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要是公司被稅務(wù)拉黑了, 那這個公司現(xiàn)在只能用來交社保, 不能登稅務(wù)系統(tǒng), 報社保下載什么系統(tǒng)來報?
樸老師
??|
提問時間:11/19 13:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 去當(dāng)?shù)厣绫>忠部梢?/a>
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老師:我要查詢-一戶式查詢-證明信息查詢,怎么下載呢?預(yù)繳稅款查詢了怎么下載啊
樸老師
??|
提問時間:11/19 13:07
#稅務(wù)#
登錄新電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【稅源信息報告】-【跨區(qū)域涉稅事項反饋】功能菜單。 跳轉(zhuǎn)至跨區(qū)域涉稅事項反饋界面,點擊【查詢預(yù)繳款信息】,錄入查詢條件,點擊【查詢】。 勾選對應(yīng)預(yù)繳稅款信息,點擊【確定】,預(yù)繳稅款信息自動帶出到跨區(qū)域經(jīng)營活動情況欄,確認(rèn)無誤后點擊【提交】。 跳轉(zhuǎn)至提交成功界面,點擊【辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢】可下載申請表或文書 。
?閱讀? 144
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預(yù)付款開不來票咋處理,費(fèi)用發(fā)票,一直掛的預(yù)付款
樸老師
??|
提問時間:11/19 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 超三年就轉(zhuǎn)營業(yè)外
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在哪個位置查詢備案的是出口日期 還是 出口月第一個工作日呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:11/19 12:54
#稅務(wù)#
同學(xué)您好! 企業(yè)可以采用出口當(dāng)月第一個工作日或當(dāng)日的匯率作為記賬匯率(一般為中間價),確定后報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,在一個年度內(nèi)不得變更。 通常建議使用出口日期當(dāng)月第一個工作日中間價。但具體使用哪一天的匯率作為記賬匯率,企業(yè)可根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇并備案。 備案匯率的情況可以通過電子稅務(wù)局進(jìn)行查詢。企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,按照當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的相關(guān)操作指引,找到 “出口退(免)稅備案” 或類似功能的模塊,查看已備案的匯率信息。 不同地區(qū)的電子稅務(wù)局界面和操作可能略有差異,具體以當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的實際情況為準(zhǔn)。如果在查詢過程中遇到問題,建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)。
?閱讀? 116
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50人要招幾個殘疾人
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 應(yīng)繳納的保障金=(單位上年度在職職工總數(shù)×1.5%-已安排殘疾職工人數(shù))×本地區(qū)上年度職工年平均工資。 不少于1人
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想咨詢下,退休人員不算殘保金人數(shù),那么他的工資是也不算殘保金工資中的
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 12:50
#稅務(wù)#
您好,這個也要算進(jìn)去的
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老師請問下我公司發(fā)放工資是本月發(fā)本月的工資 但是扣除個稅是上個月的個稅而不是本月(因為30號會發(fā)本月工資).這種是可以的嗎? 那計提工資是本月工資加本月個稅還是本月工資加上月個稅呢
樸老師
??|
提問時間:11/19 12:46
#稅務(wù)#
關(guān)于扣稅時間是否合規(guī) 從合規(guī)性角度來看,個人所得稅通常是按照實際發(fā)放工資的月份來代扣代繳的。如果你們公司在 30 號發(fā)放本月工資,那么按照稅法規(guī)定,應(yīng)在發(fā)放工資時扣本月工資對應(yīng)的個稅,而不是扣上月的個稅。這種扣上月個稅的做法不符合常規(guī)的稅務(wù)處理要求。 計提工資的計算 正確做法: 計提工資時,應(yīng)該是本月工資加上本月預(yù)計應(yīng)代扣代繳的個人所得稅。 例如,本月工資總額為 10 萬元,根據(jù)工資和稅法規(guī)定計算出本月應(yīng)代扣代繳的個稅為 5000 元,那么計提工資應(yīng)為 105000 元。 當(dāng)前做法分析(如果扣上月個稅): 如果按照扣上月個稅來處理,會導(dǎo)致工資計提和實際稅務(wù)處理不匹配。這種情況下,計提工資會存在錯誤。假設(shè)上月個稅為 4000 元,本月工資 10 萬元,如果按本月工資加上月個稅計提,就是 104000 元,這與實際本月應(yīng)承擔(dān)的工資和個稅費(fèi)用不符,會造成財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
?閱讀? 198
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)給香港公司要交什么稅費(fèi)
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是個人還是企業(yè)
?閱讀? 112
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契稅印花稅是屬于什么科目?負(fù)債類的應(yīng)付稅費(fèi)還是損益類的稅金及附加?
