅游公司繳納增值稅,什么時候用5%,哪種情況用6%.分不清,都是差額計稅。
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:56
#稅務(wù)#
你好,旅游服務(wù)沒有5%的,都是6%。差額計稅也是6%的。
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場地租賃費和房屋租賃費的區(qū)別,什么情況下是場地租賃
小菲老師
??|
提問時間:06/06 09:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 場地租賃主要就是指場地的擁有者或者說所有者講自己場地的經(jīng)營權(quán)交給承租人使用,而承租人需要定期的給場地的擁有者繳納租金 房屋租賃與場地租賃不同,房屋租賃主要是指由房屋的所有者將自己的房產(chǎn)的經(jīng)營權(quán)交給出租人使用。
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在電子稅務(wù)局系統(tǒng)新辦納稅人套餐里,有個投資總額要填?填什么?
郭老師
??|
提問時間:06/08 19:08
#稅務(wù)#
填寫你單位的注冊資本
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請問老師,填報工商年報時社保統(tǒng)計繳費基數(shù),是看工資總額那一欄還是社?;鶖?shù)那一欄?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 12:02
#稅務(wù)#
你好,填報工商年報時社保統(tǒng)計繳費基數(shù),是社?;鶖?shù)那一欄
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甲商貿(mào)企業(yè)是從事生產(chǎn)批發(fā)童裝的增值稅一般納稅人,2022年會計資料反映的經(jīng)營情況如下: 1.全年銷售貨物取得收入5800萬元,銷售貨物成本3200萬元。 2.出租房屋取得不含稅收入170萬元,對應(yīng)成本20萬元。 3.發(fā)生稅金及附加330萬元。 4.銷售費用1200萬元,其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1000萬元。 5.管理費用500萬元,其中5月份對企業(yè)高管授予限制性股票,約定服務(wù)期滿1年后可按6元/股價格購買1000股股票,授予日股票公允價格為10元/每股。12月31日,企業(yè)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則進(jìn)行如下處理: 借:管理費用 500000元 貸:資本公積 500000元 6.財務(wù)費用350萬元。 7.實際發(fā)放的工資總額300萬元,其中支付給殘疾人工資20萬元,職工福利費支出50萬元,職工教育經(jīng)費支出30萬元,工會經(jīng)費支出10萬元。 問題:甲企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少?
來來老師
??|
提問時間:04/30 18:30
#稅務(wù)#
你好 計算中 做完發(fā)出 稍等
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個體工商戶如何申請開專票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:56
#稅務(wù)#
您好,這個的話,需要有合同,然后去現(xiàn)場申請的
?閱讀? 11212
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老師您好,我們是勞務(wù)公司,我們給甲方開票,甲方付款,我們再給農(nóng)民工發(fā)工資,這部分公司是不是算成本?用不用申報個稅,工會經(jīng)費和參保金?
小林老師
??|
提問時間:04/25 10:29
#稅務(wù)#
您好,是的,您的理解非常正確,不需要申報個稅,工會經(jīng)費和參保金
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一般納稅人開了不動產(chǎn)租賃的普票的9個點的是算銷項稅是吧?取得的進(jìn)項,這個能算增值稅時在這個銷項里減進(jìn)項嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:00
#稅務(wù)#
對的是的,可以的,可以抵扣的。這個進(jìn)項得是專票。
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開具免稅商品、如何在左上角出現(xiàn):自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的字樣?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:49
#稅務(wù)#
你好,這個你要專門申請這一類的發(fā)票才可以的。
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出口業(yè)務(wù)中,貨代,報關(guān)行和海關(guān),船公司都是什么關(guān)系呢?怎么開發(fā)票?
