關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
老師我們六月份買的空調(diào)2萬,在第二季所得稅申報的時候,進行了一次性扣除填報,第三季度的時候也要填報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:37
#稅務#
你好,按三季度填累計的數(shù)據(jù)就行了。
?閱讀? 276
?收藏? 1
老師好:2022年開的專票現(xiàn)在還能抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 16:35
#稅務#
...
?閱讀? 141
?收藏? 0
老師,我公司租賃了幾輛車跑燃氣運輸賺運費,租車費已經(jīng)按季度支付給對方了,這個車輛所屬公司可以找到拉運天然氣賺運費的活正好就帶上我們租的這幾個車一起干,但是運費對方直接結(jié)算給車輛所屬公司的,該公司再把運費扣完稅后打給我們公司,這個業(yè)務也沒簽合同,我搞不清應該是誰給誰開發(fā)票啊,開什么發(fā)票
高輝老師
??|
提問時間:11/19 16:31
#稅務#
你好,公司支付的租賃費需要對方給你們開具發(fā)票 運輸燃氣的運費是公司的經(jīng)營取得的收入,需要你們公司給開具銷售發(fā)票,然后結(jié)算給你們公司運費
?閱讀? 163
?收藏? 1
老師,銷項票需要在稅務系統(tǒng)里做發(fā)票入賬標識嗎
文文老師
??|
提問時間:11/19 16:31
#稅務#
銷項票需要在稅務系統(tǒng)里做發(fā)票入賬標識。
?閱讀? 124
?收藏? 1
老師,請問下就是我公司10月有付出去一筆倉儲費388311.45元,對方公司本來要開給我公司的倉儲費是38801.57元,但是他們卻把這38801.57元拆分成運輸費12240元跟倉儲費26561.57元給我公司,請問這樣對我公司會有什么影響嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/19 16:30
#稅務#
嚴格來說這運輸服務屬于虛開發(fā)票 他沒有給你提供運輸服務 你們接收虛開發(fā)票
?閱讀? 350
?收藏? 1
老師,我想問一下,是不是需要就地預繳的分公司預繳所得稅時才需要填寫分攤比例
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 16:27
#稅務#
您好, 是的,就是你說的這樣的
?閱讀? 120
?收藏? 1
資產(chǎn)負債表,其他應付款那里年初余額和期末余額都是負數(shù),代表什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 16:26
#稅務#
您好, 這個代表法人欠公司的錢
?閱讀? 134
?收藏? 1
老師企業(yè)會計制度,小企業(yè)會計制度,新企業(yè)會計準則,新小企業(yè)會計準則這幾個有什么區(qū)別,我們是一般的生產(chǎn)銷售橡膠的公司,麻煩問一下適合用哪個核算
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:24
#稅務#
用小企業(yè)會計制度就可以了
?閱讀? 325
?收藏? 1
在2022年12月補交四輛車增值稅,不使用增值稅留底,稅表應該怎么填
文文老師
??|
提問時間:11/19 16:23
#稅務#
填寫在簡易計稅對應欄
?閱讀? 131
?收藏? 1
先全額開具發(fā)票確認收入,后現(xiàn)金折扣沖減收入,如何開具現(xiàn)金折扣的發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:11/19 16:22
#稅務#
實際就是紅字發(fā)票
?閱讀? 325
?收藏? 0
老師,這個個體的經(jīng)營范圍能開建筑服務的發(fā)票嗎
家權老師
??|
提問時間:11/19 16:21
#稅務#
可以開的,沒問題的
?閱讀? 135
?收藏? 1
老師,進項票入賬后沒抵扣是稅務系統(tǒng)里發(fā)票入賬標識選稅前扣除還是不扣除
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:20
#稅務#
你好,你就選稅前扣除就好了。
?閱讀? 138
?收藏? 0
買房和賣房繳稅哪些,稅率多少
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:19
#稅務#
你好,買房需要交契稅和印花稅,這個跟房子大小有關系。每個地方的稅率也都不一樣,印花稅是萬分之五減半。
?閱讀? 141
?收藏? 1
老師之前申報免抵退稅是不是從電子口岸 單一窗口那申報???
文文老師
??|
提問時間:11/19 16:17
#稅務#
是,之前申報免抵退稅,是從電子口岸 單一窗口那申報。
?閱讀? 118
?收藏? 0
我們的存貨周轉(zhuǎn)率很高,資金周轉(zhuǎn)也很高,如何讓把資金循環(huán)使用利用到最佳
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:17
#稅務#
你好,這種靠直接打幾個字是確定不了的。需要找事務所根據(jù)企業(yè)的實際情況去出報告。
?閱讀? 93
?收藏? 0
材料沒有發(fā)票已入賬。借庫存商品100。貨:現(xiàn)金。 當月已結(jié)轉(zhuǎn)成本90:借主營業(yè)務成本。貸庫存商品。年底匯算清繳:需要調(diào)整。這個調(diào)增的數(shù)據(jù)是根據(jù)。借方庫存商品還是。借方營業(yè)務成本?