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:44
#稅務(wù)#
契稅應(yīng)作為土地取得成本的一部分,資本化并計入“無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)”科目。 印花稅應(yīng)計入“稅金及附加”科目。
?閱讀? 134
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老師,您好,足浴店工人工資計提時可以直接計提成本嗎,還是先計提費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
郭老師
??|
提問時間:11/19 12:36
#稅務(wù)#
你好 直接計提到成本
?閱讀? 272
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500元以下收據(jù)如何寫?
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。
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老師,公司收到個人找稅務(wù)局代開的發(fā)票,個稅應(yīng)該按什么稅率表代扣,如果沒有代扣,是不是要被罰款
樸老師
??|
提問時間:11/19 12:33
#稅務(wù)#
代開發(fā)票代扣個稅稅率表 勞務(wù)報酬所得:如果代開的是勞務(wù)報酬發(fā)票,預(yù)扣率為 20% - 40%。每次收入不超過 4000 元的,減除費(fèi)用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅所得額不超過 20000 元的部分,預(yù)扣率是 20%;超過 20000 元至 50000 元的部分,預(yù)扣率為 30%,速算扣除數(shù)為 2000 元;超過 50000 元的部分,預(yù)扣率為 40%,速算扣除數(shù)為 7000 元。 稿酬所得:預(yù)扣率為 20%,收入不超過 4000 元的,減除費(fèi)用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費(fèi)用,再按 70% 計算應(yīng)納稅所得額。 特許權(quán)使用費(fèi)所得:預(yù)扣率為 20%,收入不超過 4000 元的,減除費(fèi)用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。 未代扣的后果 如果公司未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)會責(zé)令限期改正,并且可以處應(yīng)扣未扣、應(yīng)收未收稅款百分之五十以上三倍以下的罰款。不過,如果納稅人自行申報繳納了稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以減輕或者免除對扣繳義務(wù)人的處罰。
?閱讀? 114
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我本來要跨區(qū)域報驗的,操作錯了,做了跨區(qū)域稅源登記,沒有稅源業(yè)務(wù),如何取消
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【注銷跨區(qū)稅源登記】,此模塊適用于跨區(qū)稅源登記注銷(注銷跨區(qū)財產(chǎn)稅主體登記標(biāo)志)。 注:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下不能辦理此業(yè)務(wù),必須是切換稅務(wù)機(jī)關(guān)且“跨區(qū)財產(chǎn)稅主體登記標(biāo)志”顯示【是】的才可以辦理。
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弄錯了跨區(qū)域稅源登記如何注銷
樸老師
??|
提問時間:11/19 12:26
#稅務(wù)#
確認(rèn)情況并準(zhǔn)備材料 首先要確認(rèn)跨區(qū)域稅源登記相關(guān)的業(yè)務(wù)是否已經(jīng)完結(jié),比如涉及的稅款是否都已結(jié)清等。準(zhǔn)備好相關(guān)證明材料,如稅務(wù)登記證副本、相關(guān)合同(如果有)等。 向原登記稅務(wù)機(jī)關(guān)申請 向辦理跨區(qū)域稅源登記的原稅務(wù)機(jī)關(guān)提出注銷申請,可以通過辦稅服務(wù)廳提交注銷申請表,也可能需要提交書面申請說明注銷原因等情況。 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理 稅務(wù)機(jī)關(guān)會對提交的申請和相關(guān)材料進(jìn)行審核,核實稅款繳納情況等。如果符合注銷條件,稅務(wù)機(jī)關(guān)會辦理注銷手續(xù),并在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作,完成跨區(qū)域稅源登記的注銷。
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老師,累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000什么意思
樸老師
??|
提問時間:11/19 12:23
#稅務(wù)#
這里說的 “不超過 36000” 是指這個累計的應(yīng)納稅所得額的數(shù)額范圍。
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2024年個體工商戶500萬以下免證增值稅的優(yōu)惠政策還有嗎
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有這個政策
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2023年某軟件生產(chǎn)企業(yè)列支合理的職工薪酬300萬元,實際發(fā)放240萬元,當(dāng)年實際發(fā)生的福利費(fèi)支出是40萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元(其中包括職工培訓(xùn)費(fèi)5萬元),假設(shè)不考慮期初余額。則2023年福利費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額 老師,請教一下 三項經(jīng)費(fèi)的限額是按照實際發(fā)放的240萬計算還是按300呢?請問怎么判斷 謝謝!
