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# 提問 #開具無欠稅證明有關(guān)問題?謝謝
大明老師
??|
提問時間:01/09 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局里面可以開具,但是需要準(zhǔn)備資料給稅務(wù)。
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某項目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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我想問下,這題按 600 萬確認(rèn)收入 那被投資企業(yè)形成的未分配利潤的溢出那部分怎么處理?
小林老師
??|
提問時間:07/27 23:46
#稅務(wù)師#
您好,不需要考慮處理
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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請問老師,圖片這道題的答案D為什么錯了
青老師
??|
提問時間:08/10 10:41
#稅務(wù)師#
你好;這個地方描述的不對 ; 比如 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第54號)
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請問a為什么不征增值稅是因為沒說購買的時間吧?b是因為沒有說是專門用于科研教育的專用設(shè)備吧?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/22 18:11
#稅務(wù)師#
您好!a是因為是自然人銷售使用過的物品,所以不征增值稅
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老師 剛結(jié)束稅一 稅二的考試 現(xiàn)在想準(zhǔn)備明年的三科 給點建議 現(xiàn)在學(xué)習(xí)哪一科
宋生老師
??|
提問時間:11/04 15:01
#稅務(wù)師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》《財務(wù)與會計》《涉稅服務(wù)實務(wù)》
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繳納房產(chǎn)稅有從價的和從租的,是不是減除從租計征的之后,剩余部分再按從價計征?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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找郭老師 找郭老師解決會計問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
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老師,這個題目要怎么計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:58
#稅務(wù)師#
您好,這個題目是選擇AE的
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆?wù)會在普通債權(quán)之前清償 (稅務(wù)師法律內(nèi)容)不清楚的別接
王超老師
??|
提問時間:08/24 15:06
#稅務(wù)師#
舉一個例子,比如有一個制造企業(yè),他還有很多半成品,但是他現(xiàn)在破產(chǎn)了 如果要繼續(xù)生產(chǎn),要買一些原材料,繼續(xù)加工半成品 那么這個時候的供應(yīng)商,他就會覺得,這個債務(wù)如果跟普通債務(wù)混在一起,后面肯定也收不回錢 因此法律就把這個錢算是共益?zhèn)鶆?wù),讓他優(yōu)先在普通債權(quán)之前 這樣供應(yīng)商才可以放心的把原材料給企業(yè)的
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老師,這個財務(wù)費用作為價外費用是不是應(yīng)該調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
??|
提問時間:08/22 18:49
#稅務(wù)師#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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老師,這顆中在計算進項稅轉(zhuǎn)出時為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問時間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購的部分,外購那部分的進項需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會有進項。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.是的,是計算的個人繳費的部分,不超標(biāo)的部分,按照計稅基數(shù)的4%扣除。 2.年金是單位和個人都繳納的,是因為單位繳費的部分,在計入個人賬戶時暫不繳納個人所得稅,所以這里是不需要計算單位繳費部分的。 3.老師個人認(rèn)為單位繳費部分一般來說應(yīng)該是全部計入個人賬戶的,教材中并沒有對這一點進行說明,咱們?nèi)绻信d趣了解的話,可以咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)哈?;蛘咭部梢栽趯嵅俅鹨蒪an提問下咱們實操的老師哦。實操答疑板鏈接:http://m.galtzs.cn/wenda/ 你好老師 想咨詢下 單位繳費部分一般來說應(yīng)該是全部計入個人賬戶的的嗎
趙老師
??|
提問時間:10/27 10:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如上應(yīng)該是之前提問的答復(fù),您可以描述一下您這次的疑問嗎 感謝理解 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財務(wù)與會計(4)第79題(2705-10),減去這個10是啥意思
小王老師
??|
提問時間:11/12 21:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非投轉(zhuǎn)投時的差額計入的是其他綜合收益,不影響應(yīng)納稅所得額,要從期末的暫時性差異中把它減去 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 另收包裝物押金逾期未收回的賬目處理,這個應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅不需要轉(zhuǎn)到稅金及附加科目嗎?
范老師
??|
提問時間:02/10 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于一般商品,包裝物押金預(yù)期未收回時,消費稅是要計入到稅金及附加科目的。應(yīng)繳納的消費稅應(yīng)做如下分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營所得繳納個稅嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨申報就行,不用合并到一起。
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請問老師,這個抵應(yīng)付賬款的10輛車為什么不確認(rèn)收入,而直接貸庫存商品
小默老師
??|
提問時間:08/19 18:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),債務(wù)重組下,債務(wù)人償債的存貨,按照賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的。
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老師,3月份電腦帳的折舊,我把銷售費用分開登,上面為什么顯示錯誤?把銷售費用合到一起登就對了
郭老師
??|
提問時間:06/27 15:09
#稅務(wù)師#
你好,你是不是在一個固定資產(chǎn)卡片里面?
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老師 你好 、 我們國際物流公司、 負(fù)責(zé)運輸?shù)乃緳C外國人、 他給我不了運勢發(fā)票、 這種情況下我們和司機簽的合同、 轉(zhuǎn)賬記錄可以用稅收憑證? 這樣可以記到成本里?
堂堂老師
??|
提問時間:11/08 16:18
#稅務(wù)師#
你好!合同和轉(zhuǎn)賬記錄在沒有正規(guī)發(fā)票的情況下,可以作為支付證明,但在稅務(wù)處理上可能不被接受作為正規(guī)的稅收憑證。這些文件可以幫助你說明成本發(fā)生,但最好是盡量獲取正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票以符合稅務(wù)規(guī)定,確保成本可以正常記賬并抵扣相應(yīng)稅項。
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老師,您好, 這個應(yīng)付賬款的面值就是不變的,對嗎
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:58
#稅務(wù)師#
這個不付款就不變
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我們家有兩個公司,房租從一個公司走,另一個公司還需要交房產(chǎn)稅么?
小寶老師
??|
提問時間:08/29 09:37
#稅務(wù)師#
...
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問時間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的了這個
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問時間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫里可以在線做,不能下載
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項嗎
王超老師
??|
提問時間:09/02 07:48
#稅務(wù)師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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請問老師這兩題目怎么做?
暖暖老師
??|
提問時間:11/25 14:59
#稅務(wù)師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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請問老師,銀行結(jié)構(gòu)性存款的利息收入,是否需要繳納增值稅,保本浮動收益。
王超老師
??|
提問時間:10/30 08:49
#稅務(wù)師#
你好 需要根據(jù)具體情況來判斷。 結(jié)構(gòu)性存款通常被視為一種金融產(chǎn)品,其利息收入是否需要繳納增值稅取決于其是否滿足一些特定的條件。如果結(jié)構(gòu)性存款在合同中約定保本,那么其利息收入應(yīng)該按照貸款服務(wù)繳納增值稅。但如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為非保本的,其取得的收益則不需繳納增值稅。
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境外個人,在境內(nèi)哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/24 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,根據(jù)總局2018年第56號公告規(guī)定,不管居民個人還是非居民個人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時都可以享受5000元的基本減除費用。也就是說,只要境外個人在境內(nèi)取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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老師,c選項不是還有銷售舊貨可以按3減2嗎
小天老師
??|
提問時間:11/21 22:10
#稅務(wù)師#
您好,物品和舊貨是不一樣的。舊貨有3減2,說的不是物品 物品是非貿(mào)易性商品,包括入境旅客隨身攜帶的行李物品、個人郵遞物品、各種運輸工具上的服務(wù)人員攜帶進口的自用物品、饋贈物品以及其他方式進境的個人物品。
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