薇老師
??|
提問時間:06/05 18:04
#稅務(wù)#
你好,貨代主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流運作,包括海關(guān)申報、倉儲、裝卸、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。他們通過優(yōu)化物流流程,提高運輸效率,降低運輸成本。同時,貨代還可以提供貨物保險服務(wù),確保貨物在運輸過程中的安全。 報關(guān)行負(fù)責(zé)辦理貨物的通關(guān)手續(xù),根據(jù)貨物的性質(zhì)、來源和目的地等信息,為貨物量身定制通關(guān)方案。 海關(guān)則是國家進(jìn)出口管理的行政機(jī)關(guān),對進(jìn)出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進(jìn)出境運輸工具實施監(jiān)督管理,并征收關(guān)稅和其他稅費。海關(guān)對逃避監(jiān)管、商業(yè)瞞騙偷逃關(guān)稅行為進(jìn)行查緝,維護(hù)國家的進(jìn)出口秩序和利益。 船公司掌握待運的貨源,合理調(diào)配集裝箱,并在各港口之間運輸貨物。船公司接收訂艙,通過其代理人向發(fā)貨人提供各種服務(wù),確保集裝箱的順利運輸。 在發(fā)票開具方面,通常貨代會向客戶開具物流服務(wù)發(fā)票,報關(guān)行會開具報關(guān)服務(wù)發(fā)票,而船公司則會開具運輸發(fā)票。這些發(fā)票應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容、費用明細(xì)以及稅務(wù)信息,以確保合規(guī)性和透明度。
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個體工商戶一直沒有稅務(wù)登記,想要開發(fā)票是不是得去稅務(wù)登記,登記完了應(yīng)該怎么報稅,需要注意什么
東老師
??|
提問時間:05/27 09:11
#稅務(wù)#
對,你想要開發(fā)票的話必須要做稅務(wù)登記才行。
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生育津貼款打入了公司基本戶,可以用一般戶退給員工嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 16:43
#稅務(wù)#
您好, 可以的, 基本戶再轉(zhuǎn)給一般戶
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母公司,子公司,孫公司這三個關(guān)聯(lián)公司之間有什么法律關(guān)系,利弊各是什么
謝謝老師
??|
提問時間:05/24 09:30
#稅務(wù)#
子公司是指一定比例以上的股份被另一公司持有或通過協(xié)議方式受到另一公司實際控制的公司。雖然子公司受母公司的控制,但在法律上,子公司仍是具有法人地位的獨立企業(yè)。它有自己的名稱和章程,并以自己的名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動,其財產(chǎn)與母公司的財產(chǎn)彼此獨立,對各自的債務(wù)各自負(fù)責(zé),互不連帶。 所以他們都是獨立法人,沒什么特別的,只有股權(quán)關(guān)系
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老師,公司預(yù)收150萬的公交候車亭的租賃,分月開票,約定每個月的開票,有啥稅務(wù)風(fēng)險。
文文老師
??|
提問時間:04/24 16:15
#稅務(wù)#
分月開票,約定每個月的開票,沒有風(fēng)險
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一般納稅人本月剛?cè)〉霉潭ㄙY產(chǎn)房屋,未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售房屋給客戶適合開多少稅率的票?土地增值稅怎么繳納?謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/25 12:32
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人稅率9%的 土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計稅依據(jù),按照超率累進(jìn)稅率計算應(yīng)納稅額,其應(yīng)納稅額有以下兩種計算方法: 1.分步計算法,即按照每一級距的土地增值額乘以該級距相應(yīng)的稅率,分別計算各級次土地增值稅稅額,然后將其相加匯總,求得應(yīng)納稅額。其計算公式為: 應(yīng)納稅額=∑(每一級距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計算法計算過程比較繁瑣,因此,在實際工作中,一般采用速算扣除法,以簡化計算過程。 2.速算扣除法,即按照增值額乘以適用稅率,減去扣除項目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡便方法計算應(yīng)納稅額。具體計算公式如下: (1)增值額未超過扣除項目金額50%的: 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過扣除項目金額50%,未超過100%的: 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項目金額×5% (3)增值額超過扣除項目金額100%,未超過200%的: 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項目金額×15% (4)增值額超過扣除項目金額200%的: 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計算程序 1.計算扣除項目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的,應(yīng)計算評估價格,再確定扣除項目金額。 評估價格=重置成本價×成新度折扣率 2.計算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項目金額 3.計算增值額占扣除項目金額的比重(以下簡稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計算應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項目金額×速算
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