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:08
#稅務#
你好,這個是根據(jù)成本的金額調(diào)整。
?閱讀? 118
?收藏? 0
會計上現(xiàn)金折扣沖減收入,是否需要開票 稅務上才不交所得稅
宋生老師
??|
提問時間:11/19 16:08
#稅務#
你好,是的,要在發(fā)票上面提現(xiàn)。
?閱讀? 277
?收藏? 0
高薪技術公司,資產(chǎn)超了5000萬,是不是有政策減免,企業(yè)所得稅是15%征收嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/19 16:05
#稅務#
是的,不是小微了就按15%交
?閱讀? 124
?收藏? 1
老師,進項票入賬后沒抵扣是稅前扣除還是不扣除
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 16:03
#稅務#
您好,這個計入到待認證里面,不抵扣,認證了再抵扣
?閱讀? 126
?收藏? 0
車船稅屬于一種稅嗎?是不是可以稅前扣除?
立峰老師
??|
提問時間:11/19 16:01
#稅務#
車船稅屬于一種稅嗎?-------是的,是可以是在稅前扣除的;
?閱讀? 114
?收藏? 0
老師,我們一個宴會中心,重新裝修前剩余的一些資產(chǎn)以評估220萬元的價格作為老股東的投資,重新再加入到由新、老股東一起組成的裝修后的宴會中心來,但這220萬不是實際的資金投入,是評估的價值,現(xiàn)在新老股東要分配股份,這220萬我要怎么做賬,怎么做分錄?
歲月靜好老師
??|
提問時間:11/19 15:59
#稅務#
您好,老股東以評估價值 220 萬元的剩余資產(chǎn)投資,會計分錄如下: 借:固定資產(chǎn)等(根據(jù)資產(chǎn)類型確定科目,是啥資產(chǎn)就用對應的科目)2200000 貸:實收資本 - 老股東 2200000 這表示企業(yè)增加了相應價值的資產(chǎn),同時老股東在企業(yè)中的權益也增加了相應的份額。后續(xù)根據(jù)新老股東總的投入來確定各自的股份比例。
?閱讀? 96
?收藏? 0
老師,之前發(fā)票入賬一直沒在稅務系統(tǒng)做發(fā)票入賬標識,現(xiàn)在做可以嗎
文文老師
??|
提問時間:11/19 15:53
#稅務#
之前發(fā)票入賬一直沒在稅務系統(tǒng)做發(fā)票入賬標識,現(xiàn)在做可以。
?閱讀? 121
?收藏? 1
木業(yè)企業(yè)所得稅負率多少沒風險?
宋生老師
??|
提問時間:11/19 15:51
#稅務#
你好,小微企業(yè)的話建議你在千分之五左右。
?閱讀? 135
?收藏? 1
信息技術服務費發(fā)票入賬標識是企業(yè)所得稅稅前扣除還是不扣除
文文老師
??|
提問時間:11/19 15:49
#稅務#
信息技術服務費發(fā)票入賬標識是企業(yè)所得稅稅前扣除
?閱讀? 149
?收藏? 1
汽車屬于"有形動產(chǎn)"嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 15:48
#稅務#
您好, 車子是有形動產(chǎn)
?閱讀? 113
?收藏? 0
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅一整套流程的分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時間:11/19 15:46
#稅務#
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) 貸:主營業(yè)務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 貸:應收出口退稅(消費稅)
?閱讀? 107
?收藏? 0
個體工商戶需要辦理稅務登記嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 15:45
#稅務#
您好,要經(jīng)營,開發(fā)票,要做的
?閱讀? 167
?收藏? 1
我們收到的進賬發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在服務終止了,要銷售方開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票確認單應該是哪一方開具?
文文老師
??|
提問時間:11/19 15:45
#稅務#
購買方申請紅字發(fā)票信息單,銷售方再根據(jù)信息單開具紅字發(fā)票
?閱讀? 128
?收藏? 0
我是2024年8月成為一般納稅人,我報稅勾選進項不小心勾錯了,勾了2024.6月的專票進項抵扣,我是不是需要做進項轉(zhuǎn)出,具體怎么操作,沒弄過,除了進項轉(zhuǎn)出,還要做什么
家權老師
??|
提問時間:11/19 15:45
#稅務#
申報的時候做進項轉(zhuǎn)出,在附表2填報
?閱讀? 125
?收藏? 1
老師好 ,我司2024年9月份接的工程,開工日期9月15日,2024年12月31前完工,做這個工程的工人工資將在2024年1月再發(fā)放,請問我是要什么時候申報個稅及什么時候在自然人電子稅務局增員?會影響到24年的殘保金申報還是25年的殘保金申報?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/19 15:45
#稅務#
你是三個月的工資集中在1月發(fā)放?
?閱讀? 110
?收藏? 0
上一頁
1
...
496
497
498
499
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問