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律師事務(wù)所,合伙人的工資申報(bào)了工資薪金,匯算清繳的時(shí)候需要把合伙人的工資剔除后,按占股比列分?jǐn)偸杖牒蟪杀?,申?bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅嗎?那申報(bào)個(gè)人所得稅以后,合伙人可以直接分紅不用在繳納分紅的個(gè)稅了吧?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:39
#稅務(wù)#
你好,律師事務(wù)所合伙人的工資在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),確實(shí)需要按照工資薪金所得來(lái)進(jìn)行計(jì)算和繳納。然而,在進(jìn)行匯算清繳時(shí),合伙人的工資需要被剔除,然后根據(jù)合伙人的出資比例或事先約定的比例來(lái)分?jǐn)偮蓭熓聞?wù)所的經(jīng)營(yíng)所得,這部分經(jīng)營(yíng)所得將按照個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得來(lái)計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。普通合伙企業(yè)年底分紅不需要交個(gè)人所得稅。
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去年年底開(kāi)的發(fā)票今年能紅沖嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:23
#稅務(wù)#
您好,可以的,今年能紅沖的
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老師有個(gè)問(wèn)題,就廣東省小規(guī)模500萬(wàn)滾動(dòng)式,是怎樣算的。公司是6月20日領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,在10月開(kāi)發(fā)票。那要從哪里開(kāi)始算起。是領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)始,還是從開(kāi)票日開(kāi)始
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:52
#稅務(wù)#
你好,從6月20日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)始算。
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老師你好,小規(guī)模納稅人股權(quán)變更后因重刻法人章支付費(fèi)用而收到的一張普票需要交稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 收到發(fā)票,做費(fèi)用的
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租房時(shí)和房東約好,公司繳稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)租房開(kāi)專票還是普票,哪個(gè)可以讓企業(yè)更省錢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:28
#稅務(wù)#
您好,開(kāi)專票,開(kāi)了就得交稅,普票,是月度10W是免增值稅的
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我剛開(kāi)了一個(gè)數(shù)電票,緊接著就紅沖了,這筆賬還做不做會(huì)計(jì)分錄
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:58
#稅務(wù)#
您好,不用, 這個(gè)不用做分錄了
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請(qǐng)問(wèn)老師,如果年后請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所做的所得稅匯算清繳算出的應(yīng)納稅所得額和我現(xiàn)在(24年12月的賬)算的不一樣,那該怎么辦?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:55
#稅務(wù)#
你好,如果稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)出有需要調(diào)整的,就直接調(diào)賬就可以
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老師,臨時(shí)工工資可以按工資薪金來(lái)申報(bào)個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:48
#稅務(wù)#
您好,不能,這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào)的
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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2091799.55元,上年度虧損2090500.02元,由于我公司資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn),故不滿足小型微利企業(yè)政策,那我現(xiàn)在計(jì)提企業(yè)所得稅就用(利潤(rùn)總額-上年度虧損)*25%=324.88元來(lái)計(jì)提?借:所得稅費(fèi)用324.88,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅324.88?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:41
#稅務(wù)#
是的,你的計(jì)算和會(huì)計(jì)處理是正確的。 企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額彌補(bǔ)以前年度虧損。在你公司這種情況下,應(yīng)納稅所得額 = 2091799.55 - 2090500.02 = 1299.53元 。 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 = 1299.53×25% = 324.88元 。 會(huì)計(jì)分錄就是: 借:所得稅費(fèi)用 324.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 324.88 這種處理符合企業(yè)所得稅法關(guān)于虧損彌補(bǔ)以及相應(yīng)會(huì)計(jì)核算的規(guī)定。
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重慶餐飲行業(yè)一般納納人需要增額提供拿些手續(xù)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:41
#稅務(wù)#
您好,發(fā)票,合同,流水就可以
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老師您好,我們是深圳建筑公司,需要開(kāi)一張異地工程的建筑服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是在深圳電子稅務(wù)局開(kāi)還是在異地的電子稅務(wù)局開(kāi)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:37
#稅務(wù)#
深圳建筑公司開(kāi)異地工程建筑服務(wù)發(fā)票,應(yīng)在深圳電子稅務(wù)局開(kāi)具。
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老師,合伙企業(yè)是另外一家公司的股東,占股51%,就要填報(bào)權(quán)益性投資情況嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:29
#稅務(wù)#
你好,是的,是要填權(quán)益性投資情況的。
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合同上寫(xiě)開(kāi)票是寫(xiě):生活服務(wù):演出服務(wù) 對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)票寫(xiě):現(xiàn)代服務(wù)‘服務(wù)費(fèi)′ 這樣子可以開(kāi)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:25
#稅務(wù)#
不可以。合同約定“生活服務(wù):演出服務(wù)”,變更為“現(xiàn)代服務(wù):服務(wù)費(fèi)”,違反合同約定,易引發(fā)糾紛;還會(huì)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致錯(cuò)誤計(jì)稅;且無(wú)法準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),影響雙方財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理。
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老師,您好。 我們公司轉(zhuǎn)給我們投資控股的公司,100萬(wàn),控股關(guān)系,我們借方應(yīng)該計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:19
#稅務(wù)#
公司轉(zhuǎn)給投資控股公司100萬(wàn),借方科目主要有以下情況: 作為投資追加:計(jì)入“長(zhǎng)期股權(quán)投資”。 提供借款或資金拆借:計(jì)入“其他應(yīng)收款”。 作為業(yè)務(wù)往來(lái)預(yù)付款:計(jì)入“預(yù)付賬款”。
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公司的殘疾人需要怎么報(bào)備呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:10
#稅務(wù)#
第一步:打開(kāi)廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 第二步:搜索全國(guó)殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證 第三步:選擇所屬區(qū)域,法人登錄 第四步:點(diǎn)擊殘疾人安置管理,錄入員工信息,上傳勞動(dòng)合同,社保證明。 第五步:完成所有殘疾人員安置登記后,且人員狀態(tài)全部為已確認(rèn),點(diǎn)擊完成申報(bào)按鈕。
