問題已解決
你好,老師。我們公司是餐飲小規(guī)模的公司。從2022年5月份開始有抖音的收入。抖音銷售之后會以t+7的賬期把扣完平臺扣點后的余額打進公司的對公賬戶。請問這個賬應(yīng)該怎么處理?稅應(yīng)該怎么計算?且門店實際有多渠道收款,開票也只是客戶有需求才開。因此收入和開票金額差異非常大。
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速問速答你好,對方不要發(fā)票的,可以不用開的,增值稅稅率是1%的,季度30萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的需要正常交。
2023 02/22 12:41
郭老師
2023 02/22 12:41
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
云之顛
2023 02/22 12:46
我的稅率計算還是需要按照1%計算嗎
云之顛
2023 02/22 12:46
申報稅的時候是按照開票金額申報的
郭老師
2023 02/22 12:48
對的,是的,無票收入加上開發(fā)票的都需要申報。
云之顛
2023 02/22 12:49
好的,謝謝老師。
云之顛
2023 02/22 12:49
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 02/22 12:50
不用客氣,工作愉快。
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