關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
我朋友是歌手跟公司簽勞務合同,公司是一個月結(jié)一次勞務報酬,她上個月三次演出不同地方代開發(fā)票一張給公司可以嗎,那個應稅發(fā)生地是填寫公司交稅的地方嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/08 08:28
#稅務#
不行的。你朋友不同地方的演出屬獨立勞務活動,應分別按次在勞務發(fā)生地稅務機關代開發(fā)票,不能合開一張,應稅發(fā)生地是各演出地而非公司交稅地
?閱讀? 58
?收藏? 0
老師,我們公司這個行業(yè)特殊,對上游都是預付,對下游基本都是預收,那我做賬應該是設立預收賬款和預付賬款,月底對賬后確認收入開發(fā)票后沖減預收,對嗎,如果前任會計把這些掛在應收應付,需要調(diào)整嗎
波德老師
??|
提問時間:12/08 07:40
#稅務#
你好,應收賬款、應付賬款和預收賬款、預付賬款是通用的,只是在編制資產(chǎn)負債表的時候要重分類調(diào)整。
?閱讀? 75
?收藏? 0
最后一個季度的利潤過高,比前三個季度都要高會不會被稅務查賬。
廖君老師
??|
提問時間:12/08 07:15
#稅務#
您好,不會的,稅務是比對是按年來的,稅負率也是以年為單位看的
?閱讀? 50
?收藏? 0
老師您好,請問企業(yè)500元以下支出如果無法取得發(fā)票,僅憑收據(jù)可否稅前扣除?
廖君老師
??|
提問時間:12/08 06:37
#稅務#
您好,需要滿足以下條件:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 國家稅務總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定
?閱讀? 67
?收藏? 0
我們是賣家電的,預計每月收入大概三五十萬左右,上周剛注冊了個個體工商戶,老板準備周一去開個基本戶,稅務上個體工商戶有啥政策?我該如何給公司做稅務籌劃?
廖君老師
??|
提問時間:12/08 04:58
#稅務#
您好,稅務方面就是讓公司向稅收優(yōu)惠政策靠近,享受優(yōu)惠。個體有所得稅大優(yōu)惠:兩部門:個體戶年應納稅所得額不超過200萬元部分,減半征收個稅 中新經(jīng)緯8月2日電 據(jù)財政部網(wǎng)站2日消息,財政部、稅務總局發(fā)布關于進一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關稅費政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對個體工商戶年應納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師 請問一個不是我們公司員工和股東 而是其他和我們公司不相關的人欠我們十多萬這個月底前沒有還回來 這種算不算給別人視同分紅或者增加我們企業(yè)所得稅的成本呢
廖君老師
??|
提問時間:12/08 02:24
#稅務#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 63
?收藏? 0
怎樣減少企業(yè)所得稅,有啥辦法
廖君老師
??|
提問時間:12/08 01:39
#稅務#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 63
?收藏? 0
麻煩問一下這道題怎么寫
姜再斌 老師
??|
提問時間:12/08 00:38
#稅務#
你好,本題計算需要一些時間,稍晚些回復你。
?閱讀? 357
?收藏? 0
個體工商戶經(jīng)營所得396561.85要交多少所得稅
雪兒老師
??|
提問時間:12/08 00:11
#稅務#
超過300000元至500000元的部分 (396561.85*0.3-40500)*0.5=39234.2775
?閱讀? 84
?收藏? 0
老師,請教留抵稅額過多是否會稅務預警,年開票額1000多萬規(guī)模,3、4十萬留抵算多嗎,大概是怎么一個判斷標準?我想減少留抵,可以把發(fā)票價稅合計入賬,不抵進項,然后勾選平臺就放著不管可以嗎?
薇老師
??|
提問時間:12/07 23:33
#稅務#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 866
?收藏? 4
老師,請教留抵稅額過多是否會稅務預警,年開票額1000多萬規(guī)模,3、410萬留抵算多嗎,大概是怎么一個判斷標準?
薇老師
??|
提問時間:12/07 23:27
#稅務#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 273
?收藏? 1
個人代開發(fā)開錯,不能撤回,因那個發(fā)票已提交申請在材料審核中還沒開具成功,可以作廢申請重新開嗎
樸老師
??|
提問時間:12/07 23:26
#稅務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 104
?收藏? 0
那個個人代開發(fā)票,那里寫上傳經(jīng)辦人身份證是指自然人的身份證嗎
高高-老師
??|
提問時間:12/07 22:59
#稅務#
你好同學,是的,在上傳經(jīng)辦人身份證時,應上傳自然人的身份證。
?閱讀? 102
?收藏? 0
小規(guī)模公司可以先不開公戶,然后個稅暫時零申報的嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 22:43
#稅務#
您好,這個是可以的,能這樣的哈
?閱讀? 97
?收藏? 0
老師 請問之前別人欠我們公司9萬 后來還一部分錢時沒有備注還款 我們可以給他算作還款不
apple老師
??|
提問時間:12/07 22:28
#稅務#
同學你好。完全可以的
?閱讀? 94
?收藏? 0
宣傳欄,入辦公費還是宣傳費?
