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某項(xiàng)目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬(wàn)元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬(wàn)元,沒(méi)有其他的成本產(chǎn)出。稅費(fèi)方面我們給客戶開(kāi)具的稅率為6%,供應(yīng)商開(kāi)具給我司的稅率為3%,請(qǐng)問(wèn)本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤(rùn)率是多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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我想問(wèn)下,這題按 600 萬(wàn)確認(rèn)收入 那被投資企業(yè)形成的未分配利潤(rùn)的溢出那部分怎么處理?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 23:46
#稅務(wù)師#
您好,不需要考慮處理
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時(shí)候才收?
初見(jiàn)張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,圖片80題,B選項(xiàng),有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 21:20
#稅務(wù)師#
不是資產(chǎn)和負(fù)債保持不變,企業(yè)不同時(shí)期的數(shù)據(jù)肯定會(huì)變得,說(shuō)的其實(shí)是被收購(gòu)企業(yè)原有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持不變。
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費(fèi)取得進(jìn)項(xiàng)不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問(wèn)的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 09:10
#稅務(wù)師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費(fèi)是可以抵扣的
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老師您好 個(gè)人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用征稅的呢,免稅的呢
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請(qǐng)問(wèn)a為什么不征增值稅是因?yàn)闆](méi)說(shuō)購(gòu)買的時(shí)間吧?b是因?yàn)闆](méi)有說(shuō)是專門用于科研教育的專用設(shè)備吧?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 18:11
#稅務(wù)師#
您好!a是因?yàn)槭亲匀蝗虽N售使用過(guò)的物品,所以不征增值稅
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# 提問(wèn) #開(kāi)具無(wú)欠稅證明有關(guān)問(wèn)題?謝謝
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局里面可以開(kāi)具,但是需要準(zhǔn)備資料給稅務(wù)。
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老師,您好, 這個(gè)應(yīng)付賬款的面值就是不變的,對(duì)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 10:58
#稅務(wù)師#
這個(gè)不付款就不變
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老師 剛結(jié)束稅一 稅二的考試 現(xiàn)在想準(zhǔn)備明年的三科 給點(diǎn)建議 現(xiàn)在學(xué)習(xí)哪一科
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:01
#稅務(wù)師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》
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老師,會(huì)計(jì)報(bào)名信息需要變更嗎?中級(jí)我看變了,初級(jí)與高級(jí)以及稅務(wù)師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時(shí)間是哪天
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 16:08
#稅務(wù)師#
是的,都得重新上傳信息
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老師 你好 、 我們國(guó)際物流公司、 負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī)外國(guó)人、 他給我不了運(yùn)勢(shì)發(fā)票、 這種情況下我們和司機(jī)簽的合同、 轉(zhuǎn)賬記錄可以用稅收憑證? 這樣可以記到成本里?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 16:18
#稅務(wù)師#
你好!合同和轉(zhuǎn)賬記錄在沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的情況下,可以作為支付證明,但在稅務(wù)處理上可能不被接受作為正規(guī)的稅收憑證。這些文件可以幫助你說(shuō)明成本發(fā)生,但最好是盡量獲取正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票以符合稅務(wù)規(guī)定,確保成本可以正常記賬并抵扣相應(yīng)稅項(xiàng)。
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老師,3月份電腦帳的折舊,我把銷售費(fèi)用分開(kāi)登,上面為什么顯示錯(cuò)誤?把銷售費(fèi)用合到一起登就對(duì)了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/27 15:09
#稅務(wù)師#
你好,你是不是在一個(gè)固定資產(chǎn)卡片里面?
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找郭老師 找郭老師解決會(huì)計(jì)問(wèn)題
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問(wèn)題?