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老師 水果能開(kāi)免稅發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:50
#稅務(wù)#
銷售自產(chǎn)的就可以開(kāi)免稅
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小規(guī)模減免增值稅的分錄怎么做的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:41
#稅務(wù)#
直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師,請(qǐng)問(wèn)下公司2024年所有者權(quán)益利潤(rùn)這塊-591068萬(wàn),現(xiàn)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)100萬(wàn)到賬戶,小規(guī)模賬戶,需要交稅嗎
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:32
#稅務(wù)#
你好,你的業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)要看成本結(jié)轉(zhuǎn)了多少,利潤(rùn)是多少。小規(guī)模是季報(bào)如果利潤(rùn)不超過(guò)591068就不需要交稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,辦理個(gè)體工商戶后,開(kāi)發(fā)票需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:28
#稅務(wù)#
根據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)開(kāi)票就行,不虛開(kāi)
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老師,我們有一個(gè)個(gè)體工商戶去年10月成立的,沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,六稅倆費(fèi)要怎么申報(bào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:16
#稅務(wù)#
沒(méi)有收入,附加不用交稅。
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接的建筑公司的分包 建筑公司在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了稅款 我們還需要預(yù)繳嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:15
#稅務(wù)#
各自交各自開(kāi)票的預(yù)交稅
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老師,24年10月公司車輛租賃來(lái)了以后只有租賃費(fèi)做成本了,因?yàn)楣井?dāng)時(shí)沒(méi)資質(zhì),所以費(fèi)用報(bào)銷等都沒(méi)有入賬,也沒(méi)有要發(fā)票,到今年25年1月才開(kāi)始開(kāi)發(fā)票回公司,24年的運(yùn)輸業(yè)務(wù),收入直接私下抵車輛第二季度的租賃費(fèi)了,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:14
#稅務(wù)#
你好,這樣有一定的風(fēng)險(xiǎn)
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老師怎么做庫(kù)存商品明細(xì)賬表
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),庫(kù)存商品明細(xì)表中需要有會(huì)計(jì)期間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息(期初結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存)。
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老師 您好!銷售鴻運(yùn)當(dāng)頭大紅袍禮盒 茶葉類的、稅率是多少 ?品名怎么開(kāi)的
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:10
#稅務(wù)#
品名就開(kāi)茶葉禮盒
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老師您好,外部審核人員來(lái)公司做審核,我們公司報(bào)銷的這些差旅費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),這個(gè)可以對(duì)公支付給這個(gè)審核人員嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:06
#稅務(wù)#
...
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湖北外地異地預(yù)繳稅款的稅率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:59
#稅務(wù)#
增值稅一般納稅人一般計(jì)稅2% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅3% 企業(yè)所得稅0.2%
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請(qǐng)問(wèn)村集體經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表未分配收益為負(fù)數(shù),正常理解為虧損,現(xiàn)要求把負(fù)數(shù)調(diào)整,賬務(wù)處理該怎么做呢
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:53
#稅務(wù)#
看下是不是有不能列支的費(fèi)用可以納稅調(diào)增,或者未入賬的收入,增加收入減少費(fèi)用都可以增加利潤(rùn)
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例應(yīng)收帳款借方有130,合同結(jié)算科目貸方有15,這個(gè)說(shuō)明什么,為什么應(yīng)收和合同結(jié)算科目不等?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:50
#稅務(wù)#
應(yīng)收賬款借方余額表示企業(yè)應(yīng)向客戶收取的款項(xiàng),合同結(jié)算科目貸方余額一般表示企業(yè)已經(jīng)履行了部分合同義務(wù),但尚未與客戶完成全部結(jié)算,或按照合同約定,客戶多支付了部分款項(xiàng)等情況。比如,企業(yè)已經(jīng)交付了部分商品或服務(wù),但按照合同條款,還未到與客戶結(jié)算該部分款項(xiàng)的時(shí)候,這部分金額就可能體現(xiàn)在合同結(jié)算科目貸方,而客戶尚未支付的其他已交付商品或服務(wù)對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)則在應(yīng)收賬款借方。
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建筑公司一般納稅人開(kāi)勞務(wù)三個(gè)點(diǎn)專票的 可以收進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:47
#稅務(wù)#
你好,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的有哪些
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:44
#稅務(wù)#
5%征收率 - 銷售不動(dòng)產(chǎn):一般納稅人銷售2016年4月30日前取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),可選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額;銷售2016年4月30日前自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 - 出租不動(dòng)產(chǎn)及土地:一般納稅人出租2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可選擇按5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額;納稅人以經(jīng)營(yíng)租賃方式將土地出租給他人使用,按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)繳納增值稅,也可適用此規(guī)定。 - 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán):納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán),可選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去取得該土地使用權(quán)的原價(jià)后的余額為銷售額,按5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 - 不動(dòng)產(chǎn)融資租賃:一般納稅人2016年4月30日前簽訂的不動(dòng)產(chǎn)融資租賃合同,或以2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)提供的融資租賃服務(wù),可選擇按5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 - 勞務(wù)派遣服務(wù)及安全保護(hù)服務(wù):一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 3%征收率 - 銷售特定貨物:銷售自己使用過(guò)的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅額,但在此基礎(chǔ)上再減按2%征收。 - 文化體育服務(wù):一般納稅人提供文化體育服務(wù),可選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 - 物業(yè)管理服務(wù):提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 此外,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,一般適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。
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