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老師,我個(gè)稅報(bào)的4750 老板的對(duì)公賬戶發(fā)工資是5000我怎么做平會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
你好,你實(shí)際上工資是多少錢?到底是5000還是多少?
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光伏電站付委托運(yùn)行維護(hù)及日常管理合同需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要交印花稅的
?閱讀? 1
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各位老師 請(qǐng)問(wèn) 公司年末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。在申報(bào)季度財(cái)報(bào)時(shí),表上沒有壞賬準(zhǔn)備、信用減值損失兩項(xiàng),這種要怎么填呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
你好,如果你的財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有這個(gè)的話就,就建議你直接借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
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收到的數(shù)電票可以不拿紙質(zhì)版回來(lái)嗎, 直接從電局里面打印就好了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:07
#稅務(wù)#
直接從電局里面打印,可以
?閱讀? 2
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年末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)認(rèn)證之后才需要結(jié)轉(zhuǎn)。年底是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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老師,幫我看看這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,固定資產(chǎn)的折舊攤銷明細(xì)表,的金額應(yīng)該怎么填寫
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
先看行的找到你這個(gè)固定資產(chǎn)上面的明細(xì),然后再選擇500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次扣除的: 第一列填寫40萬(wàn)。 第二列填寫你2024年賬上折舊的金額, 第3列填寫和第二列一樣的, 第四列填寫40萬(wàn) 第五列填寫一次折舊的金額38萬(wàn) 第6列填寫38萬(wàn) 第8列,也是38萬(wàn)。
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老師個(gè)體工商戶查帳征收現(xiàn)在要報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得收入是報(bào)不含稅收入是嘛?、
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
是,報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得收入是報(bào)不含稅收入
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老師,我們接到稅務(wù)局審計(jì)部打電話說(shuō)我們的進(jìn)貨價(jià)格高于賣貨價(jià)格的三倍,這個(gè)要怎么去解釋啊,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:04
#稅務(wù)#
對(duì)于稅務(wù)局提出的進(jìn)貨價(jià)格高于賣貨價(jià)格三倍的問(wèn)題,可簡(jiǎn)單解釋如下: 產(chǎn)品及市場(chǎng)方面:產(chǎn)品易損耗或時(shí)效性強(qiáng),如生鮮、電子產(chǎn)品等,易因變質(zhì)或過(guò)時(shí)而降價(jià);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,為搶份額、清庫(kù)存,只能低價(jià)銷售。 商業(yè)策略方面:采用薄利多銷策略,靠走量實(shí)現(xiàn)整體盈利;為維護(hù)重要客戶給特殊優(yōu)惠;因促銷活動(dòng)需要,以低于成本價(jià)銷售吸引消費(fèi)者。 成本費(fèi)用方面:成本核算時(shí)將運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上,致實(shí)際成本高于進(jìn)貨價(jià);或前期費(fèi)用分?jǐn)偛缓侠?,使?dāng)期產(chǎn)品成本虛高。
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老師,做賬的單據(jù),老板沒有簽字,只有經(jīng)理簽字了,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:04
#稅務(wù)#
您好,你們公司的財(cái)務(wù)制度,是不是只要經(jīng)理簽字就可以了?一般按公司制度來(lái)就可以
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多抵扣進(jìn)項(xiàng)后進(jìn)行的增值稅退稅后的會(huì)計(jì)分錄
MI 娟娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:03
#稅務(wù)#
你是指收到留抵退稅款的分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師什么是專業(yè)技術(shù)服務(wù)增值稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:01
#稅務(wù)#
你好,就是人家給你提供專業(yè)技術(shù)服務(wù), 收的技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要交增值稅。
?閱讀? 7
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增值稅5,6項(xiàng)一起申報(bào)的嗎
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)稅種核定:個(gè)稅申報(bào)工資,每個(gè)月都要報(bào)的;增值稅和附加是一起,按你們開票數(shù)(和無(wú)票收入)申報(bào)。
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你好老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)年底是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,沒有銷項(xiàng) 其他的正確。
?閱讀? 8
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老師,谷物加工品*糧油5040元,是員工找來(lái)的替票要求報(bào)銷,實(shí)際業(yè)務(wù)為他自己墊付的勞務(wù)費(fèi),但領(lǐng)勞務(wù)費(fèi)的人不給我們代開發(fā)票,這個(gè)替票(谷物加工品*糧油5040元),可以用嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,替票是不可以用的,需要做到真實(shí)
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貨代公司享受了國(guó)家免稅政策,只開免稅發(fā)票,怎么跟客戶解釋,不能開稅點(diǎn)發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》及相關(guān)規(guī)定,國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)適用增值稅零稅率政策。這意味著貨代公司提供的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)在出口環(huán)節(jié)不征稅,并且可以享受退稅。因此,貨代公司只能開具增值稅普通發(fā)票,而無(wú)法開具增值稅專用發(fā)票
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郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營(yíng)業(yè)外支出417萬(wàn)金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)417萬(wàn),我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問(wèn)了大廳,大廳也說(shuō)改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目417萬(wàn),到第4季度營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,具體的這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)?