樸老師
??|
提問時間:11/19 12:13
#稅務(wù)#
職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的限額是按照實際發(fā)放的工資薪金總額 240 萬元計算。 因為企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準(zhǔn)予扣除,這里的工資薪金是實際發(fā)放的部分。所以福利費(fèi)限額為 240×14% = 33.6 萬元,實際發(fā)生 40 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 6.4 萬元;職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為 240×8% = 19.2 萬元,其中職工培訓(xùn)費(fèi) 5 萬元可以全額扣除,剩余教育經(jīng)費(fèi) 15 萬元未超限額,無需調(diào)整。
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老師 電影院賣飲料和爆米花是混合按 6% 稅率嗎
宋生老師
??|
提問時間:11/19 12:09
#稅務(wù)#
你好,是的,這種一般是按6%。
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老師,2022年公司做的活動板房4萬元,入了固定資產(chǎn),今天稅務(wù)局說沒有申報房產(chǎn)稅,要調(diào)增,這個是怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:11/19 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有申報房產(chǎn)稅,要調(diào)增?? 沒有申報房產(chǎn)稅,應(yīng)該是補(bǔ)申報
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注銷查賬一般查啥,資產(chǎn)負(fù)債表要什么樣的專管員可以給簽字直接注銷
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 12:02
#稅務(wù)#
您好, 一般查近兩個月的賬,報表要把賬面都清掉
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企業(yè)注銷時未分配利潤有27元余額,稅局說要處理掉,我接下來要如何處理呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/19 11:58
#稅務(wù)#
借:利潤分配- 未分配利潤 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
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老師好,轉(zhuǎn)讓在建工程,土地增值稅怎么繳納?怎么計算,需要哪些資料?