小敏敏老師
??|
提問時間:12/07 22:23
#稅務#
你好,可以計入宣傳費。
?閱讀? 97
?收藏? 0
生產(chǎn)企業(yè),出口訂單不多,我們半年申報一次出口退稅可以嗎?半年才開的0稅率普票
廖君老師
??|
提問時間:12/07 22:18
#稅務#
您好,可以 《國家稅務總局關于發(fā)布<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2012年第24號)規(guī)定,企業(yè)應在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報免抵退稅。因此,生產(chǎn)企業(yè)可以選擇在半年內(nèi)集中申請退稅,只要在規(guī)定期限內(nèi)完成申報即可
?閱讀? 107
?收藏? 0
23年應納稅所得額150萬,所得稅應繳納多少
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 22:09
#稅務#
您好,這個的話是是屬于 100*5%+50*10%=10 這樣的哈,這個
?閱讀? 74
?收藏? 0
個人所得稅專項附加扣除沒有信息,沒有扣除項,是不是可以不用代入到下一年
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 22:03
#稅務#
您好,這個是可以不用到下一年的
?閱讀? 103
?收藏? 0
老師您好,應稅貨物銷售額填的數(shù)據(jù)包括:開的專票和普票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 22:01
#稅務#
您好,對的,這個是包含專票和普票的,這倆合計
?閱讀? 83
?收藏? 0
一般納稅人開出去13%的系統(tǒng)軟件票收到6%的技術(shù)服務費,這樣6%票可以抵扣13%的票嗎?哪個政策有解釋
雪兒老師
??|
提問時間:12/07 21:52
#稅務#
同學您好,只要是進項的與公司業(yè)務專票都可以抵扣的(除用于非應稅項目除外。例如集體福利)
?閱讀? 799
?收藏? 3
老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬 后來五月份把20萬貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀
廖君老師
??|
提問時間:12/07 21:43
#稅務#
您好,把2個往來 科目對沖就可以了,沖后各往來科目余額就平了
?閱讀? 68
?收藏? 0
個人代開發(fā)票,我在網(wǎng)上幫忙操作那個經(jīng)辦人發(fā)成我的身份證了。又不能撒回,怎么辦
高高-老師
??|
提問時間:12/07 21:41
#稅務#
你好,同學,正在為你解答。稍等
?閱讀? 67
?收藏? 0
老師,員工有個個體的照,但是在公司上班也做著工資,像這種情況是不是只能一個地方扣專項啊,專項能扣多少錢,不扣專項這個員工工資4000還需要交個稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 21:37
#稅務#
這個的話專項能扣的話是屬于在一個地方扣除,你要看他這個滿足條件不4000的話是不需要要的
?閱讀? 99
?收藏? 0
消費稅完稅憑證什么樣
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 21:35
#稅務#
你好,是問這個的照片還是說什么?
?閱讀? 82
?收藏? 0
裝模板用的桿條。入哪個明細科目
耿老師
??|
提問時間:12/07 21:35
#稅務#
你好!什么材質(zhì)的?你們是什么行業(yè)?一般是計入原材料科目
?閱讀? 90
?收藏? 0
老師您好,如下是10月屬期的增值稅申報表,11月1日我就申報過了,應納增值稅23.48元也劃款了,12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯稅率,然后作廢了這張申報表,我問同事,同事說可以按錯申報,之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅,放12月屬期來申報,所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表,重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣,但是多出來了23.48元,可是這筆費用我已經(jīng)繳納過了呀,我應該怎么調(diào)整呢?這筆錢還影響了11月份的申報表
廖君老師
??|
提問時間:12/07 21:29
#稅務#
您好,發(fā)票紅沖在12月,就是在12月所屬期內(nèi)申報的,藍票紅票一起考慮后申報。 重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣,不會在銀行扣款的,您查一下銀行流水 如果又扣了23.48,是我們申報數(shù)據(jù)改大了
?閱讀? 84
?收藏? 0
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,開了農(nóng)業(yè)土地租賃普票,租賃期是2024年8月到2037年8月,總金額是860萬元,想問確認收入是要分攤嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 21:17
#稅務#
您好,這個是要分攤的,這個沒錯
?閱讀? 59
?收藏? 0
應發(fā)工資減去社保扣除項減去公積金扣除項超出5000元的才需要交個稅對吧?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 21:06
#稅務#
是的,超過5000 元的部分才需要繳納個人所得稅。
?閱讀? 86
?收藏? 0
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報銷售額,公司2023年11月-2024年10月的不含稅銷售額520萬,就要升成一般納稅人嗎?但是2024年全年1-4季度,沒有超過500萬,后面還是要被認定為一般納稅人嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 21:06
#稅務#
您好,這個的話,是后邊,容易被認定一般納稅人的
?閱讀? 95
?收藏? 0
上一頁
1
...
496
497
498
499
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問