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出地轉(zhuǎn)讓合同在什么時(shí)候繳納印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
您好,在簽合同的下月申報(bào)印花稅
?閱讀? 10
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老師最新稅法我想了解一下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是增值稅的嗎?具體哪里不理解
?閱讀? 6
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅,是根據(jù)實(shí)收資本金額,轉(zhuǎn)讓和受讓方都要交,對(duì)么?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),兩人都按照這個(gè)金融交
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:59
#稅務(wù)#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅并非完全根據(jù)實(shí)收資本金額計(jì)算,且轉(zhuǎn)讓方和受讓方通常都需要繳納
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老師好,小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局首頁(yè)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,企業(yè)所得稅,沒有顯示印花稅,我還要重新添加申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:59
#稅務(wù)#
可直接在行為與財(cái)產(chǎn)綜合申報(bào)中,按次申報(bào)印花稅
?閱讀? 4
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利潤(rùn)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)并沒有取得正式發(fā)票,不能在匯算清繳時(shí)扣除,那利潤(rùn)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要填寫嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好,利潤(rùn)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是需要做相應(yīng)填寫的(雖然不能扣除,但是需要填寫)
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臨時(shí)工的個(gè)稅申報(bào)是不是按正常員工操作?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
臨時(shí)工的個(gè)稅申報(bào) 是按正常員工操作
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請(qǐng)教,小微企業(yè)享受的增值稅附加稅減半政策,我公司本年有兩個(gè)月未能享受,經(jīng)咨詢說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)判定的,有同行遇到這個(gè)事情沒,最終有沒有更正申報(bào)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好,如果想要享受的話就得去更正申報(bào)的
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印花稅申報(bào),幾個(gè)月的一起按次申報(bào)可以嗎?出口企業(yè)的銷售合同,cif報(bào)關(guān)。按照cif價(jià)格還是換算fob價(jià)格申報(bào)印花稅金額?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好 在以下規(guī)定時(shí)間申報(bào)就可以。同時(shí)按照合同價(jià)格申報(bào),合同價(jià)格是Cif就按照cif申報(bào)。 印花稅按季、按年或者按次計(jì)征。實(shí)行按季、按年計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款;實(shí)行按次計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款。因此,按次申報(bào)的納稅人有可能發(fā)生逾期申報(bào),進(jìn)而影響信用等級(jí)。
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老師好,增值稅申報(bào)期間,影響發(fā)票額度,如何處理?額度不夠用,申報(bào)了就夠了。謝謝
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
可申報(bào)增值稅,或者申請(qǐng)?jiān)黾宇~度
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老師,您好!公司采購(gòu)了2臺(tái)測(cè)量?jī)x器,合計(jì)2.4萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下該怎么做賬務(wù)處理啊?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:57
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)-工具儀器類,按5年折舊
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訂貨,先私款訂的試用,后面貨給客戶用了,廠家私款現(xiàn)在不給開票,這個(gè)能怎么辦呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不開票,就不能抵稅,先入賬,匯算清繳再調(diào)增
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公司經(jīng)驗(yàn)范圍增加了二手車經(jīng)紀(jì)和汽車銷售。可以申請(qǐng)開二手車發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:55
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以開
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老師!請(qǐng)問(wèn)零申報(bào)公司,沒開基本戶,所得稅申報(bào) 人數(shù)2 資產(chǎn)總額10萬(wàn) 那相應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額怎么填 負(fù)債和所有者權(quán)益怎么填
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:55
#稅務(wù)#
你好,你可以負(fù)債其他應(yīng)付款寫10萬(wàn),所有者權(quán)益寫0,貨幣資金寫10,資產(chǎn)總額10
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開機(jī)械設(shè)備租賃發(fā)票 需要繳納幾個(gè)稅點(diǎn) 是屬于建筑服務(wù)還是其他制造費(fèi)用 需要攤銷嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 10:54
#稅務(wù)#
這個(gè)主要是個(gè)稅會(huì)有20%。 增值稅這邊只有1%。
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