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請(qǐng)問(wèn)老師這兩題目怎么做?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/25 14:59
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.是的,是計(jì)算的個(gè)人繳費(fèi)的部分,不超標(biāo)的部分,按照計(jì)稅基數(shù)的4%扣除。 2.年金是單位和個(gè)人都繳納的,是因?yàn)閱挝焕U費(fèi)的部分,在計(jì)入個(gè)人賬戶時(shí)暫不繳納個(gè)人所得稅,所以這里是不需要計(jì)算單位繳費(fèi)部分的。 3.老師個(gè)人認(rèn)為單位繳費(fèi)部分一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該是全部計(jì)入個(gè)人賬戶的,教材中并沒(méi)有對(duì)這一點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明,咱們?nèi)绻信d趣了解的話,可以咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)哈?;蛘咭部梢栽趯?shí)操答疑ban提問(wèn)下咱們實(shí)操的老師哦。實(shí)操答疑板鏈接:http://m.galtzs.cn/wenda/ 你好老師 想咨詢下 單位繳費(fèi)部分一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該是全部計(jì)入個(gè)人賬戶的的嗎
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 10:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如上應(yīng)該是之前提問(wèn)的答復(fù),您可以描述一下您這次的疑問(wèn)嗎 感謝理解 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(4)第79題(2705-10),減去這個(gè)10是啥意思
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 21:13
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 非投轉(zhuǎn)投時(shí)的差額計(jì)入的是其他綜合收益,不影響應(yīng)納稅所得額,要從期末的暫時(shí)性差異中把它減去 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 另收包裝物押金逾期未收回的賬目處理,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅不需要轉(zhuǎn)到稅金及附加科目嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/10 13:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于一般商品,包裝物押金預(yù)期未收回時(shí),消費(fèi)稅是要計(jì)入到稅金及附加科目的。應(yīng)繳納的消費(fèi)稅應(yīng)做如下分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,c選項(xiàng)不是還有銷售舊貨可以按3減2嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/21 22:10
#稅務(wù)師#
您好,物品和舊貨是不一樣的。舊貨有3減2,說(shuō)的不是物品 物品是非貿(mào)易性商品,包括入境旅客隨身攜帶的行李物品、個(gè)人郵遞物品、各種運(yùn)輸工具上的服務(wù)人員攜帶進(jìn)口的自用物品、饋贈(zèng)物品以及其他方式進(jìn)境的個(gè)人物品。
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老師,這個(gè)題目要怎么計(jì)算的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 09:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目是選擇AE的
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅嗎?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨(dú)申報(bào)就行,不用合并到一起。
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繳納房產(chǎn)稅有從價(jià)的和從租的,是不是減除從租計(jì)征的之后,剩余部分再按從價(jià)計(jì)征?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不包含的了這個(gè)
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請(qǐng)問(wèn)老師為什么第12題在計(jì)算股票期權(quán)的時(shí)候是按照工資薪金來(lái)計(jì)稅,第13題就按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓來(lái)計(jì)稅了。
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 12:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,12題是購(gòu)買股票,獲得收益了,按1元買的,市價(jià)10元,這是股票期權(quán)的收益,屬于工資薪金,13題是獲得股票后再把股票賣掉,屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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我們家有兩個(gè)公司,房租從一個(gè)公司走,另一個(gè)公司還需要交房產(chǎn)稅么?
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 09:37
#稅務(wù)師#
...
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貸款損失準(zhǔn)備500是怎么來(lái)的?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:52
#稅務(wù)師#
開(kāi)始計(jì)提了350萬(wàn)元貸款減值,后來(lái)有計(jì)提了150萬(wàn)元的帶貸款減值。350+150=500
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫(kù)里可以在線做,不能下載
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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個(gè)人和企業(yè),轉(zhuǎn)讓上市股票和上市股權(quán),需要繳納增值稅和個(gè)稅,企業(yè)所得稅嗎,分別是怎么規(guī)定的呢?
逝水流痕老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 00:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,個(gè)人買賣上市公司股票,不交個(gè)稅和增值稅,
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請(qǐng)問(wèn)老師,銀行結(jié)構(gòu)性存款的利息收入,是否需要繳納增值稅,保本浮動(dòng)收益。
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/30 08:49
#稅務(wù)師#
你好 需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 結(jié)構(gòu)性存款通常被視為一種金融產(chǎn)品,其利息收入是否需要繳納增值稅取決于其是否滿足一些特定的條件。如果結(jié)構(gòu)性存款在合同中約定保本,那么其利息收入應(yīng)該按照貸款服務(wù)繳納增值稅。但如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為非保本的,其取得的收益則不需繳納增值稅。
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