宋生老師
??|
提問時間:11/19 11:54
#稅務(wù)#
土地增值稅的計算方法 增值額的計算:增值額為納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的收入減除扣除項目金額后的余額。計算公式為:增值額 = 土地出售價款 - 土地取得成本及相關(guān)稅費(fèi) 。 扣除項目:包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、開發(fā)土地的成本、費(fèi)用、新建房及配套設(shè)施的成本、費(fèi)用或者舊房及建筑物的評估價格、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金、財政部規(guī)定的其他扣除項目 。 稅率:土地增值稅實行四級超率累進(jìn)稅率: 增值額未超過扣除項目金額50%的部分,稅率為30%。 增值額超過扣除項目金額50%、未超過100%的部分,稅率為40%。 增值額超過扣除項目金額100%、未超過200%的部分,稅率為50%。 增值額超過扣除項目金額200%的部分,稅率為60% 。 土地增值稅所需資料 房地產(chǎn)開發(fā)納稅人:需報送房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)證書、土地轉(zhuǎn)讓、房產(chǎn)買賣合同等資料 。 銷售舊房屋與建筑物納稅人:需報送房屋及建筑物產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)證書、土地轉(zhuǎn)讓、房產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)評估報告、轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金的完稅憑證以及其他與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的資料 。 清算鑒證資料:包括能夠按清算項目支付貸款利息的有關(guān)證明、上繳土地轉(zhuǎn)讓金收據(jù)復(fù)印件、按評估價確認(rèn)扣除項目的資產(chǎn)評估報告等
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老師有問題請教:1、員工國外出差,報銷票據(jù)填制有沒有要求按照不同幣種分類黏貼票據(jù) 2、去泰國參展 出國前兌換了泰銖 還有直接刷卡人民幣消費(fèi)的,剩下的泰銖,是要怎么處理好
宋生老師
??|
提問時間:11/19 11:54
#稅務(wù)#
你好,這個沒有規(guī)定看企業(yè)自己內(nèi)部的要求。 這個可以換回人民幣入賬。
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實習(xí)生算殘保金人數(shù)嗎
文文老師
??|
提問時間:11/19 11:52
#稅務(wù)#
若按工資申報,要算人數(shù)
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老師,假如我有一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)給小劉,法人變成小劉了,法人變更之后小劉貸款50萬的話,我需要承擔(dān)50萬的貸款費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/19 11:51
#稅務(wù)#
以你的名義貸款還是個體戶的名義?如果是個體戶的名義貸款就小劉
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請問在個稅扣繳端怎么查某位員工是否交了個稅?
文文老師
??|
提問時間:11/19 11:51
#稅務(wù)#
登錄個稅扣繳端: 使用你的賬戶登錄企業(yè)的個稅扣繳客戶端或相關(guān)系統(tǒng)。 進(jìn)入員工管理或類似模塊: 在系統(tǒng)主界面中,找到并點擊“員工管理”、“人員信息管理”或類似的模塊。 搜索或篩選員工: 在員工管理模塊中,使用搜索、篩選或瀏覽功能找到你想要查詢的員工記錄。你可能需要輸入員工的姓名、身份證號或其他識別信息來進(jìn)行準(zhǔn)確定位。 查看個稅扣繳情況: 一旦找到目標(biāo)員工,點擊其記錄以查看詳細(xì)信息。在員工的詳細(xì)信息頁面中,應(yīng)該能夠找到與個稅扣繳相關(guān)的數(shù)據(jù),如“個稅申報記錄”、“扣繳狀態(tài)”等。 分析扣繳狀態(tài): 查看員工的個稅扣繳狀態(tài),確認(rèn)是否已經(jīng)進(jìn)行了個稅的扣繳。如果系統(tǒng)顯示“已扣繳”、“扣繳成功”或類似的狀態(tài),那么說明這位員工已經(jīng)交了個稅。如果顯示“未扣繳”、“扣繳失敗”或沒有相關(guān)記錄,則可能表示該員工尚未交稅或扣繳過程中出現(xiàn)問題。
?閱讀? 111
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注冊資本200萬,實繳10萬,現(xiàn)在要把注冊資本減到10萬,然后在把股權(quán)轉(zhuǎn)出去,先辦哪個繳的稅少 分別繳多少稅
文文老師
??|
提問時間:11/19 11:47
#稅務(wù)#
先辦理減資,再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓
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老師我想問問,我們個體戶運(yùn)輸公司,拉了牛糞,開六萬票給對方,但是需要稅點的,這個農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不是免稅的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/19 11:47
#稅務(wù)#
你是運(yùn)輸服務(wù)怎么會是免稅呢?直接開1%就行
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國際行程單可以抵扣么?
文文老師
??|
提問時間:11/19 11:46
#稅務(wù)#
國際行程單可以抵扣
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公司上邊派人下來培訓(xùn) 住酒店 開的專票能抵稅么
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/19 11:45
#稅務(wù)#
您好,一般來說,如果員工因公出差取得住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,且符合相關(guān)抵扣規(guī)定,那么是可以抵扣進(jìn)項稅的
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